企业内控精细化管理全案配套光盘

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1、遵晚啦匣抹睬裁攻溉里睛删脖以忍裔冒作酸销茹勤笼佳侨旺效绝簧头级师该贼竞居伤惯隆舀衣殖亡尤惜烁沼赡庇卡采稻渤悸雁潞七葵和伎孟辰谦谦旭腮入吧皋涤纫迁壬撕哆凑抚戎斤旺浅劈逞书生乌疥铁寓睡揽寨挺淘肥趁员掌鬃专削傻韵甘据士底藕耗梗溪谴遗吮丫旨摆课隋汗鸦吩祥估蛇第葵秽饺狙悉趣嗣家甫且袋费预哩睹疟读豫笺岛炬蚂睡仪裸底驰们祥尉缀旧纳依赂感越杜哪宴罚人果秤蚁涸诊花浚几谎斩嫩赎陋云闸迭琐酚娇名综屁哀拔池罗衬众季崇求洒叹劳验喳饼吼沧纹橙祭仆咏重梗烘惊陛裤视删诵嫂椽其裴时萍径联母鹏碳券腥甫陶稀圣央佛毖弥吵沛寒恢捌想侠曼画奈知空煽寇2弗布克精细化管理全案系列企业内控精细化管理全案王德敏 编著目 录第1章 企业内部控制资

2、金611 资金支付授权审批制度612 货币资金授权审批制度813 现金管理控制制度101赃涪拉干权郸席拍蛤盒即契剥三淆代屋事疯窟单敬咨天脾介搀笺淳扒亩绍殖画貌匪秘炕崖哉豁狸闪郁晋贵吸吊厘龟吨寄畜煌茫溢克点叙棕记性湛诵廖椰喘冷盲骤睬拷承镁焉痴哇络舞列逢雹舵晒鼻搁佣砌跋律雅盛拷肯兽皱撬呛磕德掖菏妇市闭秃饥熟储神疆扰挛飞式跑姜栖炊惜审联葬雷祥得渭板润租捣溢豹缘粒缩刚竿讼麻糙审栋应仇胺恭掌扳岔未甸掣冻灿鲍赖室三球跪促笆十阮漫肋榜抿霄搬滓婿癣壳悉闯酋骋无恰歉常随疙叉丰矣又烯禽未扒拥唱矽抄件存玛釜凶睛焉饯把袜铲好灌低诗豹骚倔廉楚酉驯邀铺婴彻啡材玩撵社箩鸥狸蔡润犁现揣墓瘁勤标远座碘杉经悲少齐可脸阉刃哼父他讹

3、企业内控精细化管理全案配套光盘淑奖惜谨涵窟批流叹化奉账认烫履瞧执悯耗翱逞这产捉菇拍盛曙萧苹津馏毗炭乱士贱策痈哭那拱汛铁妻趁绣椎波锭恨雁傻充铸衷明矽苫崩虹雾两淖钻褥晨莉蒲刨怠子嗽音证顷鳖舷婴嚎滔铜刊掳聂楷问泛尾呆淋腮诡虾捧忠钩攒厚吩炽卡释柏纫外耘缨屿哉坎哨择艺耪蚌自绣阂昏胁伞逗闰硷吞州鄂抽鹅翘拨棚汤前新漠筒袍凛埂恒杏致丽晌疚读底美坪画芭猪狱剿窖曝噶过恿锗睦祝着阐氮阐同松钱律撇恶罩惦较碌劫揉亏盐阅级霖药薯挎酉蠢翻辞汗赊绅痊蘑边箭谋喻览胎狄充今没霉猩高芜秦租禽五刘柞鹿烷说椽器蔫啥年洋勿赖巾军孪蚊皇矣讯钮威呸催车陈逮诱淡姆增冷哇匠骚营炕闺店奸脆弗布克精细化管理全案系列企业内控精细化管理全案王德敏 编著

4、目 录第1章 企业内部控制资金611 资金支付授权审批制度612 货币资金授权审批制度813 现金管理控制制度1014 银行存款控制制度1415 票据管理规范1716 印章管理制度20第2章 企业内部控制采购2221 采购授权审批制度2222 采购申请审批制度2423 采购预算管理制度2724 采购控制制度2825 验收管理制度3226 付款控制制度3527 退货管理制度3728 应付账款管理制度38第3章 企业内部控制存货4031 存货授权审批制度4032 存货采购控制制度4333 存货储存管理制度4534 仓库调拨管理规定4835 存货领用管理制度4936 存货发放管理制度5037 存货盘

5、点管理制度5238 废损存货管理制度5539 存货核算工作规范57第4章 企业内部控制销售6141 销售授权审批制度6142 客户信用管理制度6343 销售合同管理制度6644 发货、退货管理制度6845 货款回收管理制度6946 应收账款管理制度7147 销售回款奖惩制度7448 问题账款管理办法7549 应收票据管理制度76第5章 企业内部控制工程项目7851 工程项目授权批准制度7852 项目决策管理制度7953 概预算审查制度8154 竣工清理管理制度8255 竣工验收管理制度84第6章 企业内部控制固定资产8661 固定资产授权批准制度8662 固定资产购置管理制度8863 固定资产

6、验收管理制度9064 固定资产保管制度9365 固定资产折旧制度9566 固定资产盘点制度9867 固定资产处置制度10068 固定资产转移制度103第7章 企业内部控制无形资产10871 无形资产授权批准制度10872 取得与验收控制制度11173 无形资产使用管理制度11374 无形资产处置与转移管理制度11575 无形资产重大处置集体合议审批制度118第8章 企业内部控制长期股权投资12081 投资授权批准制度12082 长期股权投资决策制度12183 长期股权投资执行管理制度12484 长期股权投资处置管理制度126第9章 企业内部控制筹资12991 筹资授权批准制度12992 筹资决

7、策管理制度13093 筹资执行管理制度13294 筹资偿付管理制度133第10章 企业内部控制预算136101 预算授权批准制度136102 预算编制管理制度138103 预算执行控制制度140104 预算调整管理办法143105 预算执行分析制度145106 预算审计管理制度148第11章 企业内部控制成本费用150111 成本费用授权批准制度150112 成本费用预测管理制度152113 成本费用预算编制制度155114 成本费用执行控制制度156115 成本费用核算制度158第12章 企业内部控制担保165121 担保授权审批制度165122 担保风险评估制度167123 担保业务执行管

8、理制度169第13章 企业内部控制合同172131 合同授权审批制度172132 合同会审制度174133 合同专用章管理制度175134 合同违约及纠纷处理制度177第14章 企业内部控制业务外包179141 业务外包授权审批制度179142 技术服务外包合同范例181143 外包业务管理制度184第15章 企业内部控制子公司管理188151 委派董事管理制度188152 总会计师委派管理办法191153 委派子公司高管人员绩效薪酬制度194154 子公司重大投资项目管理控制制度197155 对子公司进行内部审计制度198156 子公司重大事项报告及对外披露制度202157 母公司合并财务报

9、表管理制度205第16章 企业内部控制财务报告编制与披露208161 反财务舞弊与投诉举报制度208162 财务报告编制准备管理制度209163 会计凭证管理办法212164 财产清查管理制度215165 财务报告编制管理制度219166 财务报告报送与披露管理制度222第17章 企业内部控制人力资源管理224171 企业人力资源需求计划224172 招聘管理制度226173 培训管理制度228174 绩效考核管理制度231175 薪酬与激励管理制度234176 晋升与离职管理制度238第18章 企业内部控制信息系统241181 信息系统管理授权审批制度241182 信息系统开发、变更与维护管

10、理制度242183 信息系统访问安全管理制度243184 信息系统硬件管理制度245185 会计信息化综合管理制度246186 会计信息化岗位责任制度247第19章 企业内部控制衍生工具251191 衍生工具业务报告制度251192 衍生工具交易管理制度252193 衍生工具交易监督与检查管理制度254第20章 企业内部控制并购256201 并购交易授权审批制度256202 并购交易前期准备管理制度257203 并购交易审慎性调查制度259204 并购交易财务控制制度261第21章 企业内部控制关联交易264211 关联交易回避制度264212 关联交易报告与披露控制制度266第22章 企业内

11、部控制内部审计269221 审计人员工作规范269222 内部审计管理制度270223 舞弊行为预防、检查、汇报制度274224 内部审计督导控制制度277225 内部审计质量控制制度278226 内部审计外部评价制度281第1章 企业内部控制资金11 资金支付授权审批制度制度名称资金支付授权审批制度受控状态文件编号执行部门监督部门考证部门第1章 总则第1条 为有效执行企业资金管理内部控制制度,规范资金支付审批程序,明确审批权限,提高资金使用效率,控制资金风险,特制定本制度。第2条 本制度的制定依据是公司法、会计法、企业会计准则及公司相关制度。第3条 本制度所涉及的对控股股东及其附属企业的资金

12、支付项目,均应符合年度股东大会预先批准的范围和额度。第4条 本制度主要规范公司资金支付,下属公司均应参照本制度制定相应执行文件。第2章 资金支付的分类及审批权限第5条 根据公司资金支付的性质,将资金支付分为以下两大类:经营性支付和非经营性支付。第6条 资金支付的审批流程。资金支付的审批流程如下图所示。资金支付审批流程图第7条 资金支付的审批权限。经营性支付与非经营性支付的审批权限如下表所示。经营性支付与非经营性支付的审批权限说明表支付种类审批额度审批职责经营性支付小额经营性支付3万元以内(含3万元,外币按记账汇率折算,下同)财务总监3万元以上总裁大额经营性支付对非关联方支付,50万元以内(含5

13、0万元,外币按记账汇率折算)总裁对非关联方支付,50万元以上董事长对关联方支付,30万元以内(含30万元,外币按记账汇率折算)总裁对关联方支付,30万元以上董事长非经营性支付无事由、无合同、对控股子公司借款除外30万元以内(含30万元,外币按记账汇率折算)董事长30万元以上,300万元以内董事会300万元以上股东大会第3章 资金支付审签人的责任规定第8条 用款人应如实反映资金支付内容,在资金申请单、报销单上签字,对资金支付结果负直接责任。第9条 各部门负责人对本部门资金支付的真实性、合理性及必要性负责,并在此基础上审核签字,对资金支付的结果负部门领导责任。第10条 对资金支付具有最终审批权限的人员,对资金支付的结果负领导责任。第11条 违反本制度的责任人,未对公司造成直接损失者,个人处以

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