专项资金管理制度参考模板(4篇)

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1、专项资金管理制度参考模板_省中小学校长培训_管理制度第一章总则第一条为切实规范_管理制度,保障资金安全、高效运行,发挥资金使用效益,特制定以下管理制度。第二条本制度适用范围为_师范学院承接的“教育部中国移动中小学校长培训项目”。第三条_师范学院对_部控制制度的建立健全和有效实施以及_的安全完整负责。第二章基本原则第四条移动项目_提取和使用都必须符合国家统一规定,实行“专账核算、专项使用”第五条移动项目_的拨付本着专款专用的原则,严格执行项目资金批准的使用第六条移动项目_使用计划和项目批复内容,不准擅自调整、不准拆借、挪用、挤占和随意扣押,第七条移动项目_报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。第三

2、章资金支付程序第八条移动项目_使用部门每月填报资金使用计划,提交有关领导批准后方能生效。第九条移动项目_使用时,由_师范学院指定专人根据审批后的预算表进行审核无误后,根据学校相关财务制度办理相关手续后支付。第十条移动项目_使用后,应及时办理报销手续,前账不清,后账不借。第十一条_师范学院每月初,检查上月的资金计划执行情况。第五章附则第十二条本制度如有与学校财务管理规定相冲突之处,按学校规定执行。专项资金管理制度参考模板(二)_省中小学校长培训专项资金管理制度第一章总则第一条为切实规范专项资金管理制度,保障资金安全、高效运行,发挥资金使用效益,特制定以下管理制度。第二条本制度适用范围为_师范学院

3、承接的“教育部中国移动中小学校长培训项目”。第三条_师范学院对专项资金内部控制制度的建立健全和有效实施以及专项资金的安全完整负责。第二章基本原则第四条移动项目专项资金提取和使用都必须符合国家统一规定,实行“专账核算、专项使用”第五条移动项目专项资金的拨付本着专款专用的原则,严格执行项目资金批准的使用第六条移动项目专项资金使用计划和项目批复内容,不准擅自调整、不准拆借、挪用、挤占和随意扣押,第七条移动项目专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。第三章资金支付程序第八条移动项目专项资金使用部门每月填报资金使用计划,提交有关领导批准后方能生效。第九条移动项目专项资金使用时,由贵州师范学院指定专人

4、根据审批后的预算表进行审核无误后,根据学校相关财务制度办理相关手续后支付。第十条移动项目专项资金使用后,应及时办理报销手续,前账不清,后账不借。第十一条贵州师范学院每月初,检查上月的资金计划执行情况。第五章附则第十二条本制度如有与学校财务管理规定相冲突之处,按学校规定执行。专项资金管理制度参考模板(三)一、专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。二、资金的拨付本着专款专用的原则,严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容,不准擅自调项、扩项、缩项,更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压;资金拨付动向,按不同专项资金的要求执行,不准任意改变;特殊情况,必须请示。三、严格专项资金初审、

5、审核、审核制度,不准缺项和越程序办理手续,各类专项资金审批程序,以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准。四、专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。五、加强审计监督,实行单项工程决算审计,整体项目验收审计,年度资金收支审计。六、对专项资金要定期或不定期进行督查,确保项目资金专款专用,要全程参与项目验收和采购项目接交。1专项资金管理制度参考模板(四)1目的为了贯彻实施国家法律法规,符合企业会计准则的要求,以及加强专项经费管理,促进企业自主创新,完善公司专项经费核算财务管理制度,并结合公司的实际情况制定本制度。2适用范围适用于江西赣锋锂业股份有限公司3术语定义专项经费是指用于进行技术改造(含

6、信息化硬软件改造升级)、科学技术研究、开发,信息新技术推广应用等专项费用支出。4职责4.1财务会计部负责年度预算工作的_、各部门预算的审核把关、汇总制定初步的公司年度预算报请公司预算管理委员会进行审批,并负责最终预算资金的安排及把关。4.2各部门负责按照公司的预算管理要求编制本部门的年度预算,并报财务会计部进行审核。4.3预算管理委员会负责召集相关人员对公司年度预算进行审批。_公司审计部负责资金使用的监督。5资金使用要求专项经费必须按计划统筹安排,节约使用,_资金使用效益。6专项经费的来源6.1国家、上级部门对国家支撑计划项目的专项拨款;6.2企业自筹资金,主要是通过生产经营活动产生的资金结余

7、;6.3其它方面筹措的用于特定项目的资金。7专项经费的管理7.1各部门严格按照公司内控制度中全面预算管理制度要求对_进行预算,财务会计部进行汇总把关审核后报公司预算管理委员会进行审批,审批通过后再纳入正常管理。7.2费用使用过程中严格审批程序,由相关人员填写费用报销单据或付款申请书,由费用使用部门负责人审核、公司分管领导审批,并在报销单或付款申请书上签字后方可送达财务部门。7.3财务会计部经部门领导审批后,复核相关手续、单据的完备性、数据的准确性,无误后交出纳依据审批后的凭证支付费用。7.4专项经费按预算计划下达到具体项目,实行专款专用,严格管理,不得挪作它用。7.5专项经费的使用按照公司资金

8、管理制度执行,各_使用必须是专项计划下所列出的项目,且只有在合同签订后或项目报告经公司审批通过后才能启用,并由项目承担部门按规定的使用范围严格控制、合理使用。7.6信息化建设有关的内容需要与外单位(公司以外单位)合作或委托他人进行的,必须签订项目合同,该合同须由公司总裁办法务部_后,经公司副总裁批准后才能生效。7.7专项经费在使用中,分管财务会计部的领导,公司相关部门负责人要按内控制度授权规定执行,并按照不同的项目进行核销。7.8对于发现专项经费使用不当的,要追究费用发生部门负责人的责任,并视具体情况,收回_的预算,如发现违法乱纪行为,追究当事人的法律责任,情况特别严重的,送交公安机关处理。8

9、相关文件和记录预算表内审记录_管理制度为切实规范_管理,保障资金安全、高效运行,发挥资金使用效益,特制定以下管理制度:一、_实行“专人管理、专户储存、转账核算、专项使用”。二、_拨付一律使用转账结算,杜绝现金支付。三、_的拨付要附真实、有效、合法的凭证。四、资金的拨付本着专款专用的原则,严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容,不准擅自调项、扩项、缩项,更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压;资金拨付动向,按不同_的要求执行,不准任意改变;特殊情况必须请示。五、严格遵循_初审、审核、批准制度,不准缺项和越程序办理手续,各类_审批程序,以该_审批表所列内容和文件要求为准。六、对_定期或不定期进行督查,确保项目资金专款专用,全程参与项目验收和采购项目接交。_鑫达新能源科技有限公司第2页共2页

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