内部审核控制程序

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1、 有限公司 文件编号: 版本/修订状态:A/1内部审核限制程序编制: 审核: 批准/日期:1目的 验证质量管理体系是否符合标准要求,是否得到有效地保持、实施和改进。2范围 适用于本公司质量管理体系所覆盖的全部区域和全部要求的内部审核。3职责3.1总经理a) 批准组织内审支配和审核实施支配;b) 批准内部质量管理体系审核报告;c) 定期召开管理评审会议。3.2管理者代表a) 全面负责内部质量管理体系审核工作;b) 选定审核组长及审核员,并审核年度内审支配、每次的审核实施支配和内部质量管理体系审核报告。3.3管理部a) 编写年度内审支配并负责组织实施;b) 组织、协调内审活动的绽开。3.4内审组长

2、a) 编制、实施本次内审支配;b) 编写内审报告。4程序4.1年度内审支配依据拟审核的活动和区域的状况和重要程度,及以往审核的结果,由管理部经理负责策划各部门全年审核方案,编制年度内审支配,确定审核的范围、频次和方法,经管理者代表审核,总经理批准。每年内审至少一次,并要求覆盖本公司质量管理体系的全部要求,另外出现以下状况时由管理者代表刚好组织进行内部质量审核:a) 组织机构、管理体系发生重大改变;b) 出现重大质量事故,或用户对某一环节连续投诉;c) 法律、法规及其他外部要求的变更;d) 在接受其次、第三方审核之前;e) 在质量认证证书到期换证前。年度内审支配内容a) 审核目的、范围、依据和方

3、法;b) 受审部门和审核时间。依据须要,可审核质量管理体系覆盖的全部要求和部门,也可以特地针对某几项要求或部门进行重点审核;但全年的内审必需覆盖质量管理体系全部要求。4.2审核前的打算管理者代表任命内审组长和内审组员。内审应由与受审部门无干脆关系的内审员负责。由内审组长策划审核并编制本次审核实施支配,交管理者代表审核,总经理批准。支配的编制要具有肃穆性和敏捷性,其内容主要包括:a) 审核目的、范围、依据、方法;b) 内部审核的工作支配;c) 审核组成员;d) 审核时间、地点;e) 受审部门及审核要点;f) 预定时间,持续时间;g) 开会时间;h) 审核报告分发范围、日期。在了解受审部门的具体状

4、况后,内审组长组织编写内审检查表,内审检查表要具体列出审核项目、依据、方法,确保无要求遗漏,审核能顺当进行。内审组长于内审前十天将内审时间通知受审部门,受审部门对内审时间如有异议,应在内审前三天通知内审组长。内部质量体系审核员应经质量管理体系认证询问机构培训、考核合格后方能担当。4.3内审的实施首次会议a) 参与会议人员:公司领导、内审组成员及各部门负责人,与会者签到,并由管理部保留会议记录。审核组长主持会议。b) 会议内容:由审核组长介绍内审目的、范围、依据、方式、组员和内审日程支配及其他有关事项。现场审核a) 内审组依据内审检查记录表对受审部门的程序和文件执行状况进行现场审核,将体系运行效

5、果及不符合项具体记录在检查表中。b) 内审组长需每日召开内审会议,全面了解该日内审状况,对不符合项报告进行核对。 C) 内审时审核员要公正而又客观地对待问题。审核报告现场审核后,审核组长召开审核组会议,综合分析检查结果,依据标准、体系文件及有关法律法规要求,必要时还要依据与顾客签订的合同要求,确认不合格项,并发出不符合报告给相关部门领导确认后,由相关部门分析缘由,制定订正措施,经审核员确认后实施订正,审核员负责对实施结果跟踪验证,并报告验证结果。审核组填写不符合项分布表,记录不合格分布状况。现场审核后一周内,审核组长完成内部质量管理体系审核报告,交管理者代表审核,总经理批准。审核报告内容:a)

6、 审核目的、范围、方法和依据;b) 审核组成员、受审核方代表名单;c) 审核支配实施状况总结;d) 不合格项分布状况分析、不合格数量及严峻程度;e) 存在的主要问题分析;f) 对公司质量管理体系有效性、符合性结论及今后改进的地方。 末次会议a) 参与人员:领导层、内审组成员及各部门领导,与会者签到,并由管理部保留会议记录。审核组长主持会议。b) 会议内容:内审组长重申审核目的,宣读不符合报告;宣读内部质量管理体系审核报告;提出完成订正措施的要求及日期;由组织领导讲话。c) 由管理部发放内部质量管理体系审核报告到各相关部门。本次内审结果要提交公司的管理评审。5相关文件5.1 8.5改进5.2 5.6管理评审6质量记录6.1年度内审支配6.2审核实施支配6.3内审检查记录表6.4不符合项报告6.5内部质量管理体系审核报告6.6内审首末次会议签到表及会议记录表6.7不符合项分布表壹编制: 审核: 批准/日期:

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