2023年做好迎接审计工作要求.docx

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1、做好迎接审计工作要求 如何做好审计工作: 内部审计是一种独立、客观确实认和咨询活动,目的在于增加组织价值和改善组织的运营。是指组织内部的一种独立客观的监督和评价活动,它通过审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进组织目标的实现。 要做好审计工作,应做好以下方面: 1、应具备专门学识及业务能力,熟悉公司的经营活动和内部控制,不断通过后续教育来保持这种专业胜任能力。 2、应当遵循职业道德标准,并以应有的职业谨慎态度执行审计业务。 3、应保持独立性和客观性,不参与被审单位的任何经济经营管理活动。 4、应具有人际交往的根本技能,能以恰当的方式与他人进行有效的沟通。 5、明确工作目标,

2、找准内部审计工作的切入点。 实际工作中,将会按照以上方面严格要求自己,提出问题,评价效果,进而提出审计建议。 1、工作永远都在沟通,能力越早开始锻炼越好; 2、在职场上,你能够相信的只有你自己,任何人都可能成为你潜在的竞争者,因此管好你的嘴。 3、无论别人多忙,你不能慌 4、像我们这种职业,经常要做各种数据分析,excel的技术一一定要非常好,这样可以事半功倍 5、不要透露自己的工资给任何人,无论公司是否有工资保密政策 6、向管理层汇报,无论是审计方案,还是管理建议,要分层次,先说哲学层面的原那么,然后再说数学层面的技术内部审计,要培养以下能力: 1、具有良好的职业道德 2、具有较丰富的审计等

3、专业知识和实务经验 3、熟悉公司业务流程 4、有悟性 5、讲原那么而灵活 6、善于沟通 7、建立公司审计标准 8、寻找充分可靠的证据 9、提出合理化建议。 第一,大家提出的意见,我是有那么改之,无那么加勉。审计工作发现问题是我的责任所在。第二,工程验收接近尾声,有些事是不得不说,再不说就是我的失职。大家的矛头指向我,为公司,个人为此受点委屈也没什么,这也不全是坏事,起码大家都在重视。第三,完善工程验收制度,主管工程的负责人必须全程参加验收,对验收出现的问题大家统一讨论,提出自己的意见和建议。 在此,我不能为自已辩白,会场的形势是一边倒,我轻描淡写一句带过,说明我的态度是解决问题,而不是在此刻要

4、争个输赢。 费用审计的目标是: (1)确认费用支出的必要性、真实性、合规性和准确性。(2)评价费用支出内部控制充分性、合理性和有效性。管理部门针对费用支出的内部控制活动和程序主要包含3个方面: 1、费用预算控制; 2、程序审批控制; 3、支出凭据审查。 因此,审计的重点也是主要从这3方面进行检查、核实和评价。 1、预算控制方面: (1)费用有无预算或目标限制额度(总额或比例等);预算外支出是否按照规定的特殊审批程序执行;审批手续是否真实完整; (2)费用支出额度是否超过预算或规定限额;调查超预算或限额的程度及原因等。 2、审批控制方面: (1)审批是否符合规定授权,有无未被授权或越权审批; (2)审批是否真实有效,笔迹、式样、日期等的真伪; (3)审批手续是否充分完整。 3、凭据控制方面; (1)费用报销凭据(发票、收据等)是否真实、有效; (2)报销凭据与申报审批(单位、用途、金额等)是否相符。 审计的结果既包括报销费用上的违规行为,也要提出管理部门在执行控制方面存在的漏洞、风险或错弊问题,评价费用支出控制活动的有效性和实际效果,进而提出针对性的审计建议。 怎样查找审计证据 1、加总相关明细账与总账 2、抽查会计记录,从凭证到账户 3、巡视库房,抽查清点存货 4、清查固定资产,确定资产的管理、使用情况及增减值 5、盘点现金,核对 第1页 共1页

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