数据修改管理制度

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1、数据修改管理制度第一节总则1、目的为标准数据操作管理工作,降低数据被非法生成、变更、泄露、丧失及破坏的风险,特制定本制度。2、适用范围本制度适用于公司内的后台数据导入、修改以及提取相关问题的处理流程。3、职责1.1 计划管理部是主要归口部门,其中计划管理部IT人员负责公司应用系统的后台数据导入、修改以及提取等事项。1.2 各个部门可根据部门的需要,或业务方面的需要,对系统提出要求。1.3 数据操作包括数据导入、修改和提取的审批权限:数据导入、修改或提取由提出需求部门的部门经理审核、批准,计划管理部IT负责人复核。4 .数据导入和修改4.1 数据导入指应数据拥有部门要求,通过后台数据库,将数据导

2、入运行环境的操作。对于发生在批处理中的自动数据导入,请参见批处理管理制度中的相关内容。4.2 数据修改指应数据拥有部门要求,对公司信息系统中的数据在后台数据库中进行的修改。数据修改包含数据内容的修改以及数据库结构的变更。4.3 数据导入/修改必须遵循统一的数据导入/修改申请流程,具体流程参见数据导入/修改流程附件一。任何人不得在未经授权的情况下对应用系统数据库进行数据导入/修改的操作。4.4 数据导入/修改流程中的申请、审批、操作工作需分别由不同人员承担。数据导入/修改操作只能由IT负责人指定的人员或第三方服务商执行,导入/修改权限须按照标准通过系统设定分配给指定人员。4.5 数据库中的数据操

3、作日志、数据导入/修改/提取申请表附件四、数据导入/修改/提取汇总表附件五须保存三年。IT负责人每半年委派人员将数据操作日志、数据导入/修改/提取申请表和数据导入/修改/提取汇总表进行核对,确保所有数据导入/修改均经过了有效的审批以及数据导入/修改是准确的。5 .数据提取和发放第一条数据提取只应数据拥有部门要求,对公司信息系统中的数据从后台数据库中进行的提取。第二条数据提取和发放须遵循统一的数据提取申请流程,参见数据提取流程附件二。任何人不得在未经授权的情况下对应用系统数据库进行提取和发放操作。第三条数据提取中的申请、审批、操作及检查工作需分别由不同人员承担。数据提取的操作只能由IT负责人指定

4、的人员或第三方服务商进行,提取权限应按照标准通过系统设定分配给指定人员。第四条数据库中的数据操作日志、数据导入/修改/提取申请表附件四和数据导入/修改/提取汇总表附件五须保留三年。IT负责人每半年委派人员将数据操作日志、数据导入/修改/提取申请表和数据导入/修改/提取汇总表进行核对,确保所有数据提取均经过了有效的审批以及提取是准确的。第五条IT负责人或IT负责人指定的人员只能把提取出的数据发放给中请人,不能发放给其他人员。对存放数据的介质,确保只有授权人员能够访问。第二节数据操作日志管理第六条IT负责人应指派专门人员,定期至少每季度对数据库的操作日志进行检查。如果发现异常,及时进行分析解决。具

5、体流程参见数据操作日志审阅流程附件三1/11第三节附则第七条本制度由公司总部负责解释和修订第八条本制度自发布之日起开始执行。恒大集团#/11附件一数据修改/导入流程数据管理流程-数据修改/导入需求公司业务部门审批签字需求人员填写数据修改申请单填写数据修改/导入确认意见检查修改/导入结果IT负责人/相关负责人审批签字记录反馈意见建立第三方维护账号,并开启数据库日志数据修改/导入申请单归档通知第三方维护人员进行相关操作数据修改/导入申请表商护维方三用员小维护人员制定修改/导入方案维护人员进行数据修改/导入对修改/导入方案进行测试对生产机进行备份与申请人再次核对,并分析问题原因记录数据修改.导入方法

6、,及数据修改/导入前后内容返还数据修改/导人申请表给需求部门填写数据修改/导人不能执行意见通知需求申请人检查修改/导入结果恒大集团具体的数据导入/修改流程如下:数据拥有部门提交数据导入/修改/提取申请表,申请表中需要具体描述导入/修改原因、导入/修改内容。申请表需经过数据拥有部门负责人以及IT负责人的审批。IT负责人指定的数据维护人员收到申请表后,应首先与第三方服务商进行联系,确认数据变更的需求,并在数据库中维护第三方维护账号,开启相关日志。第三方服务商应与申请部门再次核对申请表内容,假设是数据导入申请,对要导入的数据来源进行检验,确保其有效性和安全性;然后,分析导入/修改可行性及后果,假设可

7、以导入/修改,进一步提供导入/修改方案。方案中须提供准确性和完整性的检查方法和对错误数据导入/修改的处理方法,以及测试方案。数据导入/修改方案应经过IT负责人的审阅。四、对于数据导入/修改方案,要先在测试环境下进行方案测试。如测试成功,须在数据导入/修改之前对所影响的数据先做备份。然后,依据最终确定的数据导入/修改方案在运行环境中执行具体的数据导入/修改。如果测试失败,需修改测试方案,直至方案测试成功。五、数据导入/修改完毕后,第三方服务商通过公司指派的数据维护人员通知申请人检查数据导入/修改结果是否与需求一致。假设数据导入/修改符合要求,申请人填写数据导入/修改/提取申请表的验收结论;假设数

8、据导入/修改不符合要求,第三方服务商需重新检查和修改数据导入/修改方案,经IT负责人审批后,进行下一步工作。六、IT负责人指定的数据维护人员填写数据导入/修改/提取汇总表,记录数据导入/修改的申请编号、申请部门、导入/修改原因,以及导入/修改内容和申请人反馈意见等。七、将数据导入/修改/提取申请表和数据导入/修改/提取汇总表归档保存。#/11附件数据提取流程#/11具体的数据提取流程如下:数据拥有部门提交数据导入/修改/提取申请表,申请表中需要具体描述提取原因、提取内容。申请表需经过需求部门负责人以及IT负责人的审批。二、IT负责人指定的数据维护人员收到申请表后,应首先与第三方服务商进行联系,

9、确认数据提取的需求,并在数据库中维护第三方维护账号,开启相关日志。三、第三方服务商在技术层面进行评估,决定是否接受数据提取申请。假设不接受申请,出具理由,并告知申请部门;假设接受申请,第三方服务商应制定数据提取方案,并在测试环境中进行测试,测试通过后,方可在运行环境中执行具体的数据提取;否则,修改数据提取方案,再此进行测试,直至测试成功。四、数据提取完成后,通知申请人检查数据提取结果是否与需求一致。假设数据提取符合要求,申请人填写数据导入/修改/提取申请表的验收结论;假设数据提取不符合要求,数据维护人员重新检查和修改数据提取方案,再次执行操作。五、数据维护人员填写数据导入/修改/提取汇总表,用

10、以记录数据提取的申请编号、申请部门、提取原因,以及提取内容和申请人反馈意见等。六、将数据导入/修改/提取申请表和数据导入/修改/提取汇总表归档保存。#/11附件三数据操作日志审阅流程数据管理流程-数据操作日志审阅#/11定期提取数据库日志联系相关人员进行数据操作要求业务部门补数据操作申请单对异常类型进行分析询问业务部门该数据操作是否符合业务需求所有文档归档要求第三方人员更正其数据修改操作数据操作申请单依据数据操作申请4单对数据库操作日志进行审阅是否发现异常耳出具异常报告,并交至数据库管理员跟进在数据库操作日志上签字附件四数据导入/修改/提取申请表数据导入/修改/提取申请表应用系统名称申请表编号

11、申请部门申请人申请提交时问年月日建议完成时问年月日前任务类别数据修改数据提取口数据导入申请描述栏数据导入/修改/提取原因:数据导入/修改/提取内容:数据拥有部门负责人签字:日期:申请操作审批栏可行性分析和影响:数据导入/修改/提取方案:数据维护人员签字:日期:审批意见:IT负责人签字:日期:数据测试/备份栏数据提取时此栏不填#/11数据测试:数据备份:数据维护人员签字:日期:验收结论:申请人签字:日期:数据导入/修改/提取结果验收栏附件五数据导入/修改/提取汇总表数据导入/修改/提取汇总表申请去编号系统简称申请提交日期提交部门申请人任务类别申请描述导入/修改/提取结果操作日期操作人申请部门反馈意见备注审核人:11/11

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