财务部副经理工作职责及分管的考核标准

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1、精选优质文档-倾情为你奉上 工作职责(财务部副经理总库)1、检查保管员工作有没有按照程序文件ISO9001、API等标准执行,软件资料是否齐全,每个月检查库房的软件资料归档情况,检查每月进行多次盘库、盈亏怎么处理,检查保管员对产品质量的维护情况,是否做好防锈处理工作、是否拿出整改方案,检查保管员各种材料齐全和分帐材料是否一致,是否存在误差,出现问题要及时处理。2、每周检查外协库房、五金库房、橡胶件库房、成品库房等对产品、工具等标识信息是否齐全、与入库单、领料单、计划大表和转道单信息是否一致、软件资料是否及时送达和交接。3、加强库房管理,严格管理制度,指导库房保管员的物资清理盘点工作,将盘点数据

2、及实物要相符,并维护进ERP系统,但手工账仍要保存,杜绝因库房管理疏忽而造成的损失。4、抓好库房物资管理的帐务管理,监督每季度全面盘点,每月抽盘,将盈亏情况如实报送总经理,经常督查保管务必要帐、卡、物三相符。5、应按照计划检查每天的日常工作,并详细记录在案,上下班时检查办公室内的各项安全(电源开关、电器开关、门窗等)环境卫生,人员文明用语,是否有迟到、早退、无故缺席工作例会、培训学习等其它活动。6、应检查各库房保管员的各项工作,检查各库房的领发料手续是否齐全,如出入库的验收合格单、入库单、发票等,检查库房的各种材料和产品是否帐、卡、物相一致,检查库房有没有用错条,错物,是否按照生产部的计划大表

3、和产品领料单下料、发料,由谁批准,检查库房有没有多开领料或少发料,检查保管员是否对产品熟悉,有没有对外协单位多发料而不收料回厂。7、经常收集各车间部门的经济活动分析资料,组织财务人员不断进行业务学习,提高企业财务工作的整体业务水平,适应财务工作的要求,参加公司的各项学习和活动。8、认真保管好企业的各种公私印章,不利用职务之便为他人提供一切经济担保,更不得用企业帐上的资金转借给其他单位或个人放高利贷,拿利息,从而得取私利,不得私设金库。9、对所有外购、外协单位的往来帐及时清理,尤其对出现不合格品的外购、外协单位的帐目,严格执行公司规定的“红联”单对冲帐,不得任何人私自用便条调换式退回产品,每月的

4、月底必须会同供应部、质量部联合汇总当月所有“红联”单的对冲情况,并形成报表呈送总经理。每年至少与油田客户对帐两次。10、监督加强对库房贵重物资的管理(如焊粉、焊丝、进口橡胶件等),督促保管员严格按生产运行大表发料。11、对所有外协外购供应方的款项的兑付,必须先由供应部确认,然后由质量部确认无质量问题再上往来帐,上往来帐后由供应部造成还款计划,由财务部根据往来帐上的金额数确定是否欠款,并报总经理批准。12、检查发货前的各项准备工作,如发货清单及等软件是否齐全;检查从原材料库再制品库半成品库成品库产品出厂开出发票货款回笼等这一系列的过程,检查审核有没有缺少。13、审核好外购加工工件的零部件的价格、

5、数量,必须严格把关,特别是锻打铸件要专项列支,如发现外购物品帐物不符,质量不合格,废品退货等重大问题,必须及时向主管负责人作书面报告。14、提供合理化建议,制定降低成本的有效措施,并加以实施,节电、节水、节煤等,按成效得分。15、负责公司财务帐目,整理,制单工作,登记分类帐,正确使用会计帐目,核对帐目,保证帐帐相符,帐证相符,负责全部帐簿、凭证、表册的装订。16、每月和保管核对一次出入库数量,每季度对一次库存数,每月抽查材料,发现缺少,及时追查原因,主要贵重材料每月盘点一次,库存货每季至少盘点一次.17、根据企业整体经营目标,结合存货的供应、使用、销售和库存等情况,配合有关部门制定物资消耗、储

6、备资金、定额、生产资金定额和产品资金定额,切实加强对 存货资金占用的控制,在存货管理上达到既要保证生产经营的连续性,又要尽可能少地占用资金的要求。18、经常深入仓库、车间,了解各种存货的储备情况,分析积存或不足的原因,针对存在原因,提出解决方案,提高库存周转率。19、督查库房是否按计划大表的库存数量进行标识、隔离与无计划的分开,况且核对计划大表看计划上加工的产品无计划区域是否有,立即提出反馈。20、完成总经理交办的临时任务。部门工作考核标准:被考核人:财务部副经理总库1、建立健全各种原始记录,按照ISO9001要求完善好各项软件资料,如因本部门资料不完善而且造成不合格,在厂内内审出现不合格项的

7、,每有一项扣0.25分,在外审中出现不合格项,每有一项扣1分此数据由管理者代表提供2、每周检查外协库房、五金库房、橡胶件库房、成品库房等管辖的库房对产品、工具等标识信息是否齐全、与入库单、领料单、计划大表和转道单信息是否一致、上道转进产品是否对照实物核对转道单和软件资料等、软件资料是否及时送达和交接、检查内容是否与计划大表一致,是否有涂改现象无人签字就接受,是否延误其他部门,对未执行到位的库房保管要考核,否则,根据其他部门反馈单交行政考核部百分考核扣0.5分/次。3、抓好库房物资管理的帐务管理,监督每季度全面盘点,每月抽盘,将盈亏情况如实报送总经理,经常督查保管务必要帐、卡、物三相符,入库产品

8、签字手续要齐全,准确率大于95%,对主管奖励1分;准确率小于95%,每次扣1分,检验方法为:计划部或生产部按排专人,在各自库房随机抽取至少30类类型的零件,如此30类零件中准确率是多少,来与以上标准对比,数据由产前计划部、生产部共同提供。4、应按照计划检查每天的日常工作,并详细记录在案,上下班时检查办公室内的各项安全(电源开关、电器开关、门窗等)环境卫生,人员文明用语,是否有迟到、早退、无故缺席工作例会、培训学习等其它活动,对下属缺席等情况未处理或未上报弄虚作假,发现一次扣0.5分,自己缺席一次扣0.1分,数据由行政部提供给考核部。5、严格按照生产部的计划大表和产品领料单下料、发料,由谁批准,

9、检查库房有没有多开领料或少发料,检查保管员是否对产品熟悉,有没有对外协单位多发料而不收料回厂,对外协多发料而不收料回厂的,如果不反馈、做老好人,每发现一次多发料的,对该主管百分考核1分/次,此数据由财务部副经理分库,提供;6、是否按公司规定的文件对部门召集例会,并且做好会议记录,解决各库房反馈的问题,对未执行例会制度的百分考核0.2分/次,数据由行政部提供。7、每2个月必须对库房保管进行业务培训并形成培训效果评价表交行政部,若未执行将扣0.2分/次,以把培训效果评价表交行政部为依据,数据由行政部提供。8、对所有外购、外协单位的往来帐及时清理,尤其对出现不合格品的外购、外协单位的帐目,严格执行公

10、司规定的“红联”单对冲帐,不得任何人私自用便条调换式退回产品,每月的月底必须会同供应部、质量部联合汇总当月所有“红联”单的对冲情况,每月底形成报表交总经办,若到时未交的,每月考核主管0.5分/月,数据由总经办提交行政考核部执行考核。9、监督加强对库房贵重物资的管理(如焊粉、焊丝、进口橡胶件等),督促保管员严格按生产运行大表发料,不能有计划借用或此计划未用完给其他计划用等现象,对计划规定的焊份、焊丝等与计划大表不符是必须提出反馈,不得有违规现象,违规一次扣0.5分,此数据由财务部副经理分库提供;10、督查库房是否按计划大表的库存数量按照规定的时间内进行标识、隔离与无计划的分开,生产计划下达后,在

11、三天内没有执行到位,导致装配在领用该计划时或在生产过程中,才发现没有库存,调查结果体现是库房没有进行生产计划中零件分开,有一次百分考核0.5/次,数据由两装配车间、计划部反馈给行政考核部;核对计划大表看计划上加工的产品,无计划区域是否有,立即提出反馈给公司节约将对主管奖励0.5分/次,该数据由产前计划部提供;11、督查库房要核对计划,提出外购计划库房是否有多余的,若不反馈一旦查出库存不准、标识不清导致多外购等产品的造成库存产品积累、资金流转不畅等现象,主管将承担多外购的费用,数据由产前计划部、其他部门提供给行政部考核组。12、准确率:部门主管每月要对本部门的每个人的工作效率、工作质量、纪律制度

12、、出勤率这几项的准确率或执行率至少达到98%,对分管所有人员及项目都要有准确率数据,每低一个百分点,对下属个人百分考核0.3分/点,对主管百分考核0.2分/点,如数据提供不真实,将对该主管百分考核1分/项,数据由财务部副经理总库及行政企管部、考核部提供;13、对本部门的月计划、周计划、日布工单的执行及结果检查及个人的每月考核数据提供、月总结的上交,如没有执行的,对每一项百分考核0.5分/项数据由行政考核部提供;14、对于领导安排的临时性项目,各主管能积极主动去完成,上一级主管将根据项目的重要程度进行考虑奖还不奖,如奖将控制在0.5-1分之间,如主管发现按排的项目不积极主动跟踪,不跟踪到最终项目完成的,将根据项目的重要程度,考核0.5-2分/次此数据由该部门上一级主管进行每月底提供;专心-专注-专业

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