工程质量、安全、环保检查记录表

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1、工程质量、安全、环保检查记录表工程名称开工日期计划竣工日期施工项目技术单位负责人负责人建设设计监理单位单位单位序号检杳项目检查内容和方法检查记录整改建议1施工组织设计1、审批手续是否齐全;2、施工组织安排是否合理、可行;3、是否编制质量、安全、环境保证 措 施,并有针对性;2开工报告是否有开工报告,审批手续是否齐全。3组织机构1现场组织机构是否按要求设置;2是 否设立专门的质量、安全机构。4人员资质1项目经理是否具有建造师执业资格 证 书和三类人员证书2专职质量人员是否具有质量专业技术 人员证书或质量(检)员证书;3专职安全管理人员是否具有三类人员 证书;4关键工序人员是否持证上岗;5特种作业

2、人员是否持证上岗;6是否建立项目部人员台帐。5业主或监理单位 安、质、环要求1、业主或监理是否对本项目有安、 质、环要求;2、是否进行了安排部署并按要求回 复。4法律法规及其 他要求(安、 质、环)1、是否进行识别获取适用本项目的法 律法规及其他要求(安、质、环);2、是否检索到常用技术标准/规范;3、疋否向员工、相关方传递相关要 求。5施工图纸1、是否有图纸会审记录及设计回复资 料;2、是否有发放记录。6施工复测是否进行施工复测,相关记录是否齐 全。7设计变更1、设计变更手续是否齐全;2、是否发生未批准先施工现象。8质量自控体系1、质量自控体系是否健全、质量职 责 是否明确;2、质量方针、目

3、标的建立是否满足 业 主/上级主管部门的要求,相关文件中 质量方针、目标描述是否一致;3、质量目标是否分解是否落实到人; 实现情况是否定期检查;9质量管理制度是否建立质量管理制度:10质量保证措施是否制定质量保证措施;11创优规划是否编制创优规划,规划是否有利于 质 量目标实现。12质量问题(事 故)处理1、有无来自业主、监理有关质量冋 题 通知单;2、每份整改通知单是否形成闭环。3、事故是否是按“四不放过”原则处 理;13安全环保自控体 系1、安全环保自控体系是否健全、安 全 环保职责是否明确,是否逐级签订责任 书,层层落实;2、安全环保方针、目标的建立是否 满 足业主/上级主管部门的要求,

4、相关文 件中质量方针、目标描述是否一致;3、安全环保目标是否分解,是否落 实 到人;实现情况是否定期检查;14安全、环境管 理制度是否建立安全环保管理制度:15安全、环境保 证措施是否制疋安全、环境保证措施;16项目负责人项目经理是否做到了每月1次以上巡 检;17自检、互检是否有自检、互检记录18专职检杳1、专职质量(检)员检查记录是否齐 全;2、质量冋题整改是否形成闭环。19安、质、环教 育培训是否编制项目部教育培训计划;2、二级安全教育培训记录是否齐全;3、全员教育、考核率100%;4、农民工教育、考核率100%;5、复工、转岗教育、考核率100%;&特种作业人员教育培训、持证上岗率 10

5、0%.20安全、环保检 查1、是否编制项目部安全环保检查计 划;2、是否进行经常性检查。3、是否进行定期(季节性、法定节 假 日前后)检查;4、是否进行综合性大检查;5、对检查发现的问题是否形成闭环。21安、质、环例 会1、是否每周召开安、质、环例会,形 成记录;2、是否每月召开安、质、环例会,形 成记录。22作业指导书1是否经项目总工程师审批;2是否受控,发放记录是否齐全。23(安全)技术交 底1、交底内容是否全面;2、技术交底是否交底到现场作业人员 并履行签字手续;24专项技术方案1专业性强、危险性大的分项工程是否 按要求单独编制专项技术方案;2专项 技术方案审批手续是否齐全;3、专项技术

6、方案中安、质、环保证 措 施是否合理;4、专项技术方案是否进行交底、头施 过程是否进行检查并留有记录。25工程日志1、施工、调度、工班日志记录时间 是 否连续,有无安质环情况记录;2、发现问题有无跟踪处理记录。26仪器、仪表1、是否按施工组织设计文件要求配 置,是否满足投标承诺;2、疋否在检测/校准有效期内,计量 检测报告/校准证书是否齐全3、是否由专人负责管理并建立台帐;27机具、设备1、是否按施工组织设计文件要求配 置,是否满足投标承诺;2、是否建立台帐;3、是否由专人负责定期检查维护。28进场材料检验、 验收T;重要物资验证记录是否齐全;2、光、电缆测试记录;3、设备开箱检验记录是否齐全

7、。29仓库储存1、是否堆放整齐、状态标识是否清 楚;帐物卡台帐是否相符;2、库房是否满足防潮、防尘、防盗等 要求;3、消防器材配置是否合理;有无防火 禁烟标识;4、易燃易爆物品、危险化学品是否隔 离存放。5、不合格品是否单独存放、标识清 楚;处理过程是否符合要求。30检验批、分项、 分部工程验收资 料1、自检、报检手续是否齐全;2、隐蔽工程记录是否齐全;3、是否发生未经监理签认进入下道工 序施工现象;4、资料是否齐全,相关人员签认是 否 齐全;检查人: 检查日期:室内给水管道及配件安装工程检验批质量验收记录(GB50242-2002 )表 4.2 编号: 工程名称子分部工程名称项目经理施工单位

8、验收部位施工执行标准 名称及编号GB50242-2002专业工长)(施工员)XX分包单位分包项目经理施工班组长XX质量验收规范的规定施工单位自检记录监理(建设)单位验收记录主 控 项 目1给水管道的水压试验4.2.1 条2给水管道的通水试验4.2.2 条3给水管道的冲洗和消毒4.2.3 条4直埋(金属)给水管道防腐4.2.4 条般项目1给水管与排水管的间距4.2.5 条2管道及管件焊接质量4.2.6 条3给水水平管道的坡度4.2.7 条4给水管和阀门安装的允许偏差(mr)实测值水平 管道 纵横 方向 弯曲钢管每米全长25米以上125塑料管 复合管每米全长25米以上1525铸铁管每米全长25米以

9、上225立管垂直度钢管每米5米以上38231.5233124塑料管 复合管每米5米以上28铸铁管每米5米以上310成排喑 段和阀在同一平面上间距3223002125管道的支、吊架安装4.2.9 条管道的支、吊架安装应平整牢固;金属管道立管管卡安装应符合下列规定:1楼层高度小于或等于5m,每层必须安装1个。2楼层高度大于5m,每层不得少于 2个。3管卡安装咼度,距地面应为1. 5 1 . 8m, 2个以上管卡 应匀称安装,同一 房间管卡应安装在同一高度。检验方法:观察、尺量及手扳检杳施工操作依据质量检杳记录完整月日施工单位检杳结果评定项目专业项目专业质量检杳员:XXX技术负责人:XXX年月日监理(建设)单位验收结论监理工程师:(建设单位项目专业技术负责人)年月日

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