收支预算总表

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1、2019年收支预算总表表一 单位:万元收 入 支 出 项目 预算数 项目(按功能分类) 预算数 财政拨款收入18,965.70一般公共服务其中:一般公共预算财政拨款18,965.70公共安全 政府性基金预算财政拨款教育42,038.55事业收入12,625.44科学技术事业单位经营收入 文化体育与传媒上级补助收入社会保障和就业3,657.60附属单位上缴收入医疗卫生其他收入12,849.66节能环保城乡社区事务农林水事务交通运输资源勘探电力信息等事务商业服务业等事务国土资源气象等事务粮油物资管理事务其他支出本年收入合计 44,440.80本年支出合计 45,696.15上年结余(转)结转下年

2、动用事业基金1,255.35收入总计45,696.15支出总计45,696.152019年收入预算总表表二 单位:万元收 入 项目 预算数 财政拨款收入18,965.70其中:一般公共预算财政拨款18,965.70 政府性基金预算财政拨款事业收入12,625.44事业单位经营收入 上级补助收入附属单位上缴收入其他收入12,849.66本年收入合计 44,440.80上年结余(转)动用事业基金1,255.35收入总计45,696.152019年支出预算总表表三 单位:万元功能分类科目合 计其中科目编码科目名称基本支出项目支出事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出合计45,696.1534

3、,983.7510,712.40368湖北文理学院45,696.1534,983.7510,712.40368001湖北文理学院45,696.1534,983.7510,712.402050205高等教育42,038.5531,326.1510,712.402080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2,604.002,604.002080506机关事业单位职业年金缴费支出1,053.601,053.602019年财政拨款收支预算总表表四 单位:万元收 入 支 出 项目 预算数 项目(按功能分类) 预算数 财政拨款收入18,965.70一般公共服务其中:一般公共预算财政拨款18,965.70

4、公共安全 政府性基金预算财政拨款教育18,965.70科学技术文化体育与传媒社会保障和就业医疗卫生节能环保城乡社区事务农林水事务交通运输资源勘探电力信息等事务商业服务业等事务国土资源气象等事务粮油物资管理事务其他支出本年收入合计 18,965.70本年支出合计 18,965.70上年结余(转)结转下年 收入总计18,965.70支出总计18,965.702019年一般公共预算支出表表五 单位:万元功能分类科目合 计其中科目编码科目名称基本支出项目支出合计18,965.7016,327.702,638.00205教育支出18,965.7016,327.702,638.0020502普通教育18,

5、965.7016,327.702,638.002050205高等教育18,965.7016,327.702,638.002019年一般公共预算基本支出表表六 单位:万元经济分类科目预算数其中科目编码科目名称人员经费日常公用经费合计16,327.7015,320.001,007.70301工资福利支出15,320.0015,320.0030101基本工资7,285.947,285.9430102津贴补贴1,484.061,484.0630107绩效工资6,550.006,550.00302商品和服务支出1,007.701,007.7030201办公费130.50130.5030202印刷费149

6、.20149.2030205水费215.00215.0030206电费215.00215.0030207邮电费22.1922.1930211差旅费38.8038.8030213维修(护)费85.1685.1630216培训费40.9140.9130218专用材料费103.24103.2430227委托业务费7.707.702019年政府性基金预算支出表表七 单位:万元 功能分类科目合 计其中科目编码科目名称基本支出项目支出0.000.000.002019年财政拨款“三公”经费支出表表八 单位:万元 项目预算数合计0.00因公出国(境)0.00公务接待费0.00公务用车购置及运行费0.00其中:公务用车运行维护费0.00 公务用车购置费0.002019年财政拨款专项支出预算表表九 单位:万元项目预算数0.002019年专项转移支付分市县表表十 单位:万元 项目名称预算数0.00

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