商贸企业财务大检查的自查报告(多篇).docx

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1、 商贸企业财务大检查的自查报告(多篇) 第一篇:201*商贸企业财务大检查的自查报告 县商业局: 按县局的部署,我们于9月末组成特地班子,依照检查提纲列出的重点,对我公司1至9月份的财务收支进展了仔细的自查,到10月末全部完毕。兹将自查阶段检查出来的违纪问题,报告如下: (一)误将公司所属卫生所和新开办的幼儿园13名工作人员的工作、奖金开支,全部列入治理费用。1至8月份共支付11960元。 (三)年初在发放劳动爱护用品时,违纪为每名职工发衣料一块(折合106元),在劳保费用中,共核销8162元。 (四)今年雨季,公司为职工修缮宿舍支出34711元,没有在职工福利费项以下支,也挤入经营费用中核销

2、。 对以上违纪问题,公司已交由检查小组提出处理意见,向经理办公会汇报,并按县税收、财务、物价大检查办公室的要求,于11月末提出订正违纪问题的报告。 以上报告,请予审查。 县百货公司 xxxx年月日 其次篇:商贸企业财务大检查的自查报告 范例 百货公司财务大检查的自查报告 县商业局: 按县局的部署,我们于9月末组成特地班子,依照检查提纲列出的重点,对我公司1至9月份的财务收支进展了仔细的自查,到10月末全部完毕。兹将自查阶段检查出来的违纪问题,报告如下: (一)误将公司所属卫生所和新开办的幼儿园13名工作人员的工作、奖金开支,全部列入治理费用。1至8月份共支付11960元。 (三)年初在发放劳动

3、爱护用品时,违纪为每名职工发衣料一块(折合106元),在劳保费用中,共核销8162元。 (四)今年雨季,公司为职工修缮宿舍支出34711元,没有在职工福利费项以下支,也挤入经营费用中核销。 对以上违纪问题,公司已交由检查小组提出处理意见,向经理办公会汇报,并按县税收、财务、物价大检查办公室的要求,于11月末提出订正违纪问题的报告。 以上报告,请予审查。 县百货公司 199年月日 第三篇:商贸企(公文素材库:)业财务大检查的自查报告 范例 百货公司财务大检查的自查报告 县商业局: 按县局的部署,我们于9月末组成特地班子,依照检查提纲列出的重点,对我公司1至9月份的财务收支进展了仔细的自查,到10

4、月末全部完毕。兹将自查阶段检查出来的违纪问题,报告如下: (一)误将公司所属卫生所和新开办的幼儿园13名工作人员的工作、奖金开支,全部列入治理费用。1至8月份共支付11960元。 (二)今年春节时,公司为职工购置过节用白条鸡、鲤鱼、牛肉、猪蹄、海鲜、豆油等副食品,只收一局部钱,将8162元差额全部列入经营费用核销。 (三)年初在发放劳动爱护用品时,违纪为每名职工发衣料一块(折合106元),在劳保费用中,共核销8162元。 (四)今年雨季,公司为职工修缮宿舍支出34711元,没有在职工福利费项以下支,也挤入经营费用中核销。 对以上违纪问题,公司已交由检查小组提出处理意见,向经理办公会汇报,并按县

5、税收、财务、物价大检查办公室的要求,于11月末提出订正违纪问题的报告。 以上报告,请予审查。 县百货公司 199年月日 第四篇:财务大检查自查报告 关于财务大检查的自查报告 依据201*年财务大检查实施方案的通知精神,依据有关法律、法规和规定,对我单位的201*年201*年两个会计年度进展财务大检查,检查状况如下: 一、此次财务大检查我单位领导高度重视,以积极仔细的态度,细心组织,认真检查,设立了财务大检查的自查小组。 二、 此次财务大检查的时间为201*年、201*年两个会计年 度。 三、 自查的详细内容 1、 设立了单独的财务核算机构,担当财务核算治理工作的 人员两名,都具备了会计从业资格

6、。 2、 建立了单位内部会计核算体系,是根据财务治理制度的 规定制定相应的分工治理职责,财务报销制度健全。 3、 现在没有银行账户。 4、 会计报表数据真实、完整、编制与报送准时。 5、 单位票据的领购、保管、使用和核销都是根据总公司的 规定实行的。 6、 不存在转让、出借、和代开财政票据状况,无伪造和使 用伪造财政票据的状况。 7、 不存在未经批准擅自处置固定资产、降低变价收入,没 有将单位的有关费用直接冲抵租金收入的现象。 8、 不存在乱拉赞助、乱摊牌的不合理收入。1 9、 不存在收款、收费收入不入账的状况。 10、 工资、津贴都是根据总公司的要求发放的。 xx公司 2 201*.11.8

7、 第五篇:农垦建筑公司财务大检查自查报告 农垦建筑公司财务大检查自查报告 甘肃省农垦集团有限责任公司: 接甘垦集团财201*20号文件,关于开展垦区财务大检查的通知,要求对我公司201*年-201*年的财务治理活动进展全面检查,我公司已对应文件要求的检查内容,对财务治理活动进展深入、细致的检查,现将检查状况汇报如下: 一、此次财务大检查我公司领导高度重视,以积极仔细的态度,细心组织,认真检查,设立了财务大检查的自查小组。 二、此次财务大检查的时间为201*年-201*年三个会计年度。 三、自查的详细内容 1、我公司现行小企业会计准则,会计科目和会计账簿均根据财务会计制度和公司财务治理方法的规定设置,会计账簿、财务报表信息、会计往来科目、会计结余科目真实,标准。财务治理活动严格尊照集团公司下发的财务治理制度。 2、我公司财务部现有专职会计人员5名,年龄在25-40岁之间,均取得会计从业资格证,其中2人为中级职称,1人为初级职称。建立了健全的财务人员岗位职责则,明确职责分工,会计档案由专人负责治理。 3、

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