采购内勤岗位职责范文(六篇)

上传人:m**** 文档编号:513907199 上传时间:2024-02-27 格式:DOC 页数:7 大小:18.50KB
返回 下载 相关 举报
采购内勤岗位职责范文(六篇)_第1页
第1页 / 共7页
采购内勤岗位职责范文(六篇)_第2页
第2页 / 共7页
采购内勤岗位职责范文(六篇)_第3页
第3页 / 共7页
采购内勤岗位职责范文(六篇)_第4页
第4页 / 共7页
采购内勤岗位职责范文(六篇)_第5页
第5页 / 共7页
点击查看更多>>
资源描述

《采购内勤岗位职责范文(六篇)》由会员分享,可在线阅读,更多相关《采购内勤岗位职责范文(六篇)(7页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、采购内勤岗位职责范文1、办根据每月有效(获领导批准)采购计划及采购订单,与供方协调联络,要求供方提供物资必须符合本公司采购要求,并保质、保量、按时交付。2、负责完成采购订单的登记并及时与财务对帐。3、遵守财务制度,严格发票的使用与管理。负责对每日的材料入库单、发票进行分类登记,做好采购往来台帐;每月底与原辅料仓库、财务部核对收货应付帐款,以及发票的交接手续,做到日清月结。4、及时填写供方供货历史清单,并负责协助采购部实施对供应商的评估工作。5、采购物料达不到本司规定要求时,协助采购部长办理退货事宜,(索赔、换货等)6、随时掌握原辅料的库存情况以及生产过程中原辅料使用的质量和损耗状况等信息,并报

2、告采购部长。7、负责采购部各类文件、报表的打复印工作以及文件资料的收发、登记及保管工作。8、负责采购合同、订货通知、电话记录,传真件、客户资料、各类原材料技术指标、会议纪要等文件资料的管理(保密)与更新。9、负责与相关部门保持良好沟通,确保本部门工作顺利进行。10、积极参加公司各项培训,不断提高工作能力,完成上级交其它任务。采购内勤岗位职责范文(二)1.负责拟订采购合同并对物料进度进行跟催以确保采购任务顺利完成;2.负责对到厂材料的入库情况进行跟踪确认;3.负责对物料异常情况进行处理;_对所采购的材料执行询价、比价、议价制度,努力降低采购成本;5.负责收集市场最新价格信息、替代品资料、最新产品

3、信息及供应商信息;6.负责采购物料发票的录入;7.负责办理报帐和采购货款的结算手续以及需要现金采购物资的个人借款手续;8.负责供应商管理,与供应商沟通协调质量、交期、价格、售后服务等相关事宜;9.参与合同评审,配合有关部门做好采购成本、交货期方面的方案;10.做好ERP采购数据的输入及汇总,需要时向部门主管提供采购报告;11.负责供应商资质、采购订单、合同、付款凭证等采购文件的归档保存;12.完成领导交办的其他任务。采购内勤岗位职责范文(三)1、负责物流部每月进出物资账务;每周提供周报;2、负责客户每月订单统计、达成跟踪、每月汇总,月末提供月报;3、负责公司进出物资在途物资及单证的统计与跟催,

4、每周提供周报;4、负责公司进出物资快递及其管理;5、负责每月客户机供应商急件统计与跟催;6、负责公司每日进耗存库存报表的完成,每日向财务及业务部、总经办提供日报;7、负责物流部所有单证每月归档与管理;8、负责每月客户、供应商对账、结账;9、每月负责与公司财务对账、开票及挂账;10、负责公司每月盘点及其报表提供;采购内勤岗位职责范文(四)1、跟踪库存物资状况和采购订单执行情况,编写定期报表,并制定与协调提货计划,以保证生产物资供给的合理有序。2、物流、供应商对账,杂质款处置及采购货款的申请与支付。3、制定并上报各类原料、物资的月度采购计划。4、接收到货的采购物资,并审核入库信息,确保采购物资的到

5、货质量。5、执行采购合同及台账管理,保证流程合规,信息准确。6、执行部门档案管理及编写部门会议纪要,保证档案存放有序,文件传递及时。7、编制各类报表,保证信息准确、报送及时。8、制作供应商评审表,并管理与维护供应商档案。采购内勤岗位职责范文(五)1、跟踪库存物资状况和采购订单执行情况,编写定期报表,并制定与协调提货计划,以保证生产物资供给的合理有序。2、物流、供应商对账,杂质款处置及采购货款的申请与支付。3、制定并上报各类原料、物资的月度采购计划。4、接收到货的采购物资,并审核入库信息,确保采购物资的到货质量。5、执行采购合同及台账管理,保证流程合规,信息准确。6、执行部门档案管理及编写部门_

6、,保证档案存放有序,文件传递及时。7、编制各类报表,保证信息准确、报送及时。8、制作供应商评审表,并管理与维护供应商档案。采购内勤岗位职责范文(六)1、负责收集各种信息,并对各渠道信息归档备份,供选择优良供应商以确保料源。2、负责将本部门的各项资料整理复印备份归档,以便检查核实。2-1做好申购单的分类登记,并及时将申购单传递给仓库;2-2做好合格供应商资料的收集、整理和分类归档工作;2-3做好本部门所签订合同的收集、整理和分类归档工作。2-3-1审查合同内容是否完整,合同双方签字盖章是否清晰;2-3-2合同审查后原件交财务部,复印件归类编号,存档备份,以便随时查阅。3、负责协助采购员做好采购进

7、程的跟进工作,内容包括发货时间、发货数量、到货日期进行跟进,并登记以备查阅,并对所到物料及时办理入库手续。3-1根据请购单或合同内容确认物料的到货情况,按时到货的及时到仓库办理入库手续,并保存仓库入库凭证客户联;3-2根据请购单或合同内容确认物料的到货情况,没有按时到货的,及时提醒采购员以便与供应商进行必要的督促和协商。4、负责对所采购物料及时记录,根据购入物料的发票回笼情况做好分类台帐的入账工作并电子备份。4-1根据仓库入库凭证及时督促供应方开具增值税发票;4-2将仓库实际入库数量和金额与所到对应发票仔细核对,无误后登记入账,并同时电子备份;4-3每月月底做好当月合计工作,并及时与财务部门进

8、行账目余额的核对。5、负责将资料及票据及时递交财务,做好部门间的衔接和沟通工作。5-1将入库凭证与对应发票整理归类,交于采购员签字,采购总经理审批;5-2将入库凭证及对应发票交于财务部门,做好移交登记手续。6、负责按物料采购付款的要求,做好预付款和货到付款的款项审批和付款工作。6-1做好款到发货的款项办理,根据双方签订的合同款项,打印付款通知单,采购员在经办人处签字后,交由公司领导审批。将审批后的付款通知单连同采购合同原件交于财务部门办理款项。6-2做好货到付款的款项办理,根据到货进程,按照合同约定,将付款通知单经采购员签字后交于采购总经理及各事业部经理审批。将审批后的付款通知单交于财务部门办理款项。6-3做好领导交办的其他付款的款项办理。6-4将所付款项及时登记入账,电子备份。6-5以承兑形式付出去的款项,要及时督促对方开具收据,并交财务部门。7、负责每月进行供应往来账的统计,做好货款的付款工作。7-1每月_日前做好月度供应往来账的统计,将统计表单交由公司相关领导审批排款;7-2将审批好的往来计划,交由财务部总经理,进行款项的安排工作;第1页共1页

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 行业资料 > 国内外标准规范

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号