财务绩效考核指标库

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1、财务管理部绩效考核指标库岗位名称序号指标名称总经理1.财务管理体系满意度2.财务规划建议被米纳次数3.年度财务管理工作计划完成率4.财务收支审核出错次数5.权限范围内资金流向审核出错次数6.资金筹措总裁满意度7.重大投资项目资金风险评估建议被米纳次数8.资金总体协调满意度9.子公司财务管理推进计划完成率10.经营管理建议被米纳次数11.部门内员工满意度12.相关人员满意度(协作)副总经理(会计核 算)1.会计核算制度、流程体系优化建议被米纳次数2.会计核算标准问题处理满意度3.会计报表编制出错次数4.税务工作计划完成率5.税务风险控制情况6.财务初始化计划完成率(财务软件权限管理的合理性和满意

2、 度)7.财务软件优化建议被米纳次数8.会计行为规范性9.核算工作计划完成率10.财产清查完成情况11.档案管理规划性12.财务相关信息获取及时情况13.财务培训满意度(部门内部员工的满意度)14.相关人员满意度(协作)总帐税务会 计1.记帐凭证复核出错次数2.财务系统记帐出错次数3.固定资产系统变动及记帐出错次数4.财务数据备份及时性5.帐务月结出错次数6.银行对帐、银行调节表处理出错次数7.财务数据定期核查疏漏次数8.成本费用结转出错次数9.涉税事务办理及时无错10.税务信息收集、传达的及时性11.档案管理满意度12.相关人员满意度(协作)外贸会计1.进出口业务相关凭证录入工作2.外汇核销

3、和国际收支申报出错次数、及时性3.出口退税规范性、及时性4.资格年度审查及时性5.香港公司会计相关处理及时性、出错次数6.销售业务账务处理出错次数、及时性7.相关人员满意度(协作)采购会计1.米购发票、米购清单审核出错次数2.米购结算数据审核出错次数3.采购结算业务凭证编制及时性、准确性4.米购单位往来核对疏漏次数5.业务系统供应商资金账核对疏漏次数6.对帐资料整体出错次数7.相关人员满意度(协作)供应商往来帐务管理的满意度制证会计1.出纳报告单、原始凭证每日审核疏漏次数2.往来转帐发票审核疏漏次数3.资金账、出纳银行账审核疏漏次数4.收付款数据审核疏漏次数5.会计凭证编制及时准确6.变更证明

4、办理及时性7.往来单位资料录入及时准确8.固定资产明细及提旧计提及时准确9.相关人员满意度(协作)稽核员1.稽核流程和制度满意度2.费用报销、其他开支合法性审核疏漏次数3.其它往来款管理满意度4.客户退余款、分开运费付款审核疏漏次数5.法人代表印章管理出错次数规范性6.账、实稽核疏漏次数7.档案管理情况稽核疏漏次数8.相关人员满意度(协作)前台经理1.出纳收支、销售结算工作流程和制度满意度2.销售结算、应收款日报表审核、报送及时准确3.市场票款、合同强制、提单开具对应情况审核疏漏次数4.业务系统客户资金与销售结算模块优化建议被米纳次数5.前台财务工作相关问题处理满意度6.前台工作计划完成率7.

5、相关人员满意度(协作)销售会计(客户结 算)1.结算清单、销售发票办理满意度2.开票信息回传及审核出错次数3.付款申请办理及时性、准确性4.销售余款发货确认出错次数5.销售往来审核疏漏次数6.应收款考核清单出具及时、准确7.销售结算、应收款日报表编制出错次数8.业务系统销售结算模块优化建议被米纳次数9.相关人员满意度(协作)销售客户资金往来帐务管理的满意 度销售会计(子公司结 算)1.应收款汇总表、其它销售相关报表编制及时性2.对账报告编制及时、准确3.销售发票开具及时准确4.开票信息回传及审核出错次数5.销售合同及提单管理出错次数6.客户发票及相关信息管理满意度7.运费付款申请办理及时性8.

6、客户、营销员咨询答复满意度9.相关人员满意度(协作)出纳(总部 收款)1.款项收取及时、准确2.资金分配合理性3.营业款、各类款项解缴及时准确4.到账通知及时性5.账账、账实相符核对疏漏次数6.应收票据明细表处理及时准确7.银行对帐单处理及时准确8.备用金额度控制情况9.报销审核疏漏次数10.现金日记帐处理及时准确11.相关人员满意度(协作)出纳(总部 付款)1.付款业务办理及时准确2.供应商资金账管理满意度3.货款、非货款付款明细表办理及时准确4.先发货业务货款到账、支票划款跟踪情况5.商业汇票、应付票据明细表处理及时准确6.出纳银行日记账、出纳收支日报表处理及时准确7.原始凭证处理及时准确

7、8.银行票据、财务专用章管理满意度9.相关人员满意度(协作)出纳(江湾 市场)1.收款业务办理及时准确2.款项办理合理性资金分配合理性3.营业款解缴及时准确4.单据交接及时准确5.业务单据、提单管理满意度6.市场银行票据、财务专用章管理满意度7.相关人员满意度(协作)副总经理(资金管 理)1.资金管理工作计划完成率2.融资计划完成率3.资金使用效益分析报告满意度4.资金预决算管理工作计划完成率5.运营资金筹措满意度6.权限范围内资金流向审核差错率7.重大投资项目资金风险评估建议被米纳次数8.金融机构及相关单位关系维护情况9.相关人员满意度(协作)资金管理专 员1.资金管理制度、流程优化满意度2

8、.资金预算计划完成率3.资金使用情况反馈满意度4.资金调控合理性/总经理满意度5.资金管理情况分析合理性6.资金汇总日报表处理满意度7.相关人员满意度(协作)融资专员1.融资建议被米纳次数2.融资合同及筹资协议管理满意度3.融资渠道开拓、维护满意度4.台帐管理及开票赎单办理及时准确5.金融机构政策、信息收集、反馈及时准确6.相关人员满意度(协作)财务管理经 理1.子公司财务相关制度优化建议被米纳次数2.总部财务分析体系优化建议、预算方案建议被米纳次数3.子公司财务管理工作计划完成情况4.子公司财务管理考核计划完成情况5.子公司财务分析合理性6.子公司财务管理问题处理满意度7.子公司财务相关人员

9、管理满意度8.内部审计体系、流程优化建议被米纳次数9.审计计划被批准时间10.审计计划完成率11.审计报告合理性及时性12.审计整改跟踪情况13.项目申计满意度14.相关人员满意度(协作)审计员1.内部审计体系、流程优化建议被米纳次数2.审计计划被批准时间3.审计计划完成率4.审计报告合理性及时性5.项目申计满意度6.审计整改跟踪情况综合财务管 理员1.预算管理建议被米纳次数2.财务分析体系优化建议被米纳次数3.财务分析建议被米纳次数4.预算方案编制建议被米纳次数5.各部门预算方案审核情况6.预算执行情况检查严肃性7.预算执行问题处理满意度子公司财务 管理员1.子公司财务管理相关制度、流程、体

10、系优化建议被采纳次数2.子公司工作计划建议被米纳次数3.子公司财务分析合理性4.子公司预算方案制定建议被米纳次数5.子公司财务管理问题处理及时性、满意度6.子公司审计整改跟踪情况财务总监绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式(权重)考核标准信息来源考核周期1净资产收益率税后净利润/所有者权益X100%目标值()。增加1个百分点,加()分;减少1个百分点,减()分或:实际值/目标值X100资产负债表和损益表每年2税后净利润率税后净利润/主营业务收入X100%目标值()。增加1个百分点,加()分;减少1个百分点,减()分或:实际值/目标值X100损益表每年3总成本费用率总成本/总营业收入X100%

11、目标值()。减少1个百分点,加()分;增加1个百分点,减()分损益表每年4货款回笼率当期货款回笼额/同期销售额X100%财务会计报告(统计分析报表)每年5部门费用与预算的差异率1(实际发生的成本费用/预算成本费用)X100%目标值(),增加1个百分点,减()分费用明细科目及预算资料汇总每年6总资产周转率主营业务收入/总资产均值X100%目标值()次。增加0.1次,加()分;减少0.1次,减()分或:实际值/目标值X100损益表及资产负债表每年7投资收益率投资净收益(亏损)/投资总额X100%目标值()。增加1个百分点,加()分;减少1个百分点,减()分财务总监绩效考核指标编号KPIKPI定义/

12、公式(权重)考核标准信息来 源考核周期1净资产收益率税后净利润/所有 者权益X100%1)=目标值,得100分2)比目标值每提局 %,加_分,最高分;3)目标值的%,不得分;4)介于其中按线性关系计算资产负 债表和 损益表年度统计年度考核2税后净利润率税后净利润/主营 业务收入X100%1)=目标值,得100分2)比目标值每提高 %,加一分,最高分;3)目标值的%,不得分;损益表年度统计年度考核4)介于其中按线性关系计算3总成本费用率总成本/总营业收入X100%1)=目标值,得100分2)比目标值每降低%,加_分,最高分;3)目标值的_ %,不得分;4)介于其中按线性关系计算损益表年度统计年度考核4下属部门费用与预算的差异率实际发生的成本费 用/预算成本费用 X100%1)=目标值,得100分2)比目标值每降低%,加分,最高分;3)目标值的_ %,不得分;4)介于其中按线性关系计算费用明 细科目 及预算 资料汇 总年度统计年度考核5计划财务费用与 实际财务费用差 异实际财务费用一计划财务费用1)=目标值,得100分2)比目标值每降低万元,加分,最高分;3)目标值的万元,不得分;4)介于其中按线性关系计算财务费用科目年度统计年度考核6总资产周转率主营业务收入/总 资产均值X100%1)=目标值,得100分2)比目标值每提高 %,加一分,最高分;3)目标值的%,不得分;

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