产品打样流程

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1、 产品打样流程及过程检验标准编 号: 编 制:关克 求审 核: 批准: 日 期:201年7月目 录一、目的3二、适用范围3三、打样、转产、转产全貌图四、产品打样试制流程41打样分类:.操作流程:3.相关文件表格记录:五、生产工艺标准及过程检验标准12六、打样产品技术工艺要求及原材料通用标准17. 柜台饰面油漆做法72.柜台内堂做法13. 原材料使用标准17一、 目的规范产品打样过程、提高产品打样质量,健全新产品研发试制流程,为确保开发新产品的可靠性和准确性,保证产品能顺利批量生产,保证产品生产质量、工艺、效率、成本等,确保产品符合客户的需求。二、 适用范围适用于产品打样的全过程,包括新产品试制

2、、工程项目打样、连锁品牌产品标准化转产前试制。三、 打样、转产、转产全貌图职责输入部门职责:负责与客户沟通,确认打样内容,协助打样过程中所遇问题。技质中心职责:负责产品打样试制、转线/转产、转厂的全过程实施及质量控制技术部:负责提供打样产品试制的所有技术资料、生产图纸,转产全套输入资料。生产执行组:负责按照图纸完成产品打样、转产的试制、试产工作;质量部:负责产品打样、转产的全过程质量监控配合部门职责:全力配合打样、转产、转厂全过程。财务部:负责处理成都生产部:玻璃、美工、钢构、外协各环节全力协助打样车间提出的配合需求。四、 产品打样试制流程1. 打样分类:产品打样分两大类:类包括:新产品、SI

3、新设计、新工艺、工程项目类;类包括:产品标准化、新工艺打样。2. 操作流程:1.1 新产品、SI新设计、新工艺、工程项目类打样流程1.1 产品标准化打样验证、新工艺打样流程流程图流程说明相关部门提打样计划N产品标准化打样试制、验证由技术部提打样计划表;新工艺打样由技术部提出并填写打样申请单;技术部YY总监审批技术质量中心总监审批技质中心总监N图纸深化技术部进行图纸拆分,制OM表、零部件图等技术部图纸审核对图纸工艺、参数、BO清单等进行审核技术部技术交底技术部组织相关人员做打样产技术交底工作,沟通细节做法,落实各环节负责人并填写技术交底协调单。技术部打样组打样前准备打样前准备,打样组制打样进度计

4、划及备料,如有特殊材料,技术部协助采购特殊材料。打样组技术部NY样品试制对试制过程中出现的问题记录,填打样过程跟踪记录表,及时解决试制过程中出现的问题;质检现场跟进,核查试制中有无未按图纸尺寸、工艺要求施工、材料有无使用错误等;技术部打样组质量部评审验证Y技术部组织相关人员根据样品评审表对样品进行评审,若样品合格,则继续下一环节;若打样不合格,质检则在样品评审表填写不合格具体项目交给打样组重新打样。技术部打样组质量部打样总结技术部将打样资料转正式资料并归档;组织人员召开试制总结会。技术部生产部质量部3. 相关文件表格记录:1.1 打样申请单1.2 技术交底协调单1.3 作业时间统计表1.4 质

5、检验收表1.5 打样过程问题记录表1.6 样品评审表 打样申请单 单号:DY0700SI新设计打样工程项目打样 新产品打样 新工艺打样产品标准化打样客户名称项目名称追银族展示框打样要求完成日期017.221产品名称及打样要求序号产品名称产品规格单位数量打样要求1展示框96620*180件1345备注:打样申请人: 申请日期:院长审核:总经理/总裁办审批:技质总监:注:SI新设计、工程项目、新产品打样需设计院院长或总经理审批;产品标准化试制、新工艺打样由技质中心总监审批。技术交底协调单项目名称: 会议主持: 会议日期: 目的:确保项目顺利完成。参会人员设计、销售:技 术 部:生产打样组:交底内容

6、材质交底:工艺结构交底:外加工项目交底:问题纠正沟通:其它事项:各环节负责人色板确认:灯具确认:五金配件采购:委外加工件:其它:备注:打样过程问题记录表产品名称下单编号工 序下单日期序号制作日期发现问题解决方法记录人: 审核: 作业时间统计表产品名称下单编号序号工种操作时间段用时1234567910113115118190122245记录人: 审核: 作业流程单产品名称申请单号工 序操 作 人操作流程:记录人审 核样品评审表样品名称评审日期样品来源样品图片评审内容评审部门意见生产部质量部技术部设计院评审人员样品外观样品规格样品功能样品质量评审结果合格不合格具体项目(整改办法)1.3.4.56.

7、编制审核审定批准流程:编制-分管领导审核-技质中心总监审定-总经理批准-存档五、 生产工艺标准及过程检验标准木工环节质量检验表样品名称验收日期检验项目检验工具验收栏“”不合格详情合格不合格1板材、木皮选料:材料品种、规格正确。图纸2木皮的纹路拼接与图纸要求相符,木皮无色差、无阴阳色、无起皱、崩缺、破烂现象。图纸/目测3钉头有无外露或钉爆板件现象,钉装完备后要确保部件表面无溢胶,干净整洁。目测4半成品直角必须倒R=1m角。手感/目测柜台要求安装灯具,需开穿线孔及预埋电线。目测门及抽屉无变形,开、拉、合顺畅自然,无碰撞声音,周边间隙一致。手感/卷尺7面层板粘贴牢固,无鼓包、溢胶。目测图纸要求抽屉装

8、锁的需提前开好锁缺且位置正确目测9工艺线条深浅一致目测卷尺10尺寸按图示标准,总尺寸1mm,部件误差1mm。卷尺1活动层板大小合适安放平稳,与侧板间隙小于2mm。卷尺1整体结构牢固,无松动摇晃,无明显缺陷。目测手动13板材、木皮选料:材料品种、规格正确。图纸14木皮的纹路拼接与图纸要求相符,木皮无色差、无阴阳色、无起皱、崩缺、破烂现象。图纸/目测15钉头有无外露或钉爆板件现象,钉装完备后要确保部件表面无溢胶,干净整洁。目测处理结果:工序组长签字: 车间主管: 质检签字: 品管主管签字: 钢构环节质量检验表样品名称验收日期检验项目检验工具验收栏“”不合格详情合格不合格管材无裂缝、无叠缝目测2焊接

9、处无夹渣,气孔、无脱焊、虚焊、焊穿目测3打磨线条流畅、见光部分不见焊点、不见商家标识,无划伤、划痕现象。目测4电镀产品要求电镀层均匀,无色差、漏镀目测5喷涂类要求整件喷涂均匀,颜色一致、无漏喷、流油、尘点等现象;不见光铁器类要求打磨光滑做防锈处理。目测6不锈钢要求纹路符合图纸要求;抛光达到镜面效果。7外观尺寸不影响及非配合尺寸误差2mm。卷尺尺寸按订单图纸要求,图纸无注明公差要求和特殊用途按标准mm。卷尺9配合尺寸保证误差0.5m以内 ,有模板或注明入框的严格按模板或配合尺寸要求收货。卷尺1四脚测试水平尺寸,高低偏差不大于2mm卷尺1检验结构适当使用破坏性测验,焊口稳固性、无摇摆、松动等现象。目测/手动213415处理结果:工序组长签字: 车间主管: 质检签字: 品管主管签字: 油漆环节质量检验表样品名称验收日期检验项目检验工具验收栏“”不合格详情合格不合格木磨打磨平滑、无砂痕、划痕、磨穿、起泡。目测喷透明油的产品,表面平整、补灰饱满。目测抹灰钉眼、接缝处补原子灰,用10#-180#砂纸砂磨表面平整。目测手感(过程跟踪检验)按规定比例配兑封固底漆,封固底漆干燥就进入下工序,做漆面用猪血灰整体满

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