私营企业办公制度范文(五篇).doc

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1、私营企业办公制度范文第十七条职工代表大会应当围绕增强企业活力,促进技术进步,提高8经济效益,针对企业经营管理、分配制度和职工生活等方面的重要问题确定议题。第十八条职工代表大会至少每半年召开一次,每次会议必须由三分之二以上的职工代表出席。职工代表大会选举由大会主席团主持会议。第十九条职工代表大会在其职权范围内决定的事项,非经职工代表大会同意不得修改。第二十条职工代表可根据需要,设立若干个临时专门小组或综合小组,完成职工代表大会交办的有关事项。其主要工作是:1、审议提交职工代表大会的议案;2、审定属本专门小组分工范围内需要临时决定的问题,并向职工代表报告予以确认;3、检查、督促有关部门贯彻执行职工

2、代表大会决议和职工提案的处理落实情况;4、办理职工代表大会交办的其他事项。专门小组进行活动需要占用生产或者工作时间,经行政负责人同意后,按正常出勤享受应得的待遇。各专门小组的人选,一般在职工代表中提名,也可以聘请非职工代表。各专门小组对职工代表大会负责。第五章筹备和主要程序第二十一条确认议题的基本程序。了解企业生产经营中存在的问题,收集广大职工迫切需要解决的重大问题,由工会和企业行政研究后,确定大会议题。第二十二条征集、处理职工提案程序:1、发放、填写、收集提案表;2、分类整理登记;3、批转有关部门实施和答复;4、对提案落实情况进行检查、监督;5、在职工代表大会上报告职工_落实的情况。第二十三

3、条召开预备会,预备会的主要任务:1、通过代表资格_报告,确认代表资格;2、通过职工代表大会的议题和议程;3、把需要经过职工代表大会审议的方案、报告发给代表,征求职工的意见。第二十四条职工代表大会的主要程序:1、核定出席大会的人数;2、大会执行主席致开幕词;3、行政负责人作工作报告,有关行政负责人作专题报告;4、工会主席作有关决议落实情况,提案处理情况以及_合同履行情况报告;5、与会代表就以上报告、议案进行讨论;6、根据大会主席团提议确定,需要大会表决的事项,代表采用举手或投票表决的方式,超过半数以上的表决方为有效,表决结果存入档案;7、对各项有关需要表决的方案和大会的决议,进行表决;8、致闭幕

4、词,宣布大会结束。第六章职工代表大会与工会第二十五条企业工会委员会作为职工代表大会的工作机构承担下列工作:1、_职工选举职工代表;2、提出职工代表大会议题的建议,主持职工代表大会的筹备工作和会议的_工作;3、主持职工代表组长、专门小组负责人联席会议;4、_专门小组进行调查研究,向职工代表大会提出建议,检查督促大会决议的执行情况,发动职工落实职工代表大会决议;5、向职工进行民主管理的宣传教育,_职工代表学习政策、业务和管理知识,提高职工代表素质;6、接受和处理职工代表的申诉和建议,维护职工代表的合法权益;7、_企业民主管理的其他工作。第二十六条接受上级工会的指导和帮助,并报告本企业职工代表大会的

5、各种情况。第七章民主管理的其他形式第二十七条_协商制度:1、_协商制度是由工会代表职工与企业行政就涉及职工合法权益的有关问题进行商谈的行为;2、_协商的主要内容是。企业职工的劳动报酬、工作时间和休息、休假、保险、福利;企业的劳动安全卫生设施和职工的劳动保护;女职工和未成年工的特殊保护;职业培训和企业文化及双方认为需要协商的事项。3、_协商一般每年举行一次,遇有特殊情况,双方有权随时邀约对方进行协商,具体协商内容、时间等由双方商定。4、经双方协商一致的意见,应当签订_合同或单项协议,由双方首席代表签字,经职工代表大会讨论后,报劳动部门_后及时向职工公布。第二十八条民主评议制度:1、建立民主评议领

6、导小_,领导小组有企业代表、职工代表和工会代表_成;2、民主评议中层以上领导干部,每年进行一次;3、被评议的领导干部写出个人总结,以多种有效形式向职工代表作述职报告;4、职工采用书面评议表及座谈评议等形式,从德、能、勤、绩四个方面展开评议,被评议干部应制订整改措施。第二十九条厂务公开制度:1、厂务公开制度是围绕企业生产、经营的重点和职工关心的热点问题以适当的形式向职工公开的行为;2、厂务公开的形式是设臵厂务公开栏,把确定公开的内容以文字、图表、照片等方法,向职工公开,增加透明度;3、厂务公开采取定期和随时公开相结合的办法,属于常规性内容的每季度公开一次,属于一事一议的内容的可随时公开。第三十条

7、本制度自公布之日起施行。私营企业办公制度范文(二)第一章总则第一条为加强公司的财务工作,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,特制定本规定。第二条公司财务部门的职能是:(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度,执行公司统一的财务制度。(二)建立健全财务管理的各种规章制度,编制财务计划,加强经营核算管理,反映、分析财务计划的执行情况,检查监督财务纪律的执行情况。(三)积极为经营管理服务,通过财务监督发现问题,提出改进意见,促进公司取得较好的经济效益。(四)厉行节约,合理使用资金。(五)合理分配公司收入,及时完成需要上交的税收及管理费用。(六)积极主动与有关机构及财政、税务、银行

8、部门沟通,及时掌握相关法律法规的变化,有效规范财务工作,及时提供财务报表和有关资料。(七)完成公司交给的其他工作。第三条公司财务部由会计、出纳人员组成。第四条公司各部门和职员办理财会事务,必须遵守本规定。第二章财务工作岗位职责第五条财务负责人_本公司的下列工作(一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划,拟订资金筹措和使用方案,有效地使用资金:(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;(三)建立健全经济核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析,及时向木公司领导提出合理化建议。(四)_领导财务部门的工作,分配和监督其他人员的工作任

9、务,制定考核奖惩指标;(五)负责建立和完善公司已有的财务核算体系,生产管理控制流程,成本归集分配制度;(六)承办公司领导交办的其他工作第六条会计的主要工作职责是:(一)按照国家会计制度的规定,记帐、复帐、报帐做到手续完备,数字准确,帐目清楚,按期报帐。(二)按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,当好公司参谋。(三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。(四)纠正财务工作中的差错弊端,规范公司的经济行为。(五)针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。(六)完成总经理或财务经理(负责人)交付的其他工作。第七

10、条出纳的主要工作职责是:(一)认真执行现金管理制度。(二)严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不能白条抵押现金。(三)建立健全银行存款日记帐、现金收付日记帐等各种出纳帐目,严格审核现金收付凭证。(四)出纳负责现金支票和转帐支票的领取、保管和使用登记工作。严格支票管理制度,编制支票使用于续,财务印章与支票分开保管,使用支票须经公司财务经理(负责人)签字后,方可生效。(五)积极配合银行做好对帐、报帐工作。(六)配合会计做好各种帐务处理。(七)完成总经理或财务经理(负责人)交付的其他工作。第三章财务工作管理第八条会计年度自_月_日起至_月_日止第九条会计凭证、会计帐簿、会计报

11、表和其他会计资料必须真实、准确、完整,并符合会计制度的规定。第十条财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证,并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐,都必须在记帐凭证上签字。第十一条财务工作人员应当会同财务经理(负责人)公司指定人员定期进行财务清查,保证帐簿记录与实物、款项相符。第十二条财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理和财务经理(负责人)并报送有关部门。会计报表每月由会计编制,财务经理(负责人)审核,每月上报一次。会计报表须经财务经理(负责人)、总经理签名或盖章。第十三条财务工作人员对本公司的各项经济实行会计监督财务工作人员有权对不真实、不合法的原始凭证,不予受

12、理;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求更证、补充。第十四条财务上作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时,应及时向公司财务经理(负责人)和总经理书而报告,并请求查明原因,作出处理。财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。第十五条财务工作应当建立内部稽核制度,并做好内部审核出纳人员不得兼管审核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作第十六条财务审核每季一次。审核人员根据审核事项,对发现出的问题做出审核报告,报送财务经理(负责人)和总经理。第十七条财务工作人员调动工作或者离职,必须与接管人员办清交接手续。财务工作人员办理交接于续,由办公室主任、财务经理(负责人)监交。附则一、出

13、纳作业处理准则第一条本处理准则包括现金及银行存款收入与支出等作业第二条为便于零星支付起见,可设备用金,采用定额制,其额度由总经理和财务经理(负责人)核定,其备用金由出纳经管。第三条出纳办理现金、票据的支付、登记及移转等业务,要严格遵守公司的付款审批程序。第四条除提取备用金外,所有支出凭证应严格审核其内容与金额是否与实际相符,领款人的印鉴是否相符,如有疑问应先查询后出纳方能支付。第五条凡一次支付未超过1,_元者径由公司备用金支付外,其余一律以支票等银行转账支付。第五条出纳人员对各种款款及费用的支付,应将本支票或现金交付受款人或公司,本公司人员不得代领,如因特殊原因必需由本公司人员代领者,需经公司

14、财务经理(负责人)核准。第七条公司一切支付,应以处理合法、合规的_或凭证为依据,任何要求先行支付后补手续者均应予拒绝。第八条支付款项应在传票上签署领款人印鉴,付讫后加盖付讫章及经手人戳记第九条公司所有收入原则上都应通过公司帐户转入。特殊情况的现金收入,出纳必须当天存入公司帐户。第十条出纳人员必须做到日清月结,做好现金收付日记帐和银行存款日记帐。当期收入必须与当期支出一同全额入帐。出纳帐必须与会计的现金帐相符,并相互签字确认。附则二、借款及报销审批程序(一)出差人员借款,必须先到财务部领取“借款凭证”,写明出差时间、地点,借款金额原则按“往返车费+(住宿费+生活补助)_预计出差天数”计算借款金额

15、,填写好该凭证后,先经部门负责任人同意,再由公司财务负责人批准后,方予借支,前次借支出差返回时间超过三天无故未报销者,不得再借款。(二)凡职工借用公款者,在原借款未还清前,不得再借。(三)其他临时借款,如购置款、业务费、周转金等,审批程序同第一款。(四)试用人员借支旅差费或临时借款,须由正式员工出具担保书或签认担保,方能办理,若借款人未能偿还借款,担保人应负有连带责任。(五)借款出差人员回公司后,三天内应按规定到财务部报账、结算。如遇特殊情况,未结清部分财务部门有权在当月工资中扣回(六)报销审批时应具备的凭证:“请购审批单”或“费用审批单”,原始_、物品明细表。在所附凭单上,要由经办人签字,部门负责人签字和公司财务经理(负责人)签字。附则三、业务招待费标准及审批(一)因业务需要开支招待费的,由部门负责人填写招待费审批单,报公司财务经理(负责人)或总经理批准。(二)业务招待费报销单据必须

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