审计总监工作职责参考范文(七篇)

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1、审计总监工作职责参考范文1、按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定,负责拟订公司具体审计实施细则;2、建立对于资产和资金使用的监控机制及其它财务监控机制,发现违规现象时,及时采取预警措施;3、组织对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;4、全面审查各区域对授权制度和作业流程的执行情况;5、定期或不定期地组织必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;6、与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密的关系。审计总监工作职责参考范文(二)1、负责对公司各单位的会计核算和预算工作进行监督检查,对资金、财产的完整、安全进行监督检查,对财务收支计划、财务预算、信贷计划和经济合同的

2、执行情况及其经济效益进行审计监督;2、负责开展财务审计、离任审计、经济责任审计、工程管理审计等其它专项审计工作,对严重违反法规和公司规章制度或造成公司重大损失的行为进行专案审计;3、负责拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书,督促审计结论和建议的落实;4、负责发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;5、负责按照审计程序和方法,获得充分的工程审计信息,为公司运营提供增值服务;6、负责参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。审计总监工作职责参考范文(三)1、统筹集团工程审计、财务审计工作,主导工程审计工作;2、根据董事会要求,审计集团

3、管理层经营决策及项目公司经营层的经营活动执行情况、合法合规性,并直接向董事会汇报;3、建立健全集团审计监察管理体系、制度与流程、工作标准的编制与推行落地;4、做好全集团工程造价、成本监督控制等业务审计监察工作;5、负责集团董事会及分管领导安排的其他工作;6、负责审核标书、协议、合同(法律条款);7、协助律师团队处理公司各类案件。审计总监工作职责参考范文(四)1.根据集团发展战略,协助中心总经理拟定法律风险管理策略方针、法律风险管理工作规划;2.协助中心总经理建立集团法律风险管理制度、管理体系,并根据风险管理制度开展法律风险防控工作;3.编制年度法律风险管理工作计划和工作方案,依据计划、方案开展

4、法律风险管理工作;_组织集团各业务板块、各项目开展风险自查,组织开展法律风险巡查,组织开展法律风险分析和评估,督促风险责任单位进行风险事件的应对,并对事件应对、缺陷整改情况进行监督;5.对重大合同、业务经营事项进行法律风险事前审查,提示风险;_组织开展法律风险管理、合同合规培训工作审计总监工作职责参考范文(五)1、审核拟定和完善监察审计部门规章制度,指导推行监察、审计的各项规章制度、办法,并督促执行。2、审核年度监察审计计划,审核拟定监察、审计工作计划、费用预算。3、审核对集团及所属公司的投资项目进行审计和评价。4、指导对集团及所属公司的资产、负债、损益、所有者权益进行审计监督。5、指导对集团

5、及所属公司的内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行审查和评价。6、监督对审计建议、审计意见、审计决定的跟踪落实工作。7、指导内部监察工作,审核组织查处各类违纪行为或提出处理建议,参与公司年终目标考核、各项评选工作的监察,指导组织受理各类投诉、举报事项的调查以及人身伤亡等重大责任事故的调查。审计总监工作职责参考范文(六)1、搭建集团内控管理体系,制定内控制度,并有效进行监督提出改进建议;2.、制定集团内审计和风险管控制度及流程,组织执行审计工作,监督检查审计整改问题的落实情况,整理归档审计档案3、负责对公司经营管理进行审计监控,包括日常审计、专项审计等,推动管理提升;4、负责对重大投资项目

6、及重大事项进行风险评估;6、建设并培养审计团队,不断提升团队的执行力及专业度。审计总监工作职责参考范文(七)1?协助总监拟定公司监察审计体系战略规划、年度控审计划、控审管理制度、部门员工岗位描述和薪酬绩效方案,制定部门工作计划、监察审计管理细则、工作标准;2?协助总监把控公司经营计划目标的制定,为董事会决策提供依据。对年度经营目标的预算进行审核;3?根据公司下达的年度经营目标,对目标执行进行分析与监督;4?检查监督财务相关制度、流程执行,稽查各项制度与流程的执行规范性,对制度与流程的完善提出改进意见或方案;5?监督建筑工程、广宣促销、精品集采等重大采购行为规范,控制经营风险,降低经营成本;6?组织做好财务审计,监督财务部门防范税务、资金、资产管理风险,促进财务管理体系的健全;7?组织审计各子公司年度经营成果,及时完成年度审计报告;8?组织做好重要岗位离作审计,界定管理责作,评价经营成果。第1页共1页

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