7S稽核检查表

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1、检查部门: 行政部 检查员: 检查日期: 分数: 区域NO 检查工程配分扣分扣分理由说明前台处1前台人员精神是否良好及前台处有无闲杂人员。32前台处客人椅上是否放置其它物品.33会客室内物品是否摆放、整理好。34复印机处纸张是否凌乱。3保安室5保安人员是否仪容不整。36大门进出人员是否执行登记.37有无按规定戴厂牌及刷卡。38保安是否做与工作无关之事情。39保安室物品摆放是否杂乱3办公室10桌椅是否摆放整齐,是否擦试干净。311办公桌、台柜文件、资料用具是否摆放整齐。312下班时,桌面清理整齐干净.3饭堂13饭堂前椅子是否损环有而未及时修理。314饭堂人员上班时是否穿工衣戴工帽且保持干净315

2、饭堂后面水沟是否有饭粒/菜叶.316大小餐厅桌面/地面是否干净、无积水、无油污.317饭堂之门窗、台面是否洁净.318大小餐厅电风扇、光管是否干净并且能正常使用.3厂区19车辆是否停放在指定车位内.320厂区外是否堆有垃圾或看起来很脏。321花草是否经常修剪且花盆内无较多杂草未去除。322厂区内垃圾及纸屑是否去除干净。3宿舍23宿舍楼梯口保安员是否在岗.324 充电柜插座上是否有其它大功率电器在使用.325楼梯通道是否是顺畅及干净.326垃圾桶内的垃圾是否及时清理.327宿舍是否有加锁,宿舍内是否有私拉电线.3消防设施28厂区内是否配置了足够的消防设施.329消防设施是否能正常使用,并有执行点

3、检.330各区域是否有张贴平面图及逃生线路图.3节约31是否有水龙头在滴水.332无人区域是否有电器在运行.333光线足够时,是否有开灯.4合 计100备注:每个工程总分值3(4)分,工程达标标准按下述方式进行: (1) 轻微不符或少数个别不符,扣1分. (2) 单项有较多不符或不符现象较严重时,扣2-3分. (3) 大局部不符要求,或完全未到达要求,扣4分。(4) 在扣分理由说明栏中要清楚扣分原因及不符状况,对于未填写扣分原因及不符状况或填写不清楚时,7S稽核小组组长在统计时将视为无效.检查部门:办公室(工程、PMC、财务、采购) 检查员: 检查日期: 分数: 区域NO 检查工程配分扣分扣分

4、理由说明办公桌、椅、台柜1桌椅是否摆放整齐,是否擦试干净。32办公桌、台柜文件、资料用具是否摆放整齐。33电脑、打印机、台柜无积尘。34台柜放置物品有标示且与存放的内容一致.35下班时,桌面清理整齐干净.3地面、墙壁、天花板、窗台6地面、角落清扫干净无积尘、纸屑.37玻璃无破损、无积尘.38窗帘、窗台干净无尘.39墙壁无蜘蛛网、手脚印.310墙壁无乱涂乱画、乱张贴.311悬挂物品整齐、端正.3文件12分类存放、标识清楚。313不要的旧文件、资料应及时处理。314能随时取出必要的文件。3分钟之内315文件夹有标示且与放置内容一致。316作废的体系文件上应有“作废印章。3电17灯管、电扇、开关盒等

5、无异常、积尘。318电线、线槽紧固,电闸有线路标示。319电线摆放整齐、无乱接线现象。320电制开关下面无堆放物品。3标识21标签、标识牌与被示物品、区域一致。322标识清楚完整、无破损。323公告栏板内容粘贴整齐、牢固。3人员24厂服穿著整齐,厂牌佩带端正。325态度和蔼、谈吐礼貌。326工作认真,不闲谈、不打瞌睡工作认真3其它27雨具有放置在规定的位置。328屋角、楼梯间、厕所等无杂物。329私人物品按规定存放整齐。4节约30光线足够时,有无开灯。331可使用二手纸的文件打印/复印是否使用二手纸。332离开工作岗位时,是否有将电脑显示器关闭。333无人区域,是否有电器设备在运行。3合计10

6、0备注:每个工程总分值3(4)分,工程达标标准按下述方式进行: (1) 轻微不符或少数个别不符,扣1分. (2) 单项有较多不符或不符现象较严重时,扣2-3分. (3) 大局部不符要求,或完全未到达要求,扣4分。(4) 在扣分理由说明栏中要清楚扣分原因及不符状况,对于未填写扣分原因及不符状况或填写不清楚时,7S稽核小组组长在统计时将视为无效.检查部门: 注塑部 检查员: 检查日期: 分数: 区域NO 检查工程配分扣分扣分理由说明办公室1办公室台面之文具文件摆放是否整齐有序。32抽屉里面之物品是否摆放整齐。33办公室门窗、玻璃、地面是否清扫干净。3注塑车间4机器设备上有否放置多余的物品且保持干净

7、。35车间机器是否有进行日常机器保养。36工作台、维修台、椅子等有否整齐放置在规定的位置。37工作台上是否贴有作业指导书、检验标准等文件。38工作台/车间是否摆放暂不用或未处理的物品。39工作台上是否挂有最近一次的首件板。310产品箱是否按规定位置放置且摆放整齐。311推车、叉车等有否、整齐放置在规定的区域内。312墙角、墙板、设备下面、天花板、门窗、门帘有否干净。313人员之工衣、厂牌有否按要求穿戴。314地面是否有水、油渍、灰尘或脏物及披峰丝、纸屑。315包装材料、卡板、胶筐、产品等是否按规定整齐放置。316车间地面或注塑机下面有无掉落之产品.317消防栓、灭火器前面或下面有否放置物品.3

8、碎料18碎料机是否有执行保养.319碎料人员是否按要求佩戴防护用品具.320水口料/报废品碎后是否及时入库或堆放整齐,标识。3拌料21料房内物料是否摆放整齐并分类存放322料房内地面需是否干净及无垃圾323拌料人员是否按要求佩戴防护用品具.324拌料是否参照执行。325拌料后是否有明确标识。3安 全26车间内电线/插头是否良好,有无坏掉327员工有无按规定进行操作机器.328注塑机的机械手是否在使用.329消防通道是否堵塞.330其它有关平安之隐患有无去除3节约31光线足够时,有无开灯。332无人区域,是否有电器设备在运行。333垃圾桶内是否有水口料/报废品或产品.4合 计100备注:每个工程

9、总分值3-4分,工程达标标准按下述方式进行: (1) 轻微不符或少数个别不符,扣1分. (2) 单项有较多不符或不符现象较严重时,扣2-3分. (3) 大局部不符要求,或完全未到达要求,扣4分。(4) 在扣分理由说明栏中要清楚扣分原因及不符状况,对于未填写扣分原因及不符状况或填写不清楚时,7S稽核小组组长在统计时将视为无效.检查部门: 货仓部 检查员: 检查日期: 分数: 区域NO检查工程配分扣分扣分理由说明办公区1仓库内文件是否分类摆放且标识。42仓库办公台面是否摆放整齐。33电风扇、电脑、 、电灯是否洁净无较多灰尘。3原料仓、成品仓与小五金仓4帐物是否相一致。35纸箱上是否有较多灰尘、水渍

10、、损坏、标识是否清楚。36超过6个月物品是否提出复查申请单。37所有产成品均需放于卡板上。48标识与物料是否相一致。49各类产品是否有标识并按区放置。310能否在5分钟内找到所需物料。311卡板、叉车不使用时是否整齐摆放在指定位置上。312每一卡板上的货物是否有期货标识卡,并且记录准确。313仓库人员是否按规定穿工衣。414必要的通道过道是否被堵塞。315货物摆放是否整齐不超线。316有否出现明显变形的产品箱。417不同类别或状态的产品有否混放。418仓库地面是否保持干净无垃圾。319人员是否认真工作、有无做工作无关之事3化学品仓20化学品仓附近是否配置了相应的消防设施。321是否有化学品防泄漏措施。322化学品贮存室是否有张贴相应之MSDS。3安 全23仓库人员用叉车搬运时,有无按规定正常方式操作.324仓库电线有无乱接,乱拉而存在平安隐患425

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