审计岗位职责描述(3篇).doc

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1、审计岗位职责描述_组织编制年度审计工作计划,制定审计项目计划、审计重点、审计方案;_组织参与对公司内部的项目经营质量审计、项目收入、成本审计、风险管理审计及专项审计工作,包括编制审计方案并组织实施,撰写审计报告并复核审理,撰写审计通报、审计通讯,复核、整理、上报相关审计项目档案等;3.负责审计发现问题的整改跟踪,协调公司相关部门及责任人,指导、监督内审及外审问题整改并进行考核,完成整改问题的闭环处理;4.执行公司层面、各板块、各业务流程内控风险的识别、评估、应对和监控;_组织开展公司违规经营投资责任追究工作;6.负责与集团审计部的日常联络工作,收集、汇总、分析公司重要审计信息、重大风险事件、典

2、型审计案例等信息;8.负责将审计项目的所有资料按档案管理的有关规定整理归档;9.完成其他审计相关事务和领导交办的其他事项。审计岗位职责描述(二)1、独立实施财务收支、预算审计、专项审计、绩效审计、内控审计等等类型的审计业务,并编制审计报告、披露问题,提出改进建议和决策依据;能够独立开展对关键岗位和有重大风险岗位的经营责任审计。2、负责公司各项业务、项目及产品的合规性审核及审计,评估业务实施全过程的合规风险,出具合规意见,制止、报告公司业务经营活动中的违法违规行为和风险隐患,并敦促整改。3、协助部门建立与完善内部审计制度与工作流程,健全内控体系建设;4、制定公司各项审计管理规范,编制具体审计工作

3、计划,并组织开展和监督落实;5、负责有关审计资料的原始调查、收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益6、参与编制内部审计计划及审计实施方案审计岗位职责描述(三)1、配合制定并执行公司内部审计工作制度、流程、工作计划及具体的审计方案;2、按公司财务制度规定实施会计核算标准并检查实施落实到位;3、对公司各项业务活动的合规性、财务状况的真实性、合法性等进行审计;4、与外部审计机构配合完成年度财务报告等相关审计工作;5、负责对集团及子公司内部控制系统的健全性、合理性、有效性和风险管理进行审查并给出意见反馈;协助完善公司内控体系,对公司对内部控制制度的执行情况进行监督检查;6、完成领导安排的其他工作。第1页共1页

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