外协产品管理制度

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1、 外协产品管理制度编制单位:质量管理部执行日期: 年月日版本修订编制人审核人批准人部门签字日期文 件 修 订 记 录 表版本修改次页次修订内容说明修订日期1001 目的为确保外协加工厂商供应的产品质量符合本公司的需要,保证外协加工产品的加工进度、按时交货,特制定本制度。2。适用范围 2.1用于本公司人员、设备不足,生产能力负荷已达饱和时。 2。2特殊产品无法购得现货,也无法自制时. 2。3协作厂商有专门性的技术,利用外协质量较佳且价格较低。3 职责 3.1质量管理部负责外协加工业务的质量控制。 3。2研发部负责外协加工业务的技术控制. 3.3采购部为外协加工业务的归口管理部门,负责本规定的正确

2、执行,保证加工进度,按时交货。4.外协加工方法:4.1 审查方式:书面审查及实地调查。4。1。1 根据外协加工量的大小及外协加工单位的生产能力,选择两家以上厂商的资料,填具厂商资料调查表.4.1。2 实地调查时,由采购部、质量管理部、研发部等部门派人员组成调查小组,但每一次不一定所有人员都要参加,要视加工或产品制造的重要性而定,将调查结果以书面形式纳入厂商资料调查表中.4。2 审查标准及流程 按程序文件中采购控制程序执行.4.3外协资料:外协制造时要为协作厂商提供以下资料:技术图纸、检验标准。外协加工厂需要提供:公司相关资质、原材料厂家、设备型号及厂家、检测报告,还要签订供货合同、质量管理部协

3、议、技术协议。4。4 外协指导管理 由采购部组织相关部门对外包过程进行检查、指导和督促,以确保: 4。4。1使外协厂商确实按照我们的规定来加工或制造。 4。4。2协助外协厂商提高质量。 4.4。3经常联系协调,了解外协的进度、质量,确保如期交货. 4。4.4对外协厂商实施指导与考核。4.5 质量管理4。5。1入厂检验 根据双方协定的验收标准,按程序文件中产品的监视和测量控制程序检查验收。检验员将根据检测情况形成书面检测报告,质量管理部负责整体质量管理。并由采购部将检测报告传递给外协厂商,使其能了解每批供货的质量情况。4。5.2对于检测出现的不合格品由采购部退回外协厂商进行修整。4.5。3质量管理部根据外协厂商的产品质量情况,出具整改通知单。由外协厂商对质量缺陷进行改进,并在规定时间回复质量管理部。4.5。4责任分担不合格发生时,除要通知协作厂商针对不合格及其原因进行改进外,还要依照质保协议规定罚款或退换货。4.5.5外协厂商的质量管理为确保协作厂商供应的产品符合要求,质量管理部必须组织相关部门对各协作厂商进行巡回检查,对每个协作厂商,每季度至少要做一次以上的检查.4.6如外协厂商出现批量质量问题或有质量隐患的情况,要求其停工并重新按本规定进行评估,合格后才可正常供货。5。相关文件5。1采购控制程序5.2产品的监视的测量控制程序6.相关记录无。

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