财务审查工作职责(四篇).doc

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1、财务审查工作职责1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作;2、成品成本核算与分析;3、认真核对并确认客户的每一笔回款,做好客户回款的审核确认工作,编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐;4、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表,每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表;5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪,包括及时与客户对帐,协调跟进帐务处理;6、负责工资提成的核算等;7、负责结账、编制会计报表,安排各项税费的申报事宜;8、协助主管完成其他日常事务性工作。财务审查工作职责(二)1、审核记账凭证,据实登记各类明细账,并根据审核无误的记账凭证汇总,登记总

2、账2、定期对总账与各类明细账进行结账,并进行总账与明细账的对账,保证账账相符3、负责结转各项期间费用及损益类凭证,并据以登账4、负责出具财务报表5、纳税申报6、定期核对固定资产帐目,作到帐物相符7、日常的会计核销工作,包括费用核销、成本核算、资金核算、资产核算、利润核算等;做到收付及时、账实、账账相符,日清月结8、部分人事工作9、完成公司和上级下达的其它工作财务审查工作职责(三)1、核签、编制会计凭证,整理保管财务会计档案;2、登记保管各种明细账、总分类账;3、定期对账,包括财务软件,如发现差异,查明差异原因,处理结账时有关的账务的调整事宜;4、设计、修订会计制度、会计表单,分析财务结构,编制会计报告、报表;5、具体执行资金预算及控制预算内的经费支出,管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产,每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目。财务审查工作职责(四)1.负责各业务区域上下游财务对账及结算工作;2.负责公司费用报销及付款审核;3.负责根据所有相关票据制作记账凭证,并登记入账;4.负责应收款催缴、应收款账龄分析和客户对账工作;5.负责应付款往来核对,根据应付款账龄及时审核和处理到期应付款;6.负责根据预算定期汇总费用实施情况,出具费用预算对比表;7.参与业务部门其他相关评审工作;8.配合领导做好财务报表、年度审计、预算等其他相关事宜。第1页共1页

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