内审岗位职责说明

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1、职责描述:1、主持审计监察中心的匸作,组织实施公司决议和道爭长安排的工作:2.组织制定审汁监 察中心的工作讣划.组织实施公司下达的经营汁划:3.根据公司下达的工作目标和指标,制定审汁监察 中心的考核抬标:组织部考核和评价,签认部考核结果,提出对部人员的奖惩慰见:4、组织编制并实施 公司年度审计工作讣划:5.组织对公司的各项经济活动实行审汁监啻,必要时委托审讣爭务所进行:6. 组织对公司开展经济效益和财务收支审计:7、组织对公司中层以上人员及特殊管理岗位人员的任期经营 目标.离任经济责任审计:&定期检査监督公司的资产管理、国家财经法规和财务制度的执行情况:9、 负责组织审计活动结束后审计资料汇总

2、、审讣总见书撰写、审讣项目立卷等匸作:10、负责下达审计整改 通知,并及时组织回访或后续审计,落实审计结果:11.组织对重要经济活动和出现的重大爭故开展专題 审计调査:1213.负责对公司行政、匸程.营销等各类制度进行审査,并对公司各类制度执 行情况进行监察:14、负责做好部门员工的培训.考核、管理工作:15.组织项目结算并协助适价合 约中心就项目结算分歧与承建商进行谈判和协商:16、组织处理公司的法律爭宜:17.完成董事长/总裁 交办的其他匸作任务c任职资格:L会计学.财务管理或相关专业本科以上学历:2.8年以上房地产 行业工作经验.其中3年以上同等岗位工作经验:会计师资格.国家注册会计师为

3、佳:3、有全面的现代 企业管理知识.熟悉财经法律法规和制度:4、熟悉房地产管理.土地管理相关法律法规,合同法律法规, 企业财务制度和流程:5.6.匸作细致、严谨, 具有较强的判断和决策能力、计划与执行能力:7.具备良好的敬业精神和职业道德操守,有很强的感日 力和凝聚力。部审计经理岗位职责:1. 负责根据年度审计计划制定财务审计计划及目标:2. 负责搜集整理财务审汁相关的规苹制度.监管要求等,做好财务审汁的有关文件、报表.信息资料的整 理.分析等基础工作,按规定建立审计档案:3. il报告,做好工作底稿及相关资料的整理.归档匸作。4. 负责对审il发现的问題进行分析研九 提出处理意见和管理建议.

4、按审讣程序和有关规定做出审计结论 和决定,并负责监督执行:5. 负责做好木岗位的部培训及转培训工作。6. 配合开展其它项目和专业审il工作:7. 负责配合做好部门风险管理的相关爭宜:&完成领导交办的其他工作。采购流程审汁总监职责:1. 协助识别集团采购流程高风险领域及編制年度采购流程审计汁划:2. 协助建立采购流程审计程序及培养采购流程审计专业人员:3.4. 参与总结会议并向督察灸员会领导及业务商级领导汇报审计发现及建议:5 确保有正确及足够的工作底稿。要求:1. 具有枚强的审il=分析及风险识别能力:2. 熟悉采购流程或具有采购流程审汁经验者优先:3. 良好的团队合作將神及沟通能力:4审计总

5、经理序号工作任务工作描述1管理休系建设1 员责制定集团审计监察各项管理规辛:制度,并监骨执行:2 负责组织集团及所属公司工作计划管理制度修订:3 建立和完善集团部门部工作和人员的职责管理体系并监督执行2审计1:作1、负责对集团及所屈公司拎管理制度与流程的执行情况进行审il:(控评价)2. 负责对集团及所屈公司与经营活动相关的财务收支、报表编制、合同签订等情况进行审计:3.4、负责对集团及所屈公司投资和资木运作行为进行风险评价,并提出可行性建议:5、负责对集团及所属公司有关部门和个人的经济责任进行审査.提出处理总:见:6、对集团及所屈公司主要管理人员和关键岗位人员进行离任审计:7. 提请或配合外

6、部审计机构进行审计工作:&完成集团董爭长批准的专项审计工作。3团队建设管理1、负责部门经理及主管以上管理人员的分匸管理等丄作:2. 负责部门人员的业务素质的培训,职业道德的教育:4人爭管理1 负责集团木部门经理人员的考核管理工作:2 负责集团木部门人爭管理及各项匸作岗位评价:3负责建立和完善集团审计人员晋升、使用、淘汰机制:任职资格任职资格教育程度全日制专科以上学历专业婆求财务审讣专业或企业管理等相关专业技能水平1 对企业审il监察匸作管理有系统的了解和实践经验,对审计监察管理各模块有较深入的认识:2 具备现代审计管理理念和扎实的理论基础:3熟悉国家.地区财经法规等匚作经验1 八年以上大型企业

7、管理工作经验2 三年以上大型企业审il负责人岗位工作经验。价值观及行为准则1 认同企业文化:2 有良好的职业操守:3严格遵守国家法律法规,执行企业各种规直制度。书审计师,或注册审汁师及注册会计师控管理髙级经理或总监岗位职责K监督问责标准的执行:2、参与制定不相容岗位分离标准及评估匸具:参与组织总部困财务流程风险梳理:参与组织财务系统重大 风险梳理.并建立应急预案:参与组织总部的、直屈企业及业务控制点梳理:报备产业集团风险控制文档, 风险应急预案:3、参与组织总部及直属业务的财务流程控制点测试:参与组织开展专项检査.报备各产业重点风险检查方 案.检査报告及问趣整改落实情况报告:参与总部采购和招投

8、标管理:4、参与控成熟度评价匸具开发:跟进产业集团审计问题整改情况5、落实渠道建设方案,报备各集团季度控管理信息报表任职资格:1. 中级会计师证书.会汁、审iX经济、金融.法律等相关专业2. 8年以上财务及相关工作经验(研究生3年以上)。3. 参与在集团困推广控体系。4. 风险、控等方面工作经验三年以上。5. 熟练学握财务管理知识。6. 初步具备财务控管理的相关知识。7. 初步具备与财务控管理连接的知识结构:经济.财务会计法律等。&熟悉集团化管理的知识:部审计经理15-30万5天反馈发布于:13小时前全日制统招木科3年以上经验普通话25-35岁收藏我感兴趣请联系我商业保险职位描述:岗位职责:1

9、. 负责组织开展集团控股子公司的控审计项目:2. 负责集团审计发现问趣的整改跟进并报告:3. 负责审计发现问題的归类.汇总及分析:4. 负责审计底稿的归集、整理皐5. 参与部审计制度的修订。任职要求:1. 全日制重点院校审il或财务管理类研尤生毕业:2. 具有在大型房地产企业从爭部审计或财务管理丄作3年以上经验:3. 良好的中英文语言与文字表达能力.较好的团队协助能力及抗压能力。4. 个人素质要求:细致.勤奋、踏实.对数字敏感。国TOP10地产开发商岗位职责:负责对公司运营关健环节进行监控.受理、调査违规违纪爭件并实施流程制度审汁促进公司管理制度 流程体系的规性建设.降低运营风险。任职资格:l

10、x统招木科及以上学历,企业管理等相关专业:2. 3年以上同岗位工作经验,有上市公司审计、部控制经验者优先:3s熟悉审il相关理论、政策和实务.熟悉部控制知识,掌握现代企业管理知识。部审计经理太阳能科技工作职责:Is按照部审计计划,编制部审计工作方案,组织部审计工作的实施;2、监替分、子公司遵守国家财经法律、法规及总公司的相关规章制度的情况;3、对公司各部机构.分、子公司的部控制制度的完整性.合理性及其实施的4、协助建立健全反舞弊机制,确定反舞弊的里点领域.关键环节和主要容,并在部审计过程中关注和检査可能存在的舞弊行为;5、监督公司资产安全、完整、保值增值情况;7、定期与不定期报告部审计工作计划

11、执行情况以及部审计工作中发现的问题8. 除常规审计外,负责各类专项审计。9. 财务总监交办的其他工作。lx本科以上会计或审计专业学历;2、三年以上公司部审计工作经验;3、熟悉企业部控制基本规及国家法律、法规;4、熟练掌握运用部审计方法;较强的数据分析处理能力;5、具有较强的沟通协调表达能力及书面文字表达能力。6、诚信廉洁,勤奋敬业,作风严谨,敬业负贵,有良好的职业素养.审经理某上市建筑集团职位描述:岗位职责:1.参与编制部审讣制度:2.参与编制部审计于册:3.参与采购业务审讣:4.参 与资产审计:5.参与财务审讣。岗位要求:1.ih法律.管理、 IT等专业;2木科以上学历,中级以上职称;3从爭

12、过审il业务3年以上:4.沟通能力强.组织管理能 力强.文字表达能力强;5热爱审计工作,敬业。审计经理大型国有房地产开发企业25-35 万岗位职责:Kil报告:2. 参与项目尽职涮查工作:3. 对公司负责人进行经济责任审汁或离职审il:4、撰写年度.季度财务报表复核报告:5. 控评价或风险管理评价丄作:6、审讣信息化管理与建设:7、其他相关工作。岗位婆求:K具有注册会讣师资格,有会计师爭务所工作经验者优先:2. 具有控或风险管理专业特长者优先:3. C4、木科以上学历,财经或相关专业,5年以上工作经验:5. 年龄限制:3040岁:审计经理(财务)复华置地房地产开发岗位职贵:1. 负责制定.完善

13、部门的各项规草制度,流程梳理:2、负责公司所属投资项目财务预算、财务收支情况.公司资产、负债和损益进行审汁3. 负责对公司及所屈爪位对外投资并购、基建工程、重大技术改适、招标采购等重要经济爭项或重大经 济合同进行审计监督4、负责与外部监管部门的联系、协调、配合丄作c任职资格:K财经类本科及以上学历.5年以上财务.审计工作经验2、中级以上职称或具有中国注册会计师(CPA)、国际部审讣师(CIA)等资格优先考暹。2、熟悉国家财经法规.审讣法规和税收政策及相关账务的处理方法,对部控制及流程有较深刻的认识.熟 练堂握办公软件使用技能。3、4、I:作稳定性和原则性强具备较强的逻辑思维能力、分析辨识和判断

14、能力能承受较强的匸作压力。审经理某上市建筑集团职位描述:岗位职责:1.参与编制部审讣制度:2.参与编制部审计手册:3.参与采购业务审ih 4.参 与资产审计:5.参与财务审讣。岗位要求:1ih法律.管理、 IT等专业;2本科以上学历.中级以上职称;3从爭过审讣业务3年以上:4.沟通能力强,组织管理能 力强.文字表达能力强;5热爱审计匸作,敬业。审计经理亦庄国际投资发展岗位职责:1. 公司部审讣:在部门负责人的描导下编制年度部审il2. 部风险控制:草拟公司风险控制评价方案,对公司部控制体系运行进行监替与评价.并撰写公司风险控 制评价报告:3. 项目出资前审计:对即将出资的投资项目进行业务流程评

15、价确保整个出资程序合规且决策风险可控:4. 其他专项审计:完成公司领导交待的其他专项审计工作:任职资格:1 2. 五年以上企业财务管理经验或三年以上会讣师爭务所匸作经验:3. 具有审计师.会计师或注册会计师,以及兼有其他相关职业资格者优先:4.部审计经理太阳能科技工作职责Kil l:作的实施:23.有效性进行检査和评估:4、协助建立健全反舞鄭机制.确定反舞弗的重点领域、关键环节和主要容.并在部审计过程中关注和检査可能存在的舞弊行为:5.7. 定期与不定期报告部审讣I:作汁划执行情况以及部审讣匸作中发现的问题8、除常规审计外负贵各类专项审计。9、财务总监交办的其他工作。审经理某上市建筑集团职位描述:岗位职责:1.参与编制部审汁制度:2.参与编制部审计于册:3.参与采购业务审讣:4.参 与资产审计:5.参与财务审讣。

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