南宁关于成立光伏支架公司可行性研究报告(DOC 105页)

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1、南宁关于成立光伏支架公司可行性研究报告xx集团有限公司目录第一章 拟成立公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8六、 项目概况11第二章 市场预测15一、 我国光伏市场发展概况15二、 我国光伏市场发展概况20第三章 公司筹建方案27一、 公司经营宗旨27二、 公司的目标、主要职责27三、 公司组建方式28四、 公司管理体制28五、 部门职责及权限29六、 核心人员介绍33七、 财务会计制度34第四章 背景、必要性分析38一、 全球光伏市场发展概况38二、 光伏支架细分市场概况41三、 行业的周期性、区域性和季节性特征43四、 项目实施

2、的必要性44第五章 发展规划46一、 公司发展规划46二、 保障措施47第六章 法人治理结构49一、 股东权利及义务49二、 董事53三、 高级管理人员58四、 监事61第七章 项目风险防范分析64一、 项目风险分析64二、 公司竞争劣势69第八章 环境影响分析70一、 编制依据70二、 环境影响合理性分析71三、 建设期大气环境影响分析72四、 建设期水环境影响分析73五、 建设期固体废弃物环境影响分析74六、 建设期声环境影响分析74七、 建设期生态环境影响分析75八、 营运期环境影响75九、 清洁生产77十、 环境管理分析78十一、 环境影响结论80十二、 环境影响建议80第九章 选址可

3、行性分析82一、 项目选址原则82二、 建设区基本情况82三、 创新驱动发展85四、 社会经济发展目标86五、 产业发展方向88六、 项目选址综合评价90第十章 投资估算92一、 编制说明92二、 建设投资92三、 建设期利息95四、 流动资金97五、 项目总投资98六、 资金筹措与投资计划99第十一章 项目经济效益评价101一、 基本假设及基础参数选取101二、 经济评价财务测算101三、 项目盈利能力分析105四、 财务生存能力分析108五、 偿债能力分析108六、 经济评价结论110第十二章 进度规划方案111一、 项目进度安排111二、 项目实施保障措施111第十三章 总结113第十四

4、章 附表附件115报告说明xx集团有限公司主要由xx投资管理公司和xx有限责任公司共同出资成立。其中:xx投资管理公司出资742.50万元,占xx集团有限公司75%股份;xx有限责任公司出资248万元,占xx集团有限公司25%股份。根据谨慎财务估算,项目总投资5590.39万元,其中:建设投资4624.07万元,占项目总投资的82.71%;建设期利息58.54万元,占项目总投资的1.05%;流动资金907.78万元,占项目总投资的16.24%。项目正常运营每年营业收入10100.00万元,综合总成本费用8132.89万元,净利润1436.86万元,财务内部收益率19.07%,财务净现值2089

5、.48万元,全部投资回收期5.79年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。我国光伏产品出口曾因欧美“双反”调查而受到较大影响。以光伏组件为例,根据中国光伏行业协会统计,我国光伏组件的出口占比从2012年高达78%降至2016年约40%,出口量也多年维持在20GW左右规模。但随着我国光伏发电技术持续提升,发电成本不断下降,新兴市场纷纷涌现,自2017年开始,我国光伏产品出口占比稳步增长。至2019年,组件出口量已达66.6GW,占国内组件总产量约67.5%,同比增长18.2%。本报告为模板参考范文,不作为投资建议,仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估

6、等内容基于公开信息;项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。第一章 拟成立公司基本信息一、 公司名称xx集团有限公司(以工商登记信息为准)二、 注册资本990万元三、 注册地址南宁xxx四、 主要经营范围经营范围:从事光伏支架相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)五、 主要股东xx集团有限公司主要由xx投资管理公司和xx有限责任公司发起成立。(一)xx投资管理公司基本情况1、公司简介公司不断建设和完善企业信息化服务平

7、台,实施“互联网+”企业专项行动,推广适合企业需求的信息化产品和服务,促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用,业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台,培育产业链,打造创新链,提升价值链,促进带动产业链上下游企业协同发展。公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上,坚持优化结构,提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式,补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板,走绿色、协调和可持续发展道路,不断优化供给结构,提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,以提质增效为中心,以提升创新能力为主线,降成本、补短板,推进供给侧结

8、构性改革。2、主要财务数据表格题目公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日资产总额2125.251700.201593.941508.93负债总额1227.70982.16920.78871.67股东权益合计897.55718.04673.16637.26表格题目公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度2017年度营业收入5467.294373.834100.473881.78营业利润948.86759.09711.64673.69利润总额846.63677.30634.97601.11净利润6

9、34.97495.28457.18431.78归属于母公司所有者的净利润634.97495.28457.18431.78(二)xx有限责任公司基本情况1、公司简介面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态,公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索,提升企业综合实力,配合产业供给侧结构改革。同时,公司注重履行社会责任所带来的发展机遇,积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来,公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立

10、世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。2、主要财务数据表格题目公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日资产总额2125.251700.201593.941508.93负债总额1227.70982.16920.78871.67股东权益合计897.55718.04673.16637.26表格题目公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度2017年度营业收入5467.29

11、4373.834100.473881.78营业利润948.86759.09711.64673.69利润总额846.63677.30634.97601.11净利润634.97495.28457.18431.78归属于母公司所有者的净利润634.97495.28457.18431.78六、 项目概况(一)投资路径xx集团有限公司主要从事关于成立光伏支架公司的投资建设与运营管理。(二)项目提出的理由采用跟踪支架的光伏系统,其组件朝向根据光照情况进行自动调整,可减少组件与太阳直射光之间的夹角,获取更多的太阳辐照,可有效提高发电效率。采用跟踪支架的电站需要增加一定的前期投资成本,并需要承担一定的装置运行

12、风险及后期运维成本。“十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜期,也是南宁贯彻“四个全面”战略布局、落实“三大定位”新使命、勇当广西“两个建成”排头兵的关键期。必须深刻认识国内外环境的新变化,准确把握发展的历史方位和阶段特征,抓住用好重大战略机遇,促进经济社会持续健康发展。(三)项目选址项目选址位于xx,占地面积约13.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)生产规模项目建成后,形成年产xx吨光伏支架的生产能力。(五)建设规模项目建筑面积13821.13,其中:生产工程9400.22,仓储工程1667.45,行政办公

13、及生活服务设施1605.60,公共工程1147.86。(六)项目投资根据谨慎财务估算,项目总投资5590.39万元,其中:建设投资4624.07万元,占项目总投资的82.71%;建设期利息58.54万元,占项目总投资的1.05%;流动资金907.78万元,占项目总投资的16.24%。(七)经济效益(正常经营年份)1、营业收入(SP):10100.00万元。2、综合总成本费用(TC):8132.89万元。3、净利润(NP):1436.86万元。4、全部投资回收期(Pt):5.79年。5、财务内部收益率:19.07%。6、财务净现值:2089.48万元。(八)项目进度规划项目建设期限规划12个月。

14、(九)项目综合评价经分析,本期项目符合国家产业相关政策,项目建设及投产的各项指标均表现较好,财务评价的各项指标均高于行业平均水平,项目的社会效益、环境效益较好,因此,项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本,制定好项目的详细规划及资金使用计划,加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理,特别是加强产品生产的现金流管理,确保企业现金流充足,同时保证各产业链及各工序之间的衔接,控制产品的次品率,赢得市场和打造企业良好发展的局面。第二章 市场预测一、 我国光伏市场发展概况1、我国光伏市场现状(1)产业政策推动行业持续发展光伏行业属于国家鼓励的新能源行业。太阳能光伏行业属于国家鼓励发展的战略性新兴产业,国家出台了多项对该行业的支持政策。(2)光伏市场巨大,规模增长迅猛我国光伏行业自2002年开始起步,光伏发电技术水平不断提高。2010年后,在欧洲经历光伏产业需求放缓的背景下,我国光伏产业迅速崛起,成为全球光伏产业发展的主要动力。根据中国光伏行业协会统计,2019年,受政策调整影响,中国光伏新增装机量为30.1GW,尽管相比2018年新

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