总账系统初始设置日常业务处理和期末处理---精品资料.doc

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1、附件一:实验预习报告格式(首页)总账系统初始设置日常业务处理和期末处理课程名称 会计电算化 指导教师 武静 实验日期 2012-5-4 院(系) 商学院 专业班级 财管09-1 实验地点 机电楼B506 学生姓名 学号 同组人 无 实验项目名称 总账管理系统的初始设置、日常业务处理和期末处理 一、 实验目的和要求1.总账管理系统初始设置:(1)掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统初始设置的相关内容(2)理解总账管理系统初始设置的意义(3)掌握总账管理系统初始设置的具体内容和操作方法 2.总账管理系统日常业务处理:(1)掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统日常业务处理的相关内容 (2

2、)熟悉总账管理系统日常业务处理的各种操作 (3)掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法 3. 总账管理系统期末处理:(1)掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统月末处理的相关内容 (2)熟悉总账管理系统月末处理业务的各种操作 (3)掌握银行对账、自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法二、 实验内容1. 总账管理系统初始设置:(1)总账管理系统参数设置。(2)基础档案设置:会计科目、凭证类别、外币及汇率、结算方式、辅助核算档案等。(3)期初余额录入。2. 总账管理系统日常业务处理:(1)凭证管理:填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作方法。(2)出纳管理:出纳签字、现金、银行

3、存款日记账和资金日报表的查询。(3)账簿管理:总账、科目余额表、明细账、辅助账的查询方法。3. 总账管理系统期末处理:(1)银行对账。(2)自动转账。(3)对账。(4)结账。三、实验方法与步骤 (一)初始设置1.登陆总账2.设置总账控制参数3.设置基础数据1)设置外币及汇率2)建立会计科目增加明细会计科目3)建立会计科目修改会计科目4)建立会计科目删除会计科目5)建立会计科目指定会计科目6)设置凭证类别7)设置结算方式8)设置项目目录定义项目大类9)设置项目目录指定核算科目10)设置项目目录定义项目分类11)设置项目目录定义项目目录 4.输入期初余额 期初余额试算不平衡,将不能记账,但可以填制

4、凭证。 已经记过帐,则不能再输入、修改期初余额,也不能执行“结转上年余额”功能。(二)日常业务处理 1.凭证管理 1)填制凭证,包括增加凭证、查询凭证、修改凭证。 凭证一旦保存,其凭证类别、凭证编号不能修改。 科目编码必须是末级科目编码。 2.冲销凭证 3删除凭证 1)作废凭证 2)整理凭证 4.出纳签字 1)更换操作员 2)进行出纳签字 涉及指定为现金科目和银行科目的凭证才需出纳签字。 凭证一经签字,就不能被修改、删除,只有取消签字后才可以修改或删除,取消签字只能由出纳自己进行。 凭证签字并非审核凭证的必要步骤。若在设置总账参数时,不选择“出纳凭证必须经由出纳签字”,则可以不执行“出纳签字功

5、能”。 可以执行“出纳”|“成批出纳签字”功能对所有凭证进行出纳签字。 5审核凭证 以“001陈明”的身份重新注册进入企业应用平台。 6凭证记账 以“陈明”身份进行记账。 1)记账 2)取消记账:激活“恢复记账前状态”菜单。 3)恢复记账 7.出纳管理 以“王晶”的身份重新注册进入企业应用平台。 1)现金日记账 2)银行存款日记账:银行存款日记账查询与现金日记账查询操作基本相同,索不同的知识银行存款日记账设置了结算号栏,主要是对账使用。 3)资金日报表 4)支票登记簿 8.账簿管理 以“陈明”的身份重新注册进入企业应用平台。 1)查询基本会计核算账簿 2)部门账。包括部门总账、部门明细账、部门

6、收支分析。(三)期末处理 1.银行对账以“王晶”的身份注册进入企业应用平台 1)输入银行对账期初数据 2)录入银行对账单 3)银行对账 首先进行自动对账,让后进行手工对账。 4)输出余额调节表 2.自动转账以“李伟”的身份重新注册进入企业应用平台 1)转账定义 包括自定义结转设置、期间损益结转设置。 2)转账生成 自定义转账生成: 转账生成之前,注意转账月份为当前会计月份。 转账凭证每月只生成一次。 生成的转账凭证,仍需审核才能记账。 特别注意:以“陈明”的身份将生成的自动转账凭证审核、记账。此操作若不进行,后面的期间损益结转的数据将会出错。 期间损益结转生成: 注意:以“陈明”的身份将生成的

7、自动转账凭证审核、记账。 3.对账 以“陈明”的身份重新注册进入企业应用平台。 4.结账 1)进行结账 (1)执行:“期末”|“结账”命令,进入“结账”窗口。 (2)单击要结账月份“2020-08”,单击“下一步”按钮。 (3)单击“对账”按钮,系统对要结账的月份进行账账核对。 (4)单击“下一步”按钮,系统显示“2010年08月工作报告”。 (5)查看工作报告后,单击“下一步”按钮,再单击“结账”按钮,若符合结账要求系统将进行结账,否则不予结账。 2)取消结账 (1)执行“期末”|“结账”命令,进入“结账”窗口。 (2)选择要取消结账的月份“2010-08”。 (3)按“Ctrl+Shift

8、+F6”键,激活“取消结账”功能。 (4)输入口令1,单击“确认”按钮,取消结账标志。 注意:若由于非法操作或计算机病毒或其他原因造成数据被破坏,这时可以在此使用“取消结账”功能。四、实验数据记录表格 1总账控制参数选项卡参数设置凭证制单序时控制支票控制科目余额控制打印凭证页脚姓名凭证审核控制到操作员出纳凭证必须经出纳签字凭证编号由系统编号外币核算采用固定汇率进行预算控制客户往来款项和供应商往来款项在应收款系统核算账簿账簿打印位数每页打印行数按软件的标准设置明细账查询权限控制到科目明细账打印按年排页会计日历会计日历为1月1日12月31日其他数量小数位和单价小数位设为2位部门、个人、项目按编码方

9、式排序 2基础数据 (1)外币及汇率币名:美元;币符:USD;固定汇率:1:8.345。 (2)会计科目及期初余额表科目名称辅助核算方向币别计量累计借方发生额累计贷方发生额期初余额现金(1001)日记借22667.5822632.788250.84银行存款(1002)银行日记借563102.26444000.42232594.99工行存款(100201)银行日记借563102.26444000.42232594.99中行存款(100202)银行日记借美元应收账款(1131)客户往来借7200424000189120.00其他应收款(1133)个人往来借5040.006492.324560.00

10、坏账准备(1141)贷360.00720.00960.00预付账款(1151)供应商往来借物质采购(1201)借353016.00-353016.00生产用物质采购(120101)借121200.00-121200.00其他物质采购(120102)借231816.00-231816.00原材料(1211)借351816.002469849.60生产用原材料(121101)数量核算借吨120040.00180000.00其他原材料(121102)借231816.002289849.60包装物(1221)借材料成本差异(1232)借2892.321200.00库存商品(1243)借168171.0

11、5108000.00652800.00委托加工物质(1251)借待摊费用(1301)借770.40报刊费(130101)借770.40固定资产(1501)借313032.00累计折旧(1502)贷47414.2756545.09在建工程(1603)借人工费(160301)项目核算借材料费(160302)项目核算借其他(160303)项目核算借待处理财产损溢(1911)待处理流动资产损溢(191101)待处理固定资产损溢(191102)无形资产(1801)借70200.0070200.00短期借款(2101)贷240000.00240000.00应付账款(2121)供应商往来贷180668.7172004.00332220.00预收账款(2131)客户往来贷应付工资(2151)贷应付福利费(2153)贷4080.009840.00应交税金(2171)贷44137.6418698.08-20160.00应交增值税(217101)贷44137.6418698.08-20160.00进项税额(21710101)贷44137.64-40560.00销项税

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