青州政务服务中心管理办公室

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1、精选优质文档-倾情为你奉上2018年青州市政务服务中心管理办公室部门预算目 录第一部分. 青州市政务服务中心管理办公室部门概况一.主要职能二.部门预算单位构成 第二部分. 青州市政务服务中心管理办公室2018年部门预算表一.部门收支总体情况表二.部门收入总体情况表三.部门支出总体情况表四.财政拨款收支总体情况表五.一般公共预算支出情况表六.一般公共预算基本支出情况表七.政府性基金预算支出情况表八.一般公共预算“三公”经费预算表九.政府采购预算表第三部分. 青州市政务服务中心管理办公室2018年部门预算情况和重要事项说明一.预算编制的基本原则和方法二.收支预算总体情况三.财政拨款收支情况四.一般

2、公共预算支出情况五.一般公共预算基本支出情况六.政府性基金预算支出情况七.重要事项说明第四部分.名词解释第一部分 青州市政务服务中心管理办公室部门概况一、主要职能青州市政务服务中心管理办公室主要职责:(一)负责提出纳入或退出青州市政务服务中心的窗口单位及其审批服务事项并报市政府决定。(二)负责对纳入青州市政务服务中心的事项办理进行监督管理和指导服务。(三)负责制定和实施青州市政务服务中心各项管理制度并进行监督检查。(四)负责对进驻青州市政务服务中心的窗口单位及其工作人员进行管理考核。(五)负责处理裁决青州市政务服务中心窗口单位在办理审批服务事项中的意见分歧,受理和处理公民、法人和其他组织对青州

3、市政务服务中心窗口单位及其工作人员的举报投诉并提出处理建议。(六)负责青州市政务服务中心电子审批系统的规划开发、管理维护、硬件设备的采购维护,指导监督窗口单位推进网上审批工作。(七)负责青州市政务服务中心网络的管理与维护工作。(八)牵头组织开展投资项目并联审批,对重点投资项目实行协调督办;参与制定、督促落实全市投资审批优惠政策。(九)负责对青州市会计集中核算中心的管理。(十)负责对进驻青州市政务服务中心的中介机构进行监督管理。(十一)负责对各部门单位单独设立的专业政务服务平台、镇级为民服务中心进行指导。(十二)完成市委、市政府交办的其他工作。青州市会计集中核算中心主要职能:负责对纳入青州市会计

4、集中核算单位的会计核算与监督;按国库集中收付制度要求开设零余额账户,根据国库集中收付中心核定的月度用款计划办理各单位资金结算;编制单位财务会计报告,协助单位做好年度部门预决算编制和财务分析,并及时向财政部门和单位报送财务会计报告和相关会计信息;在规定时间内代保管单位会计档案,确保会计资料的真实和完整。二、部门预算单位构成青州市政务服务中心管理办公室部门预算包括:青州市政务服务中心管理办公室、青州市会计集中核算中心。青州市政务服务中心管理办公室2017年部门预算编制范围单位详细情况见下表:序号单位名称备注1青州市政务服务中心管理办公室2青州市会计集中核算中心第二部分青州政务服务中心管理办公室20

5、18年部门预算表部门公开表1部门收支总体情况表单位:元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入7,342,892.00功能科目类级二、政府性基金预算拨款收入一般公共服务支出7,239,392.00 三、财政专户管理资金四、事业收入五、事业单位经营收入六、其他收入本年收入合计7,342,892.00 本年支出合计7,239,392.00 七、上级补助收入政府调剂支出八、附属单位上级收入地方水利建设基金调剂支出13,500.00 九、上年结转增量上解90,000.00 结转下年收入总计7,342,892.00 支出总计7,342,892.00专心-专注-专业部门公开表2部门收入总体情况

6、表单位:元科目编码科目名称合计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入财政专户管理资金事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入上年结转合计7,342,892.00 7,342,892.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00201一般公共服务支出7,239,392.00 7,239,392.00 0.000.000.000.000.000.000.000.0020103政府办公厅(室)及相关机构事务7,239,392.00 7,239,392.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 行政运行3,360,786.

7、00 3,360,786.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00政务公开审批958,400.00 958,400.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00事业运行2,920,206.00 2,920,206.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00234增量上解90,000.00 90,000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.0023401增量上解90,000.0090,000.000.000.000.000.000.000.000.000.00增量上解90,000.0

8、090,000.000.000.000.000.000.000.000.000.00252地方水利建设基金调剂支出13,500.00 13,500.00 0.000.000.000.000.000.000.000.0025201地方水利建设基金调剂支出13,500.0013,500.000.000.000.000.000.000.000.000.00地方水利建设基金调剂支出13,500.0013,500.000.000.000.000.000.000.000.000.00部门公开表3部门支出总体情况表单位:元科目编码科目名称合计基本支出项目支出政府调剂支出地方水利建设基金调剂支出增量上解结转下

9、年合计7,342,892.00 6,280,992.00 958,400.00 0.0013,500.00 90000.000.00201一般公共服务支出7,239,392.00 6,280,992.00958,400.000.000.000.000.0020103政府办公厅(室)及相关机构事务7,239,392.00 6,280,992.00958,400.000.000.000.000.00 行政运行3,360,786.00 3,360,786.00 0.000.000.000.000.00政务公开审批958,400.00 0.00958,400.000.000.000.000.00事业运

10、行2,920,206.00 2,920,206.000.000.000.000.000.00234增量上解90,000.00 0.000.000.000.000.000.0023401增量上解90,000.000.000.000.000.000.000.00增量上解90,000.000.000.000.000.000.000.00252地方水利建设基金调剂支出13,500.00 0.000.000.0013,500.0090000.000.0025201地方水利建设基金调剂支出13,500.000.000.000.0013,500.0090000.000.00地方水利建设基金调剂支出13,50

11、0.000.000.000.0013,500.0090000.000.00部门公开表4财政拨款收支总体情况表单位:元收 入支 出项 目2018年预算数项 目合计一般公共预算政府性基金预算一、一般公共预算拨款收入7,342,892.00一般公共服务支出7,239,392.007,239,392.00二、政府性基金预算拨款收入增量上解90,000.0090,000.00地方水利建设基金调剂支出13,500.00 13,500.00 收入合计7,342,892.00支出合计7,342,892.007,342,892.00部门公开表5一般公共预算支出情况表单位:元 经济科目 功能科目 2018年预算数基本支出项目支出合计机关工资福利支出机关商品和服务支出对事业单位经常性补助机关资本性支出(一)对事业单位资本性补助对个人和家庭的补助机关工资福利支出机关商品和

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