审计职责和权限范围范文(二篇).doc

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审计职责和权限范围范文1、负责财务内部审计、内控工作的收集、整理归档工作2、根据内控评价方案和公司各相关制度的要求开展内控的评价工作3、参与公司项目的审计工作,包括1)参与审计及相关项目的前期准备工作2)负责审计信息收集、整理和审计文件存档3)获得充分的审计证据,支持审计发现和审计建议4)参与底稿的编写、整理和检阅及其项目相关工作5)协助监督、审查和评价经营、管理活动,协助建立、内控制度审计职责和权限范围范文(二)1、及时编制工程投标报价文件(含:工程量清单投标报价、自编清单报价、自主报价);2、收集汇总:安装(水电暖等)、装饰工程建筑市场材料、设备、劳务等价格行情,经常进行市场价格调查,保证编制的预结算书复合市场行情;3、办理项目施工过程中变更签证、材料及设备认价等工作;对超出预期成本变动范围的情况及时启动预警程序;4、按需要进行现场隐蔽工程复核;6、对已完工程及时准确的编制竣工结算及外审工作;7、及时完成项目报价成本测算、成本核算、分包结算审核;8、及时完成领导交办的工作。第1页共1页

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