2021关于开展单位内部控制报告编报质量回头看工作的自查报告

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1、关于开展单位内部控制报告编报质量回头瞧工作的自查报告关于开展单位内部把握报告编报质量回头瞧工作的自查报告为进一步加强单位内部把握工作,根据_县财政局下发的_县关于开展全县行政事业单位内部把握报告编报质量回头瞧工作的通知(x财发202197号)的要求,我局高度重视并仔细开展了单位内部把握报告编报质量回头瞧工作,现将自查状况汇报如下:一、提高熟悉,仔细组织接到县财政局_县关于开展全县行政事业单位内部把握报告编报质量回头瞧工作的通知通知后,我单位快速召开了专题会议并仔细学习了文件精神,要求全体干部职工要切实提高思想熟悉,充分熟悉做好内部把握报告编制质量回头瞧工作的重要性,明确单位内部把握报告编报质量

2、回头瞧,是查漏补缺,纠偏整改,夯实内部把握建立和实施基础,是促进公共服务效能和内部治理水平的不断提高。我单位马上根据文件要求,组织人员,加强领导,落实责任,仔细开展了单位内部把握报告编报质量回头瞧工作。二、仔细自查,查漏补缺(一)单位主要负责人担当内部把握建立与实施责任状况1.我单位内部把握工作部署会议是由单位主要负责人_局长主持,_局长支持制定相关工作方案。我单位已成立内部把握领导机构,并形成会议纪要,_局长担当内控领导机构负责人。2.我单位主要负责人_局长主持召开会议商量内部把握建立与实施相关的议题,主持制定内部把握工作方案,健全工作机制,明确内部把握组织及领导职责分工,同时也为开展内部把

3、握组织配备了人员。3.我单位内部把握工作方案中明确了内部把握工作机制、培训机制、沟通反馈、汇报机制、专项问题讨论解决机制。4.我单位主要负责人农少平局长履行审核责任并签字负责,不存在他人员代签或未经审核就上报的问题。(二)单位组织开展内部把握风险评估状况。我单位已开展内部把握风险评估工作,针对风险评估也制定了工作方案,并对组织开展了内部把握专项培训等工作。(三)单位组织开展经济业务流程梳理状况。1.我单位预算治理业务内部把握流程包含了预算编制、预算批复及分解下达、预算执行和分析、预算调整、决算治理、预算绩效评价环节的流程。2.我单位收支治理业务内部把握流程包括了收进治理、支出治理、银行账户治理

4、、票据治理、公务卡治理、收进和支出分析治理等环节的流程。3.我单位选购治理业务内部把握流程包括了选购预算治理、选购实施方案治理、选购需求认证治理、组织形式治理、选购执行治理、政府购买服务、选购合同与支付治理、选购履红、验收与备案治理等环节的流程。4.我单位资产治理业务内部把握流程包含了资产配置方案治理、资产处置治理、资产报告治理等环节的流程。5.我单位建设项目治理业务内部把握流程包含了建设项目立项及前期工作治理、建设项目资金筹集与用法治理、建设项目招标及实施、建设项目验收、建设项目档案治理、建设项目竣工决算等环节的流程。六.我单位合同治理业务内部把握流程包含合同订立、合同的履行及跟踪、合同纠纷

5、调处、合同备案治理等环节的流程。(四)单位制定经济业务流程图状况1.我单位预算治理业务流程图包含了预算编制、预算批复及内部分解下达、预算执行与分析、预算追加调整、决算编制、财政支出绩效评价等流程图。预算编制环节流程图不够细化,我单位将依据预算要求,优化预算流程图,使之更加完善。2.我单位收支治理业务流程图包含了收进登记治理、借款治理、报销治理、收进和支出分析报告编制等环节流程图。该流程图掩盖业务风险把握环节还不够健全,我单位将结合实际连续补充完善。3.我单位选购治理业务流程图包含选购预算编制、选购实施方案备案治理、批量集中选购治理、分散集中选购治理、公开招标治理、选购履约、验收与备案治理等环节

6、流程图。我单位将结合选购业务风险易发状况,补充完善好选购治理业务流程图。4.我单位资产治理业务流程图包含了货币资金支付业务、银行账户的开立、变更、撤销、实物资产配置的申请、实物资产的验收、领用、调拨。我单位的资产治理业务流程图包含的环节较少,不够全面。5.我单位建设项目治理业务流程图包含了项目立项审批、项目可行性报告编制与审批、项目设计单位的确定和监督、概预算把握、建设项目验收、建设项目档案治理、建设项目竣工结算与决算等流程图,该流程图没有前期工作经费申请、建设项目招标及实施等环节,尚存缺陷的,不完善之处我单位将仔细补缺,使之更加全面科学。6.我单位合同治理业务流程图包含了合同审批及订立、合同

7、履约、资金支付、合同回档、统计报送等环节的流程图,没有合同纠纷调处,流程图尚存缺陷的,我单位将加强完善好合同治理业务流程图。(五)涉及内部权力集中的重点领域和要害岗位建立制衡机制的状况。我单位在财政资金安排用法、国有资产监管、政府选购等方面建立制衡机制,对经济和业务活动的决策、执行、监督明确分工,做到相互分别、分别行权;对涉及经济和业务活动的相关岗位,依职定岗、分岗定权、权责明确对各治理层级和各工作岗位,依法依规分别授权,明确授权范围、授权对象、授权期限、授权与行权责任、一般授权与非凡授权界限。(六)建立健全内部把握制度状况。我单位在预算、收支、资产、选购、建设项目、合同业务等六大业务内部把握制度中均明确了本业务领域内部把握的决策、治理、执行、监督机构的职责,明确了本业务领域的业务环节,明确了业务环节的把握目标、把握要求、与其他环节的连接把握要求等;制定满足外部政策要求,制定内部把握制度主要管控的风险点。(七)内部把握报告编报基础工作质量状况。我单位上传的内部把握相关材料,均与实际材料全都,不存在上传支柱材料与实际材料不全都的问题;已将上传支柱材料与实际材料如实报送财政部门,上传内部把握支柱证实材料均与评分指标匹配;不存在漏报、瞒报有关内部把握信息,或编造虚假内部把握信息的问题。 /

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