正确填制费用报销单

上传人:博****1 文档编号:508334339 上传时间:2023-09-18 格式:DOC 页数:7 大小:2.95MB
返回 下载 相关 举报
正确填制费用报销单_第1页
第1页 / 共7页
正确填制费用报销单_第2页
第2页 / 共7页
正确填制费用报销单_第3页
第3页 / 共7页
正确填制费用报销单_第4页
第4页 / 共7页
正确填制费用报销单_第5页
第5页 / 共7页
点击查看更多>>
资源描述

《正确填制费用报销单》由会员分享,可在线阅读,更多相关《正确填制费用报销单(7页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、精选优质文档-倾情为你奉上财务报销及对应OA填制流程一.费用报销单:费用报销单填制说明:公司使用的费用报销单如上图所示,所以请大家买类似格式的报销单。填写费用报销单时请注意以下几点:1. 报销部门、日期、报销人必须填写,复核人必须签字;2. 用途、金额请根据后面所贴的发票种类、金额填写,旁边备注处请用铅笔填写好真实用途和金额。3. 填写请用黑色水笔,金额合计、大写必须正确,备注栏请用铅笔填写4. 物价补贴、奖金、住房补贴请单独贴报销单。正确填好的报销单如图所示:a、 所有费用报销及对外结算付款,必须取得相应的符合财政、税务规定的合法合规票据(以下简称发票)。特殊情况确实不能提供发票的,可用其他

2、合规发票代替,【发票种类:汽油费、车费、路桥费、维修费、办公费、劳保费、运费、定额通讯费、购买电子产品、办公设备、日用品、住宿费等;(招待费、服装费、礼品费、餐费、食品除外)】,特别注意除了餐补、招待客户用餐可以允许贴餐饮类发票,其他一概不允许用餐饮类发票抵充,打车票抵其他票时请不要连号。b、 用其他票抵充时,请提供收据、清单,必须盖章,招待客户吃饭的报销必须有流水菜单,并且需要盖章,特殊情况无章的,请留下店里名字和电话。c、 所有打车票必须在背面注明打车原因及起讫地。否则不予报销,报销时必须提供正确时间的打车票,不允许以其他票代替,丢失票据的一律不予报销。定额的打车票还需写好时间和金额。d、

3、 贴票必须向左对齐,粘住,发票请正面贴,否则不予报销。遇到票多的时候,要平贴。OA上填制费用报销说明:1. 标题、申请事由必须填,右下角必须点击“添加”,添加报销科目、金额、备注,备注必须写,。图中蓝色文字是自动出来,不需大家填写。2. 每月的物价补贴、住房补贴、奖金不需走OA报销,但需要贴报销单给财务;3. 员工的节日费、生日费属于福利费,需要走OA报销,也需要贴报销单给财务;4. 费用报销中招待费如果有超过部门负责人金额权限和一些特殊报销,请关联相关的费用申请。如图,否则不予报销。5. 请每个人的报销单对应好自己的OA,张三的报销单不允许对应李四的OA报销,如果出现此类情况,不予报销。6.

4、 A3级别以上定额报销手机费和交通费时,请分别填手机费和交通费,例如张三是A3级别,手机和交通定额报销500,OA填写时,手机费250,交通费250.7. 请每一笔科目对应一个费用,如果一张报销单上有好几笔费用,请填几个科目。二差旅费报销单:差旅费报销单填制说明:公司使用的差旅费报销单如上图所示,所以请大家买类似格式的报销单。填写旅差费报销单时请注意以下几点:a.报销部门、日期、制表人必须填写,负责人必须签字;b.请根据实际出差正确填写:出差日期,出差地址,车费,膳食费,住宿费,合计;此处膳食费是指公司提供的误餐补助。c填写请用黑色水笔,金额合计、大写必须正确。d. 私车公用必须走差旅报销流程

5、,报销单上须注明实际公里数。必须符合公司的私车公用报销管理制度,否则不予报销。e.差旅费报销单中误餐补助不需贴票,市内跑业务,没有误餐补助;出差外地(包括郊县)当天往返,中午12点前出发,在19点前到达办事处所在城市的,按出差标准的一半发放误餐补助;中午12点前出发,在19点后到达办事处所在城市的,按出差标准发放误餐补助。时间是看汽车或者火车票出发和到达所在城市的时间。f.住宿标准请按照8.0制度执行,超过标准的的部分不予报销。两人同行的,同性出差按住宿标准的80%予以报销。g. 票据遗失但能证明费用确实发生且能证明发票金额的,准予报销应报金额的50。但是金额的50%需要其他票据抵扣,证明是指

6、网上购票的订单截图等。OA上填制差旅费报销说明:1. 标题、申请事由必须填,右下角必须点击“添加”,添加实际出差开始日期、实际出差结束日期、金额、备注。备注必须写,图中蓝色文字是自动出来,不需大家填写。2. 必须关联出差计划如图所示3. 出差计划与报销单上出差时间、起止地址必须一致,否则不予报销;以上只是简单给大家描述填写报销单和OA,具体制度还请看8.0制度,财务特别提醒:1、财务须在每月18号之前收到1-15号的票据,每月3号之前收到上月16-30号的票据,请各办事处及时邮寄,一定要有负责人签字(财务每月只收2次票据)。为了票据的交接清楚,请大家寄票据之前,麻烦列个票据流水清单,这样我这边

7、好核实票据,及时和大家沟通,请大家互相转告,谢谢配合。例如:张三 3张票据 200 300 40 李四 4张票据 150 50 70 902、为了提高财务审核票据的工作效率,能够尽快给大家报销付款,减轻大家的资金压力,请大家及时填OA报销。在票据邮寄给财务之前填好OA,并拍照留存。提醒大家即时关注费用的OA流程状态,确保在费用单据寄达财务时OA流程已到达财务,财务不再提醒。不符合公司规定的票据一律不予报销。 3、务必正确填写报销单,贴的发票请合格,OA及时到达财务,否则票据将不予受理。4、请各位家人规范填写报销单据,如频繁发现报销单填写不符合规范导致退票,财务将提请人事部给予处罚。专心-专注-专业

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 办公文档 > 教学/培训

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号