施工单位信用评价实施细则.doc

上传人:cl****1 文档编号:543020507 上传时间:2023-01-17 格式:DOC 页数:15 大小:209.50KB
返回 下载 相关 举报
施工单位信用评价实施细则.doc_第1页
第1页 / 共15页
施工单位信用评价实施细则.doc_第2页
第2页 / 共15页
施工单位信用评价实施细则.doc_第3页
第3页 / 共15页
施工单位信用评价实施细则.doc_第4页
第4页 / 共15页
施工单位信用评价实施细则.doc_第5页
第5页 / 共15页
点击查看更多>>
资源描述

《施工单位信用评价实施细则.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《施工单位信用评价实施细则.doc(15页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、各指挥部安质部:09-05-11版施工单位信用评价实施细则现予公布,现将其电子版转发你们,请各指挥部转发实施细则电子版,并请各单位自行打印使用实施细则。正文随后转发。 2009-05-12附件京沪高速铁路施工单位信用评价实施细则第一章 总则第一条 为规范各施工单位的建设过程管理行为,提高工程质量,保证施工安全,提高管理水平,根据铁道部铁路建设工程施工企业信用评价暂行办法(铁建设200940号)和公司工程质量管理办法,制定本细则。第二条 本细则适用于京沪公司直接管理的施工单位和受其他建设单位委托代管的施工单位。第三条 施工单位信用评价(以下简称信用评价)对象为各标段内的局级施工单位(包括专业联合

2、单位、合法分包单位),其中土建三标中水集团和土建六标中交股份公司及其下属局级施工单位分别评价。第四条 信用评价活动应当做到客观、公正,并自觉接受铁道部有关部门的监督。第二章 组织机构 第五条 信用评价活动由公司和各指挥部负责,公司和指挥部安质部组织实施,相关部门和监理单位派员参加。第三章 评价程序第六条 信用评价每半年为一个评价期(一)公司上半年和下半年各综合评价一次,并将评价结果上报铁道部有关部门汇总,参加各施工企业综合评价和排名。(二)每个评价期内,分三次组织信用评价,其中前两次评价由各指挥部每两个月组织一次,第三次由公司在6月和12月分别统一组织。第七条 评价项目和标准评价项目包括现场工

3、程质量、现场管理和不良行为三个方面,满分共300分,其中工程质量150分、现场管理60分、不良行为90分。(一)现场工程质量检查按附表1中的检查项目和扣分标准进行。每次对每个施工单位的现场工程质量检查扣分累计值不得超过150分。(二)现场管理检查按附表2中的检查项目和扣分标准进行。每次对每个施工单位的现场管理检查扣分累计值不得超过60分。(三)不良行为扣分按“铁建设200940号”文规定项目和扣分标准进行。每个考核期内对每个施工单位的不良行为扣分累计值不得超过90分。第八条 公司和各指挥部组织现场工程质量检查或现场管理检查时,各标段及其各个局级单位的检查频次、工点数量和检查项目应基本均衡。(一

4、)抽查频率原则每类工程要尽可能覆盖,采取随机方法确定检查工点或检查范围。按附表5中的工点划分原则,确定检查工点最终点数。(二)检查记录。检查记录按附表1、2、3执行,按附表4进行汇总,并在记录上签字。评价记录至少有三名检查人员签字,并经施工单位项目代表签字确认;如施工单位项目代表拒签检查结果,则检查组负责人应签字并注明拒签原因。公司和指挥部分别归档保存检查扣分记录。(三)检查结果通知。公司及指挥部每次检查结束后5日内,将检查扣分结果书面通知被检施工单位。(四)上级部门检查发现的问题。公司收到铁道部工程监督站等有关部门或国家有关部委检查问题书面通知后,对符合扣分的问题,由公司纳入扣分范围;各指挥

5、部收到铁道部工程监督站等有关部门或国家有关部委检查问题书面通知后,要及时上报公司,对符合扣分的问题,由公司统一扣分。(五)上报时间。各指挥部分别于6月30日和12月30日前将评价期内每次评价扣分结果报公司安质部汇总;公司在7月10日和次年1月10日前将施工单位上半年和下半年的信用评价情况报铁道部工程监督总站,并通报全线各单位。(六)问题整改1.公司和指挥部在检查中发现的问题,应对责任单位提出整改意见和期限,并组织或委托监理单位复查或验证整改结果。2.对上级部门检查中发现的问题,各指挥部要督促责任单位按上级部门的要求及时进行整改,组织或委托监理单位复查或验证,并将整改情况汇总后向提出部门反馈整改

6、情况,属于重要或重大问题的,报公司核备。第九条 不良行为(一)不良行为分重大不良行为和一般不良行为两类,其认定条件和扣分标准按铁道部铁路建设工程施工企业信用评价暂行办法(铁建设200940号)规定执行。各局级单位管内发生不良行为时,各自独立承担责任,记入责任方的不良行为。(二)一般不良行为的公示与报告1. 公司或各指挥部发现一般不良行为时,应在性质和责任确定后5日内进行公示或书面通知局级责任单位(属非合同单位的,要抄送合同单位)。2指挥部将一般不良行为进行公示或书面通知责任单位后,要及时报送公司安质部,由公司报告京沪监督站。3公司对一般不良行为每季度汇总一次,并在每季度前5个工作日内,将上季度

7、一般不良行为的内容、责任主体、主要责任人、相关处理等情况书面报铁道部工程监督总站。(三)重大不良行为的报告与公示1发生重大不良行为时,各指挥部要及时向公司报告,由公司及时向铁道部工程监督总站报告。2公司待重大不良行为性质和责任确定后及时公示,并将相关处理情况等书面报铁道部工程监督总站,同时抄送铁道部建设司。(四)上级部门检查中发现不良行为的处理1.各指挥部收到铁道部工程监督站等有关部门或国家有关部委检查发现的不良行为书面通知后,尽快在本管段进行公示并上报公司,公示时间5天。 2.公司收到铁道部工程监督站等有关部门或国家有关部委检查发现的不良行为书面通知后,及时转交指挥部按上述程序进行公示。 (

8、五)申诉被公示具有不良行为的单位或个人在公示10日内可以向铁道部工程监督总站和铁道部建设司提出申诉。(六)不良行为记录1.发现不良行为时,均计入直接责任方的局级单位。2.同一考核期(时间段)内的同一项不良行为只记录一次,不得因检查人不同而重复记录。指挥部公示的不良行为,由指挥部扣分;公司公示的不良行为,由公司扣分。(七)问题整改和验证1.指挥部应督促责任对单位不良行为按期进行整改,并组织复查,属于重大不良行为的,由公司组织复查。2.施工单位对不良行为责任人的处理情况书面报送指挥部,属于重大不良行为的,同时书面报送公司。第十条 计分原则公司和各指挥部根据附表1、2对每个局级施工单位进行评价和计算

9、扣分(保留小数点后两位),并将各局级单位的评价扣分按每个标段进行汇总和签字后(格式见附表4),统一报送公司安质部进行汇总计算得分。(一)现场工程质量检查评价扣分1每个工点的扣分由现场实体工程质量扣分和对应的内业资料扣分组成。2每个局级施工单位均按10个工点进行折算扣分。其中合同单位(含土建三标中水集团和土建六标中交股份公司)按标段内各个局级单位检查总工点的扣分进行折算扣分,专业联合单位、合法分包单位、土建三标中水集团和土建六标中交股份公司下属局级施工单位分别按各自管内检查总工点的扣分进行折算扣分。(二)现场管理检查评价扣分1按每个局级施工单位范围内的综合情况进行综合扣分。即在检查完每个标段或局

10、级施工单位后,检查组成员按附表2中的项目与扣分标准,对局级施工单位范围内的每个检查项目进行一次综合扣分(不按工点进行累计扣分)。2专业联合单位、合法分包单位、土建三标中水集团和土建六标中交股份公司下属局级施工单位按各自范围扣分进行计列其扣分值。 3合同单位(含土建三标中水集团和土建六标中交股份公司)按标段内各局级单位扣分的算术平均值进行记列其扣分值。 (三)不良行为评价扣分1发生不良行为时,合同单位、专业联合单位、合法分包单位、土建三标中水集团和土建六标中交股份公司下属的局级施工单位均记入直接责任方总扣分,互不承担连带责任。2每个局级施工单位在每个考核期内发生不良行为的扣分之和作为该施工单位在

11、该考核期内的不良行为总扣分。(四)上级部门检查发现的问题扣分。公司在考核期内,收到铁道部工程监督站等部门检查问题书面通知后,对符合扣分的问题,由公司统一扣分。(五)每个施工单位评价得分1根据各指挥部与公司评价扣分结果(含上级检查发现问题扣分)进行计算各单位的得分。其中公司评价扣分包括集中检查扣分、上级部门检查问题扣分和各部门日常检查综合扣分三部分。(1)现场工程质量检查评价得分=150-(指挥部2次检查扣分之和+公司评价扣分)。(2)现场管理检查评价得分=60-(指挥部2次检查扣分之和+公司评价扣分)。(3)不良行为评价得分=90-考核期内不良行为扣分之和。2每个施工单位在每个标段内的最终评价

12、得分为上述(1)(3)项得分之和。当一个局级单位在一个以上标段中有施工任务时,其局级单位最终得分按其在各标段得分的算术平均值进行记列。3委托代管的沪宁城际二标、七标内的局级单位分别单独评价记列。如新增加施工单位,按上述规定记列。第十一条 资料管理公司和各指挥部安质部分别负责信用评价原始资料的归档和保管。第五章 附 则第十二条 本细则附表中的检查项目和扣分标准不得增减或修改。如有补充规定,由公司统一制定。第十三条 附表(一)现场工程质量检查扣分标准细则和记录表(附表1)(二)现场管理检查扣分标准细则和记录表(附表2)(三)施工单位信用现场工程质量检查扣分汇总表(附表3)(四)施工单位信用评价扣分

13、汇总表(附表4)(五)评价工点划分原则表(附表5)第十四条 本细则由公司安全质量部负责解释,自发布之日起实施。12附表1 京沪高速铁路建设施工单位信用评价现场工程质量检查扣分标准细则和记录表(3-1)标段: 施工单位名称: 检查日期:类别项目序号检查内容扣 分 标 准扣分扣分原因原材料及构配件1检验厂制品无出厂合格证或质量证明书的每批次扣2分;使用未经检验或检验不合格材料的每批次扣3分;检验频次不足的或检验指标不全的每批次扣2分。2存储未按规定存放的每次处扣1分,无标识牌的每缺1个扣1分,标识内容有误或不全面的,每累计2块扣1分。混凝土3搅拌方式搅拌设备或系统不符合要求的每次扣2分。4材料计量

14、未计量或计量方式有误的每批次扣2分;计量误差超标或无法显示计量数据与误差大小的每次扣1分。5配合比未做配合比设计或未签认的每个扣2分;施工前未做施工配合比或未签认的每个扣1分;未按批准配合比投料或擅自调整配合比的每次扣1分。6过场控制上道工序未经检验合格而进行灌注的每次扣3分;未按要求做试件或试验的每次扣2分;抽测指标不合格或指标不全的每批次扣2分;养护时间、温度、湿度和覆盖材料不符合要求的每处扣1分;检测方法或仪器不符合要求的每项次扣1分;灌注或振捣方法不规范的每处扣1分。7实体质量强度、弹模等指标不满足设计或标准的每处扣5分;裂纹超标的每处扣2分;保护层厚度不符合要求的每处扣1分。外观颜色

15、反差明显的每处扣1分;蜂窝、麻面、错台、流砂、泛砂明显的每处扣1分。钢筋加工与绑扎安装8尺寸和数量控制间距误差超过允许值1.5倍的每个扣1分;超标但不超过允许值1.5倍的每连续出现4个扣1分;接头一般不符合要求的每3个接头扣1分,严重不符合要求的每个接头扣1分;钢筋直径或根数安装不符合设计的每处扣2 分;钢筋绑扎或成型几何不符合设计或规范要求的每处扣2分。路基9路基填筑填料类别不符合要求的每批次扣5分;填料指标不符合要求的每批次扣2分;未按要求做工艺试验或未按试验参数施工的每次扣2分;检测项目不全或抽检不合格的每项次扣1分;每层表面明显凹凸不平或积水的每处扣1分。10挡护与沟槽等附属工程厚度、高度等几何尺寸不满足要求的每处2分;浆砌材质不满足要求的每项处扣1分;泄水孔、沉降缝和反滤层设置不规范的每处扣1分;附属工程方向、平顺与路基本体工程明显

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 生活休闲 > 科普知识

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号