公司物资采购财的务管理制度(四篇).doc

上传人:鲁** 文档编号:509906806 上传时间:2023-03-12 格式:DOC 页数:38 大小:56.50KB
返回 下载 相关 举报
公司物资采购财的务管理制度(四篇).doc_第1页
第1页 / 共38页
公司物资采购财的务管理制度(四篇).doc_第2页
第2页 / 共38页
公司物资采购财的务管理制度(四篇).doc_第3页
第3页 / 共38页
公司物资采购财的务管理制度(四篇).doc_第4页
第4页 / 共38页
公司物资采购财的务管理制度(四篇).doc_第5页
第5页 / 共38页
点击查看更多>>
资源描述

《公司物资采购财的务管理制度(四篇).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《公司物资采购财的务管理制度(四篇).doc(38页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、公司物资采购财的务管理制度目录第一章总则第二章采购原则第三章物资采购价格管理第四章合同签订与内部审核第五章采购物资入库及出库管理第六章资金付款及报账管理第七章有关责任第八章附则共6页第1页一、总则为了进一步规范物资采购行为,加强物资采购监督管理,根据国家要求,为提高公司经济效益,特制订本制度。本制度是对公司购买材料、工具、配件、五金电器、劳保用品、办公用品等物资的财务行为的基本规范。二、采购原则2.1物资采购按照采购金额的大小,实行分级分权管理。2.2除项目施工有特殊要求或仅有唯一供货单位外,其余每一物资采购均应选择三家以上的供货单位实行比质比价,同等产品比质量,同等质量比价格,同等价格比信誉

2、,严格价格和质量监督。供货单位选择和采购价格的确定,应做到公开、公平、公正,不搞个人_和人情交易。三、物资采购价格管理_公司对大宗原辅材料、定点采购材料应逐步实行招标采购管理。选点定点原则及具体做法按公司财务管理制度文件执行。公司对非定点采购材料、零星采购材料,年累计采购金额较大的,也应尽量实行招标采购。_公司成立专门的招标评审工作机构,由采购、质量、技术、财务部门及相应的副总经理共同负责招标工作。各部门在招标管理中的职责如下:共6页第2页3.3经相应部门论证后,招标金额在_万元以下的物资采购,由招标评审机构_讨论确定中标单位,招标金额在_万元以上的,由招标评审机构提议交总经理办公会议批准实施

3、。3.4各责任部门应加强对中标单位管理,如发现中标单位擅自更改技术、质量要求和价格,必须及时向分管副总报告,后果严重的,应取消定点资格。3.5为确保采购物资优质优价,公司对已经定点采购的单位,也必须每年进行审定,不搞终身制。需要对招标采购单位和招标采购物资作调整的,由采购部门及相关部门提出调整意见,按同样的决策程序和管理权限执行。3.6对不具备招标条件的物资采购、非定点的物资采购、零星采购物资按采购金额的大小,重点进行价格控制与管理:当意见不一致时,由分管财务副总经理最终决定。3.7为了保证物资采购工作及时、正常进行,凡价格方案应由总经理办公会议确定的,则应在一周内给予答复;其余的则应在三天内

4、给予答复;财务部门应与各采购部门认真配合,确保及时采购。四、合同签订与内部审核4.1凡已进行招标采购的物资必须签订合同;非招标采购物资、非定点采购物资、零星采购物资在同一供货单位年内采购金额满_万元以上的,也应签订合同。如事先不能确定的,应及时与财务部门沟通,并在事后补办相应手续。4.2合同由采购部门负责对外签订,但在签订之前,必须执行公司内部的合同签订审批规定。即由采购部门填制内部合同审批单,内容包括供货单位名称、共6页第3页采购物资名称、型号、规格、单价、总金额等,采购部门按照管理权限逐级送审、签字,经批准后方能对外签订合同。4.3合同正本其中一份应由财务部门保留。五、采购物资入库及出库管

5、理5.1物资到场后必须由采购部门_相关使用部门进行联合验收,合格后方可入库。5.2对不合格物资,采购部门必须与供货商进行协商,采取退货、换货或索赔措施。5.3对收存入库物资进行核算、清点后,由仓库管理员出具入库或收料单。入库单或收料单一式三联,仓库留存一联作为登记仓库帐用、交采购人员或送货人员一联作为采购或供货部门请款报销凭证、交财务一联作为付款记帐用。5.4循环使用物资入库填写入库单,消耗性使用物资入库填写收料单。5.5循环使用物资出库填写出库单,消耗性使用物资入库填写领料单。5.6物料出库必须要有出库单或领料单,出库单或领料单由领用人填写,经部门经理复核,仓库核量,财务审核,总经理批准,所

6、有字签完以后交由仓库发货。5.7出库单或领料单一式三联,领用部门自己留存一联作为部门留底,供领双方在确认出库物料的品种、规格、数量和质量后把余下二联交仓库,一联作为仓库出库记账用,另一联由仓库交财务作为仓库出料发货凭证用。5.8领料人于物料出库时发现问题,未及时当场处理的,则该物料视为合格。5.9以旧换新的物资一律交旧领新;5.10对于各部门领用的各种工具、办公用具、设备,仓库均要做“各部门在用工具、办公用具、设备台账”,记录各使用部门在用情况,并于每年年底盘点一次相互核对。5.11销耗性物资损失或循环使用物资报废时,仓库须填写“销耗性物资损失报告单”或“循环使用物资损失报告单”,经有关技术人

7、员进行查验并在“销耗性物资损失报告单”或“循环使用物资损失报告单”上签字认可后,入库并做好记录和标识。“销耗性物资损失报告单”或“循环使用物资损失报告单”一式两份,仓库留存一份作仓库报损销帐用,报财务一份作为财务报损销帐用。共6页第6页_对消耗性物资有消耗定额的,仓库保管员应协调相关部门控制发放,物资管理部门(如财务部)应严格控制签字。六、资金付款及报帐管理6.1根据采购资金用款的特殊性,采购部门可在规定的资金使用计划内,先向财务部门申请用款。待该项物资_报帐时,再进行审核。6.2财务部门在报帐时,应当对原始单据进行审核,经审核无误后方能报帐。具体审核内容如下:6.3对审核不符合规定的付款,财

8、务部门可以拒绝报帐。财务人员在报帐中发现问题的,应及时报告或协调处理,以便严格制度,落实责任。6.4财务和物资采购部门应同时对报帐物资进行基础数据管理,将每一采购物资的型号规格、供应商、采购单价等基础数据列入微机管理,为比价采购积累资料。6.5审计部门应负责对重要采购事项进行监督审计,审计报告直接对董事长(总经理)负责。七、有关责任_公司经营者及其高级管理人员应当认真执行本规定,支持公司采购部门、价格监督部门履行职责。_公司责任部门、责任人员、及责任部门负责人应当按照本制度要求,结合公司实际情况,在执行中不断完善物资比价采购管理。7.3凡违反本制度,损害公司利益,造成公司资产流失的部门和人员应

9、当承担相应的责任:给公司造成直接经济损失的,应依法赔偿;对弄虚作假、以权谋私、帐外暗中收受回扣和收受_的人员,根据情节轻重给予通报批评、记过、调离岗位、解聘、除名等处理;构成犯罪的,依法追究刑事责任。八、附则共6页第6页_本制度适用于公司本部,全资、控股公司可参照本制度制定适合本企业的相应管理规定,经批准后实施。8.2本制度由公司财务部门负责解释。公司物资采购财的务管理制度(二)为了规范公司的物资采购行为,降低采购成本,满足生产需要,加强对物资采购的监督管理,特制定(修订)本制度。一、本制度是公司采购原料、生产用机物料以及其他开发新产品、新工艺所需物资过程中的决策、质量检验和价格监督等行为的基

10、本规范。二、采购工作应遵循的原则1、执行经审核批准的计划采购原则;2、执行询价、议价、比质、比价的招标采购原则;3、供方评定原则;4、生产部门检验把关原则;5、秉公办事、维护公司利益原则。三、采购机制(一)集中采购:1、原料采购,包括国内、国际市场原料采购。2、机物料采购,包括包装料、油料化工、轴承橡胶、电器水暖、五金建材、工具标准件、劳保杂品等。3、集中采购部分,由营销部统一负责。4、一般贸易或进料加工贸易项下的进口原料,涉及相关的银行、商检、海关、损失赔付、原料核销、台帐等业务由进出口部负责办理。(二)专项采购:客户指定的专用原料或特殊原料、器材采购及外协新制品加工、维修业务,由生产部负责

11、办理。四、采购计划管理(一)原料采购计划1、原料采购以满足客户需求、稳定生产和保证产品质量、降低生产成本为原则,实行指导计划和指定计划两种管理方式。其中,指导计划是指主体生产原料月度采购计划;指定计划是指随品种调整需采购的非主体原料计划。生产部根据各分场生产计划安排制定原料采购计划。2、营销部依据原料采购计划,与生产部沟通好生产用原料的接批、换批进度,并根据市场货源及价格波动情况,适时提出采购申请,经总经理批准执行。3、如因品种调整或客户指定原料时,营销部与生产部在充分沟通的基础上,由生产部提出采购计划,经总经理批准执行。(二)机物料采购计划1、机物料采购计划以满足生产、合理库存、降低消耗为原

12、则,实行专项计划、周计划和临时计划。2、专项计划主要是因品种调整、技术改造所需专件、器材、容器等大宗物资的采购,以及进口设备的非常用维修采购计划。3、周计划主要针对生产用包装料、浆料、日常设备维修保养须更换的配件、器材、润滑油料等,按下周消耗所提报的采购计划。4、临时计划,近途采购的常用电气、水暖、五金、工具、标准件、杂品等非生产急需物品。5、使用部门提报机物料需用计划时,应正确注明名称、规格、型号、数量,对品牌或产地有特殊要求的也应注明,急用的要注明需用时间。(三)严格计划提报与审批1、各分场、生产车间或部门日常生产、维修所需机物料采购计划,须本部门主管领导(副总或车间主任)审批。2、因品种

13、调整、技术改造所需器材、专件、容器等大宗物资的采购计划,由生产部或分场提报,经分管副总经理审批。3、对采购计划要严格监督,对淘汰的配件、器材要按规定现场验收,严禁造成浪费。4、包装料由分场据其生产品种提报使用总量和日用量计划,并经生产部审核。包装料库存不超一周用量。试纺用小批量纸管及包装物,由生产部提报计划。5、周采购计划须于每周三以前提报,临时计划随用随提报。严格控制计划,避免库存积压。6、分场、车间(部门)计划报送机物料仓库,由司库根据库存审核编制采购计划并签字。仓库要严格控制库存。7、使用部门对已报计划需要变动或撤销,应及时通知仓库和采购部,以便及时撤销或变更采购计划。五、合格供方管理(

14、一)合格供方,是指依法成立,具有法人或生产经营资格和良好信誉,并经公司按程序_认定的供应商,列入公司合格供方_。(二)供方管理机制1、营销部、生产部、分场(车间)是合格供方评议、审核部门,营销部会同生产部、分场(车间),每半年一次对公司合格供方进行一次评议、审核、更新。2、同类产品的合格供方须选择三家及以上。专件器材供方发生变化,事先必须经生产部同意。(三)合格供方选择的评审依据1、供应商资质(营业执照、法人代码证、税务登记证等)、质量、安全、环保等,符合国家法律法规要求。2、特约经营、维修等有关证明文件。3、供应商业务经营情况及相关业绩证明,经在市场上了解、收集的信息,有良好的信誉。4、供应

15、商提供的产品,经过本公司检验、试用或使用,并经生产部门鉴定和认定。(四)取消合格供方资格1、提供的产品发生两次质量问题,且未能有效改善的;2、存在供货价格不合理,售后服务及信誉差等问题的;3、对相关部门人员_或提供其他不正当利益的。六、采购合同管理1、原料采购必须一律签订书面购货合同,原料采购合同须经总经理签批,业务经办人落实合同的执行,并保管存档。2、大宗机物料采购必须实行合同管理。3、零星机物料采购原则上应签订书面购货合同,在本市直接购买或外地采购以供方报价单为约定的,须经分管副总签批。七、采购价格管理1、原料集中采购。原料市场价格波动较大,是影响生产成本的主要因素。要认真分析和把握价格趋势,适时提出原料集中采购申请,报经总经理审批。2、日常计划的原料、机物料采购。业务员必须做到每笔采购比质比价、货比三家,并提供采购询价、议价报告表,经分管副总审核确定供方和采购价格。3、能够用招标方式采购的,要实行招标采购。4、采购价格上调,必须凭供方书面调价通知或购货合同,报分管副总审批,否则仓库不予办理入库手续。5、营销部、生产部应做好供方市场和采购价格调查和审核,对违规采购提出考核建议。

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 行业资料 > 国内外标准规范

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号