医院审计工作总结

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1、医院2021年审计工作总结2021年在院领导的支持下,在上级主管部门的指导帮助下,我们审计科全体同志认真学 习、领会十七大会议精神,一如既往地贯彻和落实?审计法?、?审计署关于内部审计工作的规 定?和国家相关法律法规。以医院工作为中心,结合内审工作实际,紧紧围绕我院的热点、重 点、难点问题开展审计工作,充分发挥内审的监视和效劳职能,为医院领导及时提供决策依 据。共开展各项审计10余项,为医院节约了资金。在深化医疗体制改革,促进廉政建立,加 强财务管理,提高经济效益等方面,真正起到了经济卫士和参谋助手的作用。2021年是我院迅速开展的一年,医疗、科研、管理工作有条不紊的开展,为我们搞好工 作提供

2、了有力保证。我们审计科认真贯彻落实卫生局、审计局等上级部门的指示精神,结合我 院实际,在做好审计工作的同时,积极配合其它各项工作的开展。坚持完善自我,提高认识的 原那么,努力完善审计制度,健全审计机构,调整人员构造。1、标准了审计工作流程,按照2021年审计工作方案,进一步加强了对院内各经济工程 的监管。2、参与制定了医院物资采购、设备管理及相关规章制度假设干项。标准了经济行为,使 审计工作进一步走向法制化、制度化和标准化。3、在审计部门单独成立时,进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内 部监视职能进一步得到表达,可以更好的为领导提供决策依据。4、调整人员的知识和年龄构造,新增专

3、业审计人员1名应届本科毕业生,加强了审 计队伍建立。强化措施,进一步提高审计人员的业务素质和政治素质,使我院每个内审人员都真正成 为思想领先、业务过硬、技能娴熟、务实高效的工作高手。1、参加审计厅、市审计局、市卫生局规财处召开的培训班,获取了大量审计工作信息及 先进工作经历。2、与南昌市第九医院、江西省精神病医院等审计人员相互交流,共同探讨审计工作新思 路。3、加强自身业务素质的学习,积极进展学术研究和探讨。三、具体审计工作1、参与后勤维修审计随着医院业务不断的扩大,后勤管理部门所涵盖的内容也越来越丰富,这就要求我们须 建立健全管理制度。我们参与制定了一系列后勤管理的规章和措施,对零星维修每月

4、审计一 次,对基建维修的每个工程都进展审计,截止到6月底,共为医院节省开支1000余元。为推 动医院的后勤开展起到了应有的作用。2、参与财务收支审计做好医院财务账面审计工作,为保证医院财务账面的合法性、合理性、准确性,我科室 配合审计局对医院2021年财务收支情况进展审计,对存在的问题进展了及时有效的整改,进 一步标准了财务制度,为领导提供了决策依据,为医院的改革和开展做出了奉献。3、参与各项招投标工作审计随着医院业务的迅速开展,加强内部管理,强化内部监视机制就显得尤为重要。医院工 程建立和物资采购是与市场严密相联的,要实现对工程建立和物资采购工作的有效控制,就必 须用各项规章制度来标准和约束

5、。我们参与制定招投标程序的相关规定并监视实施。在招投标 工作中真正坚持公开、公正、公平的原那么。根据?政府采购管理方法?要求,我科室切实加 强了对单位采购活动的监视,尤其是对药品、医疗器械等招标采购,进一步预防了商业贿赂的 发生。在这半年工作中,单位六个工程的招标工作,我科室全程监视,严肃招投标纪律,较好 地保证了招标过程严格按照程序和要求,公开、公平、公正地顺利进展。为单位节约资金万余 元4、参与物价审计为了加大医疗收费的监视,我科室每个月定期对出院病历、运行病历及药房处方批价的 情况进展检查,截止到6月底,发现20多份出院病历,30多份运行病历存在三单不符的 现象,并及时做出了整改。5、参

6、与专项支出审计科研工作是医院开展的一项至关重要的工作,我们集中力量加强对科研专项资金的审计 监视,使这些资金充分发挥作用和效益。半年来我们开展科研经费审签10项,促进了科研工 作的开展。1. 领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视程度越高,内审工作就越有 依靠,发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时,注重同上级领导的交 流,不定期汇报工作情况,争取领导的信任,取得了领导对内审工作的高度重视和 大力支持。2. 健全的审计机构,合理的人员构造及知识构造是做好审计工作的根底条件。在院领 导的高度重视和帮助下,审计机构不断得到完善,工作效率明显提高。合理的人员 配置和人员构造便于工作的

7、顺利开展,为我院审计工作的长远开展奠定了坚实根 底。3. 内审要树立效劳意识。内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监视与效劳并重, 寓监视与效劳之中。内部审计归根到底是一种内部管理行为,它的目标是为了加强 内部管理,为管理者效劳。结合学校实际,内审工作的监视、评价、控制职能都必 须着眼于为学校经济开展效劳,把效劳意识融于整个审计过程中,在做好监视的同 时为领导提供可靠的决策依据。二0 一二年八月十八日篇二:医院内审总结xxxxxxx2021、2021年内部审计工作总结2021年、2021年,我院监审部在市审计局、院党委的领导下,严密围绕我院以临床工 作为中心,进一步拓展工作思路,积极推进内部审

8、计工作从以真实性、合规性为主的财务审计 向财务审计与管理审计并重的转型,把内审工作的出发点和落脚点放在促进我院开展、促进管 理、促进提高效益,强化内部控制、防范风险上,开展了各种形式的内部审计监视工作。目 前,内部审计工作已成为我院内部严肃财经纪律、加强内控管理、维护医院利益、促进我院党 风廉政建立的一个重要手段。现将工作情况总结如下:一、根本情况:2021年度,我院共实现收入总计为xx万元,其中医疗收入xxx万元,药品收入xxx 万元,其他收入xxx万元,财政补助收入xxx万元,支出总计为xxx万元,其中医疗支出 xxx万元,药品支出xxx万元,其他支出xxx万元;截止至2021年9月底,我

9、院共实现收入总计为xxx万元,其中医疗收入xxx万元, 药品收入xxx万元,其他收入xxx万元,财政补助收入xxx万元,支出总计为xxx万元, 其中医疗支出xxx万元,药品支出xxx万元,其他支出xxx万元。二、基建工程决算审计我院内部审计工作以维护医院的经济利益为出发点,继续紧抓工程工程审计,从工程的 招标、施工到竣工验收结算的每个环节,实行全面审计,从中发现存在虚列工程工程,多计工 程量,高套定额等问题,对查出的问题及时进展纠正、整改。2021年1月-2021年9月 底,共审计基建、维修、装饰等工程工程xx项,送审金额xx万元,审减金额xx万元。为 医院挽回了经济损失,维护了医院合法权益,

10、有效地标准了工程工程的管理。三、大额度资金审批为进一步标准医院大额资金开支审批程序,由事后审计监视转变为事前、事中审计监 视,充分发挥财务稽核与内部审计的监视合力。结合我院实际,根据xxx【2021】 xx号文 件?xxxx医院关于标准大额资金审批程序的通知?,我院内部审计对超过万元以上的财务支出 进展审批登记,审批工作自2021年8月份-2021年9月底,共审核报销、转账万元以上的 单据xxx份,涉及金额xx万元。其中有42份单据不符合相关规定被退回,提出审核建议 16条,有效堵塞财务开支中的漏洞,严格大额度资金列支审批关。四、医院内部专项审计根据2021年、2021年工作方案,我院内部审计

11、针对医院内部热点问题开展五项内部专 项审计,分别是“2021年财务收支情况审计、“2021年药品库存管理情况及药品招标执行情况审计、大楼管 理处成立以来科室效益工资、临时工工资及夜班费领取发放情况审计、新区门诊部成立以 来财务收支、补助发放情况审计及“ 2021年器械招标执行情况及器械库存管理情况审 计;在以上五项审计中,共发现存在问题34项,提出审计建议17条,均被被审科室采 纳。同时对上年度审计发现的问题进展了回访。五、今后的工作打算在今后的工作中,我院内部审计有以下四点打算:一是从提高经济效益出发,健全内部控 制制度体系,从制度上确保我院财务开支及其他经济活动的合法、合规性。二是针对我院

12、重点 科室、重点工程、重点资金、重点问题,对我院财务收支、固定资产、药品、医疗器械、医用 耗材等的购销进展专项审计,并对根本建立投资、修缮工程工程以及大额度资金流向进展监 视。三是对我院的三项重点工程新区医院工程、医院医技综合楼工程、“xxxxxx医 院工程进展重点监视,对三项工程的资金流向、财务开支、基建建立等的招投标进展重点 审计,防止由内部因素或外部因素导致我院利益的非正常损失。四是加强业务学习,内部审计 人员积极参加继续教育和业务培训,提高自身素质和业务能力。篇三:医院纪检监察审计科 2021年度工作总结工作总结医院纪检监察审计科在院纪委、院党委以及上级机关的正确领导下,紧紧围绕医院中

13、心 工作,认真履行纪检监察、审计、物价管理工作职责,主要从以下方面开展了工作:一、认真落实了党风廉政建立责任制,反腐败领导体制和工作机制进一步确立。医院召 开党风廉政建立暨纠风工作会议,分别与各支部书记、科室主任签订了党风廉政建立及反腐纠 风目标责任书。按照谁主管谁负责的原那么,将各项任务进展了分解,融入到各科工作目 标中去,做到了廉政建立与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。二、广泛开展反腐倡廉教育,筑牢思想防线。邀请枣庄市人民检察院预防职务犯罪处蔡 明处长举办预防职务犯罪专题报告会,组织局部中层干部、业务骨干、重点岗位人员20余人 赴市检察院承受警示教育;印发党风廉政建立及反腐倡廉相关

14、学习材料;通过宣传教育,进一 步增强了党员干部特别是领导干部的廉政意识和加强廉政建立的自觉性。先后印发了廉政风 险防控 医药购销和医疗效劳中腐、败问题专项治理 领导干部防止利益冲突等实施方 案。三、发挥审计监视职能,努力从源头上预防和治理腐败。进一步完善有关审计工作的规 章制度,搞好建章立制,标准审计工作行为。二月份联系枣庄市审计局对吴院长进展经济责任 审计。对每月的财务收支情况;绩效工资发放情况;各种物资、药品、设备采购、使用、财务 结算情况;重大工程进展情况进展例行审计。同时,按照年初工作方案对全院各科室绩效工资 发放情况展开专项审计工作,及时发现问题纠正问题。实行对大件、大宗物资和设备招

15、标采 购、人事聘任的全程监视。做到发现一个问题,制定一项整改措施,提出一项合理化建议,从 而监视、检查和预防职务犯罪的发生,为医院快速、安康、稳定、和谐开展创造有利环境。四、拓宽信访渠道,加大投诉、举报和案件查处力度。在院纪委的领导下,第一时间了 解群众的意见和建议,起到理顺情绪,化解矛盾,统一思想,凝聚人心起的积极作用;认真梳 理和分析群众来信来访、投诉和举报,建立健全案件线索集中管理制度和集体排查机制,重要 线索经集体研究提出处理意见,对违纪情节较轻的同志,进展谈话提醒;对群众有反映,经初 步核实后根本属实,但尚不构成严重违纪行为的同志,进展警示告诫;对受到失实举报的同 志,及时予以澄清,

16、做到支持干事的,保护干事的,查处违纪的。五、标准物价收费标准,严格测算,严格执行。自2021年3月5日承受物价管理工作 以来,严格按照省市两级物价部门要求,标准我院医疗效劳收费行为。积极做好日常物价管 理、维护、审核、测算工作。对各科室新申报工程到物价局进展临时价格备案,及各类收费工 程认证转正。对目前医院8类收费工程进展审核测算,逐步统一收费编码。六、深化三好一满意活动,按照抓稳固、抓提高、创品牌、出成效的总体要求, 以以德治院、以情医患为特色品牌,进一步强化品牌建立,铸造一流效劳品牌、质量品 牌、制度品牌和文化品牌建立。七、积极开展优化经济环境专项治理年活动,对损害经济开展环境的乱检查、乱收 费、乱处分、乱摊派行为进展专项治理,进一步标准医疗效

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