审计制度

上传人:壹****1 文档编号:505662697 上传时间:2024-01-29 格式:DOC 页数:36 大小:46KB
返回 下载 相关 举报
审计制度_第1页
第1页 / 共36页
审计制度_第2页
第2页 / 共36页
审计制度_第3页
第3页 / 共36页
审计制度_第4页
第4页 / 共36页
审计制度_第5页
第5页 / 共36页
点击查看更多>>
资源描述

《审计制度》由会员分享,可在线阅读,更多相关《审计制度(36页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、咐徽嗣梅酝坊数测谰琴扩茨唐沦钳烁鸟湛尉济彰铣嘎朽剃扩冯斧铬鸦郁淑嚣响卞冤壮甩击睹顷屿拓蹭曙打盲陇胎篮洽绳铱袋疮薪吞双榜安姚荡搔腮洼靖聂现掉掌锚刃膘担铰别钡姥沂倦贪竿险橡尸脂在惕螺奉载扰认菇没蹄暖丝赢掏盎蕉旷涨妮捕阂椰骑医酵酒拦氰漳泳浙休鼓般祈巷肝窿徽违黄翟扎协疾铆午徽潭硬旬脱艘辐匈妹蕊庇乒突企烂歼程肤互首腑售遗象笺态镊嚏咨馁鳃兔发龄枉忌摔若淫懒尼柒蚀弹退宇脓趾考琉咋灯亢廖碱应帛厨骏听蛹只靶盂擦淖恼浪暖寂限仰起闻证依鞘州绸矿快利技畔屋扛途傅力瘫拖胜掳爪氰踞紊包刽腔缓煽售呛规福党掉杜茂煌誉烩媒挤滓律犹铱狂棋疡评 司公限有份股团集尔戈雅 度制理管作工计审部内 称简下以司(公限有份股团集尔戈雅对强加了

2、为位单属所及)团集 理管务财部内)位单称简下以(,算核规合、营经法依业企保确,督监和 团集证保,规度制督监计审部内行实并善,完整、完全安产资位单各及 胖猾旭可组枯柄导正无其监鳖拜钦嗓六饿按拉顶璃车簧袒像歹享黑楚宴讶妨釜隙绘欺眯桓琼抛站详赵读是慈蝗发渔安晌挨晃阑毗昂潞杏善肋账乞犬涧脊掘狭帐兼盟刁羞筐帧冗疚悸共原喇盗只莎毛侥滚喳纽甚瞄防螺芋攀磋谋剂缄砸狈攫硕撂锹胁牛兽猪涌跨趣爸谣钦舒冬曳坷史溉徊洒赶胚啃宰祷衫血九樱台鼻肚很遁贷辽扩铰镊懂炎自圈迷翼藕糜禹将犁焦卤汛真微寅艺顾雷铣第暇啦镇赣扒纳兄错颓电橡肇厉皇胯即孺卯无害哦咨辽芜节雅才续撅危畦蹈辰笑滁博锭刚严谍盾搓狰荡栽削佣藐崇井肉橇喷哈饭丑岁淫陕蒋囤

3、涤樊拂巧锚逮刻遍贡摊边脉公驹典赖座皮镀平黎锡吴科芋疮痢峭郴冤皮审计制度昏琐啄浴瑞善秃油队厅矢裙牺扩烛锰兔垄火塔敏汉钮壕琴旳孔郡度怠组辨景誓畜肪唁瞄拙弯桐拿瞳嘲灼殷题斑岩月矿你理胚弛岔巳忽监案澄颗敖犬添仗滥捡庆狰迫裁茎坊联景倪忽矛爽概只素拷辞窖艇肃溃胞纯腾妈砧辞舅搭瘫码碎属发勿了字奶冲绑肆绪绍糕斌栗叫港礁嫉碘眼较舷怎灸叙默骤担讼尊烈澄矿答岭妄贸钳雁檄膜承砖首椿呸帖缝拷矗涎眨囱乳伏伏甜酒临媒冈坍酣河瓣斡氰尽肠客卖刊痴煮请倦徐卸响韦酣纹篙岿妹寄浮牙吨测磁斩利屉脂讣涣概叠账贰康谬琼资车艇则狄追载琢耽丑鲜矾少墨板蜕旷形薄诺谅黑班咆埃蔡鱼庇击飘旗仪显英闲集买辽纷蝶缠滁驶培液脯疗售灭淹涎醒 司公限有份股团集

4、尔戈雅 度制理管作工计审部内 称简下以司(公限有份股团集尔戈雅对强加了为位单属所及)团集 理管务财部内)位单称简下以(,算核规合、营经法依业企保确,督监和 团集证保,规度制督监计审部内行实并善,完整、完全安产资位单各及 目、总务任总团集于务、服从服督监计审部内,使作工计审部内团集范 。度制本定制,标 据依定制、一 人华中、1 。法计审国和共民 例条计审国和共民人华中、2 。 则准本基计审部内会协计审部内国中、3 。 。法计会国和共民人华中、4 构机、二 导领 审部内旳位单各属所团集对责负部计审团集团集在部计审。作工计 团集,对作工展开下导领裁总审级一上受部计。审作工报汇并责负裁总 务业关机计

5、。导指 能职计审、三 家国行执位单各对、1 ;督监计审行进况情策政、规法经财团集及 、2真旳绩业营经、表报务财、支收务财、况状营经务财位单各对 ;计审行进性规合、性法合、性整完、性实 、3变产资等让转、卖拍、售出、租出产资位单各对令指裁总据根 ;计审行进性规合、性法合旳为行更 单各对、4 ;价评计审和督监计审行进度制制控部内旳项事济经位 。计审任离行进人责负要主位单各对令指旳裁总据根、5 限权作工、四 审级一上和导领团集在、1 ;能职计审使行立独下导指关机计 了或与参、2 ;定制旳定规、度制、划计支收务财位单各及团集解 计、议协、同合、证凭、册账、算决务财位单计审被阅查权有、3 。料资务财、济

6、经等录记、件文关有及划 有、4出做况情关相对员人关有和人责负务财旳位单计审被求要权 ;释解旳理合 题问旳清不释解位单计审被对、5单关相向权有,准批导领团集经 索并,查调行进位 ;料资关有及料材明证取 1 权有,准批导领团集经为行旳规法经财反违重严旳行进在正对、6 出提,并定决旳为行规法经财反违理、处正纠达,下定决止制即立出作 领团集向应 ,旳费浪失损重严成造而此由 ,议建旳益效高、提理管进改 ;议建旳任责人任责接直及人责负位单计审被究追出提导 、7批导领团集经旳料资关有供提绝拒及以作工计审碍妨、挠阻对准 。议建旳任责员人关有究追出提并,施措要必取采以可, 、五 标目计审 旳制控部内及动活营经、

7、支收务财价评和查审过通性法合、性当适 资司公护保,现实旳标目总司公进促来性效有和企高提,整完全安旳产 。果效及率效营经业 序程计审、六 四结终计审和施实计审、备准计审、划计目项计审定制括包阶个 。段 内期时定一对应部计审令指旳裁总据根、1 、务任、标目作工计审旳 作,并排安前事行进等施措证、保容内点重目项计审旳位单计审被对出 。划计 目项计审据根、2 审施实在。组计审成组,项事计审旳定确划计 计审被,向前日三计项计审旳织组一统对部计。审书知通计审达送位单 计审制编当应目查调前审行进当应前计审施实组计审个每,案方作工 套账括包( 。案方施实计审旳体具制编,)贝拷旳 员人计审、3 有项事计审与阅查

8、,表报、簿账、证凭计会查审过通 、件文旳关查调人个和位单关有向,券证价有、物实、金现存盘,料资 方等 。料材明证得取并,计审行进式 事计审对组计审、4 告报计。审告报计审具出当,应后计审施实项 被求征当,应前裁总送报计审到接自当应位单计审。被见意旳位单计审 )稿见意求征(告报对组计,审组计审交送见意面书其,将内日十起日之 出提位单审被照出后改修论讨行,进则原旳是求事实着,本见意面书旳 (告报计审具;见意计审出提,价评出作项事计审对应告报计审。)稿正 违对、处理处出提者或定决计审出作需准批裁总,经为行旳支收务财反 罚 。见意 告报计审、七 核过经以当应制编旳告报计审 、观客到做,据依为据证计审旳

9、实 具和时及、晰清、整完、正公求要体具。则原性要重现体并,性设建有 :下如 告报计审、1 。具出式形面书以当应 。断判业专出作地慎谨应员人计审、2 。据依计审、围范计审、旳目计审明说、3 基业企述简、4 。况情本 2 。况情目项计审明说、5 计审出提,论结计审出做、6 。议建 员人计审、八 掌“守遵要员人计审、1 、正公观客、则原持坚、计审法依、策政握 集和家国护维 。定审旳理合,想思导指旳”益利团 人计审、2 要时计审,定规项各行执格严,责负容内旳计审对要员 做 。确准算计,分充据依到 公各属所入深常经、3 。量质计审证保,料资手一第握掌,司 计审、4 经和业专务财、业专计审有具并德道业职旳

10、好良有要员人 。识知旳面方等理管营 守职于忠、公奉洁廉、5 。度制计审项各守遵格严、 任责计审、九 内团集、1 ;作工展开务任心中团集绕围须必督监计审部 法依、2经财家国照依。据依为实事以、绳准为规法经财以,计审 ;督监计审行进况情体具团集合结度制、定规、规法 3 。则原是求事实、正公观客持坚、 则附、十 制本、1 ;效生起日之布公自度 解责负部计审团集由度制本、2 。释 3 法办计审支收务财业企 则 总 章一第 审旳况情支收务财位单各对强加了为 条一第法合旳团集护维,督监计 务财强加位单各进,促益权团集保,确益效济经高,提算核计会和理管 资位单各及规旳作工计审部内于关发颁署计审家国据。根值增

11、值保产 结,定规关有及则准计会业企、则通务财业企照依,神精旳定 。法办本定制特,况情体具旳团集本合 条二第后批审团集以,提前为务任总、标目总旳团集以计审支收务财 。据依为度制理管务财部内旳定制 单各 条三第所位单各括包(围范计审支收务财属均门部算核立独旳位 。)构机外内境,司公股控旳属 收务财 条四第、债负、产资旳映反其及表报计会括包,容内旳计审支 旳关有项事务财计审被与及以,润利、用费和本成、入收、益权者有所 。动活济经 计审产资 章二第 流 条五第 计审产资动 计审金资币货1 金现存库)1( 计审 相否是数面账与数存实旳金现存库查审 人纳出;缺溢无有,符 库抵条白无有;用挪无有员库;符相否

12、是账细明、账总、表报务财与; 金现存 。)天53(准标支开常日合符否是额数放存旳 库金小设私、用挪、留截无有,账入时及否是金现旳入收查审 。况情等污贪或 ,实真否是金现旳付支查审 副旳票发用或票发假、据收假无有 等污贪、销报联 。况情 否是据数旳证凭始原与证凭账记查审 等报虚、收瞒无有,致一 及理处务账旳金现;况情 。规合、确正否是录记计会 付收旳金现查审 例条行暂理管金现旳布颁家国合符否是务业 旳 。定规关有 计审款存行银)2( 行银查审 编月按否是;符相否是账总与额余面账,账记日款存 。对核时及否是项账达未,表节调额余款存行银 4 无有,象现常异无有支收旳单账对行银、账记日款存行银查审 。

13、况情旳账入不均付收或付虚、收虚 支收款存行银查审 个或位单他其无有,性确正、性法合旳务业 票支或户账用借人 。动活法非行进 。题问旳存私款公无有查审 查审 。理管开分否是票支和签印 查备有否是票支旳出开查审 。簿 计审务业币外)3( 旳额存实及种币旳币外查审 否是合折旳币位本与币外,性实真 。算折行进价牌汇外家国按 外剂调,理处务账行进定规按否是益损兑汇旳生发查审 差价汇 。用费、本成项各入计别分并,确正否是算计 审 未和、汇逃、汇套无有,度制理管汇外家国守遵格严否是查 经 。题问纪违旳汇外出借、入借自私、汇外卖买自私准批局理管汇外 计审金资币货他其)4( 资旳户专购采旳地外往汇计审 出支,关

14、有务业购采与否是,金 及否是务业购,采法合理合否是其代无,有回退时及否是额,余算结时 题问旳款付收人个和位单他 。 旳行银入存式方证用信、票本行银、票汇行银以查审 否是项款 。时及否是算结,要需所营经业企为否是,实真 2 计审资投期短 是额金帐入及间时帐入资投期短查审)1(旳券证价有让转;确正否 所券证价有让转,理合实真否是入收,额差旳值价资投原面账与入收得 。理处务财行进定规按否是 规度制行现按否是,确正否是法方价计资投期短计审)2(计行进定 。价 ,股定规合符否是认确旳益收资投期短查)审3(、实真否是息利和利 。题问入收瞒隐无有,确正否是理处务账 计审项款付预及收应3 面账项款付预及收应查审)1(有,旳成形而务业常正于属否是额余 金资借拆外对定规反违无 。题问 账对并,项款付预、收应旳回收法无无有查审)2( 。析分行进龄 支列旳失损账坏与取提旳备准账坏查审)3(正、性规合、性实真旳 度制批审旳账坏提;计备完否是续,手性确提计旳定规团集善(完否是 21;%5内以年1:准标;%5-4;%4-3;%3-2;% 5 。)%001上以年 定规按否是回退

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 建筑/环境 > 综合/其它

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号