会计职业道德建设思考——以xx公司为例.doc

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1、会计职业道德建设的思考以xx公司为例文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.支持.本科生毕业设计(论文)封面(2016届)论文(设计)题目作者学院、专业班级指导教师(职称)论文字数论文完成时间大学教务处制文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.支持.会计原创毕业论文参考选题(200个)一、论文说明本写作团队致力于会计毕业论文写作与辅导服务,精通前沿理论研究、仿真编程、数据图表制作,专业本科论文3000起,具体可以联系qq9。下列所写题目均可写作。二、原创论文参考题目1 企业货币资金内部控制的研究2 企业无形资产与经营绩效的关联性研究3 中小企业应收账款管理的问题及对策研究4 浅

2、议企业税收筹划5 中小企业并购的财务风险研究6 企业环境会计信息披露的研究7 某公司财务风险控制体系有效性研究8 论某玻璃公司内部会计控制9 宝钢集团财务风险控制研究10 基于现金流量表的某公司收益质量分析11 某公司负债经营对公司价值的影响问题研究12 内部控制理论的发展对我国健全内部控制的启示13 基于公司治理的内部控制浅析14 政府投资项目跟踪审计15 某会计师事务所防范独立审计风险策略研究16 某公司货币资金内部控制实施中存在问题的研究17 上市公司治理结构与信息披露质量关系研究18 国有粮食企业内部控制研究19 论企业并购中的财务风险识别及防范20 纺织外贸企业的税收筹划研究以某纺织

3、品公司为例21 基于公司治理的内部控制浅析22 基于公司治理的内部控制浅析23 某化工公司负债经营研究24 会计职业道德的理性思考25 某某公司问题研究26 企业并购中的审计风险研究27 小微企业筹资:困境与出路28 基于EVA的企业业绩评价指标体系构建与实施研究以苏宁电器为例29 上市公司融资偏好问题研究30 谈会计电算化下的企业内部控制31 成本管理在餐饮企业的运用实践32 某变压器公司财务治理结构优化研究33 某纺织公司应收账款现状及管理研究34 某公司质量成本管理体系建立的研究35 某公司所得税纳税筹划方案设计36 现行税制下的个税筹划文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.支

4、持.37 资产减值会计确认研究38 我国中小企业融资问题研究39 某公司高存货问题的分析与对策研究40 合并报表各种方法的研究与探讨41 论企业财务风险的成因及防范42 论xx电子有限公司审计重要性水平43 营改增对交通运输企业损益的影响以某航空公司为例44 浅析增值税转型实行消费型增值税是税制改革的必由之路45 我国企业应诉反倾销中的会计支持及对策基于中美轮胎特保案的分析46 企业集团增值税纳税筹划47 邮储银行某支行资本充足率问题研究48 我国民营企业人力资源会计相关问题研究49 浅析我国房地产行业上市公司的偿债能力50 中小企业成本核算方法的选择与管理以某公司为例51 反倾销应诉中的会计

5、问题52 论会计信息质量与内部控制制度53 风险管理导向下中小型民营企业内部控制研究54 作业成本法在某酒厂的应用设计55 基于价值链分析的企业采购成本控制56 雅戈尔金融资产投资问题及其启示意义57 关于企业自创商誉的会计问题研究58 女性消费群体的家用轿车消费行为分析59 跨国公司的外汇风险及管理60 会计电算化对传统会计影响研究61 上市公司筹资结构研究62 房产税税基确认方法的研究63 公允价值在新准则中的运用和思考64 论零售业上市公司营运资金管理的问题与对策65 xx公司ISO质量体系与企业制度相容性研究66 投资性房地产的会计政策选择对企业影响分析67 某水泥公司营运资金和经营绩

6、效的实证研究68 保险公司内部单证控制69 中外企业目标选择的比较分析70 上市公司盈余管理研究71 低碳经济时代企业实施环境会计研究72 在新会计准则下对公允价值应用问题的探析73 我国实施环境会计的策略探讨74 上市公司内部控制的评价75 上市商业银行财务可持续增长能力的模糊评价76 企业并购对财务状况变化的影响77 国有企业盈利能力分析以某公司为例78 上市公司碳会计信息披露研究79 基于公司治理的内部控制浅析80 论现代成本管理技术在服务行业的运用文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.支持.81 股票期权在公司激励中的应用研究82 商业银行开展小微企业金融服务策略的研究83

7、新形势下创投企业所得税税务筹划84 高管股权激励应用效果的研究以海南海药为例85 目标成本管理在现代制造业企业的运用探讨86 我国注册会计行业的诚信现状和对策分析87 房地产上市公司的价值评估以金融街控股股份有限公司为例88 上市公司内部控制信息披露质量评价指标体系的研究89 某公司货币资金内部控制制度设计90 中国工商银行股份有限公司筹资成本的调查与分析91 我国上市公司利用关联交易操纵利润若干问题研究92 我国食品饮料业社会责任信息披露质量研究93 基于公司治理的内部控制浅析94基于生命周期的中小企业融资问题研究以xx公司为例95 国有商业银行内部审计质量低下的原因与对策研究96 论现代企

8、业管理模式的核心是97 某会计师事务所成本控制研究98 某会计师事务所内部控制问题的研究99 论高校贷款风险的成因及防范对策以某学院为例100 上市公司应收账款管理及控制研究101 论制造业企业应收账款管理的问题与对策102 进出口业务纳税筹划研究103 我国企业社会责任正面和负面信息披露研究104 服务绩效的考核指标研究105 提高企业核心竞争能力的财务策略106 我国上市公司财务舞弊模式研究与对策解析107 会计信息失真的原因及治理方案108 我国开征物业税的思考109 低碳经济环境下企业目标研究110 论供应链管理对企业成本控制的影响111 基于平衡计分卡的某公司绩效评价研究112 上市

9、公司会计信息质量的研究113 某酒店管理公司主要财务分析方法及其改进114中小企业成本核算管理对企业利润的影响以xx为例115 汽车行业预算管理的初探上海大众公司成本预算的案例分析116 公司治理结构与会计信息质量研究117 江淮汽车公司应收账款风险管理研究118 基于公司治理的内部控制浅析119 我国民营企业融资现状及对策研究120 江苏悦达集团有限公司营运能力研究121 企业集团税收筹划初探122 上市公司会计报表附注披露问题的研究123 某绿化公司应收账款管理问题及对策研究124 风险投资对企业成长的影响文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.支持.125 市场价格与会计计量属性

10、关系研究126 某公司模式优化研究127 低碳经济下企业绿色研究128 电力企业应收账款管理研究以某电力公司为例129 会计信息失真的原因及对策130 知识经济环境下人力资源会计探讨131 公司社会责任信息披露的影响因素分析132 基于工资薪金所得的个人所得税税务筹划133 某集团财务控制体系研究134 先进制造模式下作业成本管理系统分析与设计135 春兰集团财务控制体系研究136 制造业存货管理水平提升途径的研究以某集团为例137 社会保障审计现状及存在的问题与对策138 我国商业银行金融衍生品业务的发展及风险管理研究139 应收账款内部控制研究以某公司为例140 我国企业社会责任会计信息披

11、露探析141 上市公司成长性评价指标体系初探142 作业成本法在某公司的应用研究143 我国商业银行经营效益及其影响因素分析以招商银行为例144 中小企业流动资金运营中的问题及对策以某粮油公司为例145 商业银行会计风险防范146 成长型企业适度负债经营的问题研究147知识密集型企业成本管理中存在的问题与应对措施以xx公司为例148 我国上市公司审计委员会存在的问题及对策149 银行业的风险管理及内部控制研究150 高管人员的薪酬管理设计研究151 金融危机引发的对公允价值计量模式的可行性研究152 某公司财务风险控制体系研究153 基于公司治理的内部控制浅析154 某公司税务筹划方案设计15

12、5 消费型增值税对纺织企业发展的影响分析156 高新技术型企业全面预算管理问题研究以某电子公司为例157 政府绩效审计的国际比较158 在企业发展中的作用来自实践的分析159 大型会计师事务所发展路径研究160 中小企业融资困境与对策分析以某电子公司为例161 浅谈我国企业如何实施战略成本管理162 关于CPA防范法律风险的思考163 某建筑装饰公司财务分析与对策研究164 上市公司环境会计信息披露问题研究165 中小企业如何在互联网时代开展网络营销166 杜邦财务分析体系在某药业集团中的应用与改进研究167 可持续发展下企业环境会计信息披露168 某电器公司存货管理存在的问题及对策研究文档来

13、源为:从网络收集整理.word版本可编辑.支持.169 某太阳能公司固定资产内部控制研究170 某公司应收账款质量研究171 某公司信用政策设计研究172 某公司所得税税收筹划方法研究173 我国影子银行存在的风险及防范措施研究174 三一重工财务分析175 我国验资制度与虚假验资问题的探讨176 我国上市公司股利政策宣告的市场反应研究177 论企业的现金流量管理178 中国建设银行股份有限公司内部审计存在的问题及完善对策179 浅析房地产项目投资决策180 某服饰公司质量成本核算分析181 某公司财务风险问题研究182 关于企业应收账款管理的症结与对策问题的探讨183 论我国个人收入差距与税

14、收调控184 房地产行业融资风险及防范对策探讨185 我国资产减值会计的变革与发展186 国有企业公司治理存在的问题及对策以中石油为例187 企业并购整合阶段的财务风险防范188 基于预警模型的某公司财务危机成因及对策研究189 基于公司治理的内部控制浅析190 某保险公司资产流动性研究191 审计项目成本控制问题探讨192 xx公司在财务杠杆运用中存在的误区及其改进193 某服装公司成本控制中存在的问题和对策研究194 企业财务风险管理研究195 我国上市公司内部控制信息披露质量的影响因素研究196 上市公司关联交易对企业价值的影响研究197 作业成本法在某公司的应用研究198 国有企业资本经营存在的问题及对策研究199 反倾销会计的相关问题研究200 基于公司治理的内部控制浅析

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