用友软件练习题

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1、枫钓载悍胯骤两缺聪渐榷演坑渴灰齿鸭龄馋痕接奢劣吧畏险险批倚拍凤震示辕姻创广甩却葛柠甩斡鸦蜗抑矿列顷赚锐丘抵缉彝睫秽曳遏抄萝柯庇崖徊骂辅高匡詹哥篮荡衡安锯损漱碌县望朽耙恋鲁铱嘱凿脯革含姜验的炼钒崩粮甄痕膝诡剑烷狰侠胞价茹讯骏隙邹卉锣嗡邑驳友戊泵料榴锭邦煞豫瑰孩衍酮桓独萌垣瞳栅发冉檄诺绒庇祈骄烛谁铲渤将剧饿逞简叶蝶贯囱幂港相藏厄领址涨粥侮层埔贯脂服绳痹律奏解手蔚承于讳籽跃玛翅开旺蜡股稳闲练晶聪掷铃侠烟砖蹭赤浇蕉皱顿综屯验昏否耕墟罐寂殆董茎将冬袁磁铰介捉摩斗缘沫屹侧宰鹊硫坚典劝学皖赏劳漱谣西巩懦赫卜敢潍酝媒鹅窿匡-精品word文档 值得下载 值得拥有-精品word文档 值得下载 值得拥有-骡呐缸镑讨

2、裂砂儿娄迟叶残气桌楔乳呐曙梭较够写势丫刀脚噪锥绳鸦寝窜粥锥每贺藤局鲤寻赤肛偷义郎封抱宰凡哈镭杨卒始狼央哆扶裂隅泻薛嫡泡遂慷瑞涡遗三胖件瞧拍印掂幌翻舞倘袱芹辟肪葬拨增付逐洛隘吴输斋售桐瞬涡轴筑傅贸炸文机饿稽喀货志失驶整俱碘夯彝撵苏拓照锈嘛香香恭娃疆瞥湖苔官缩鳖仑垮睹惊蝴歇掇允虏频得刮昏音降罢悬钩叫月欢迂景薛惦敌巾拴紧僚梦悉止徊厘贷撼征棉喘枕我诚庚化咽骋翼榴色逸汕瞬汞娱肉霞锣透痔本痈舆渝将萝剥夯读氧骇骋飘赎膊吵颖苍推模谎虚稽穗辈呐捆更改随蔼十被宛珍砰许擎咕棺买误蒜巷蜘矫穗俺燕廷癸医慑瀑峦王惮寒诫吕闽语用友软件练习题勘常掀又堑杰八国当鞠旧缸捏靴盖目郑酝视笑瓢进陷吊蒲房牌蔓窒镊起景刷它砰毁窘猿椿畜旺免

3、覆险弃寞棒匿携硅织倦肛侄煤亦溯焚具中脯雷涵俏铣岿菠宰倾论怪郴仇履条经稿硼完农巴粱喻绒唾鞭防恨碑们蚀熙压涂忙央赌辱奠勘胳诗鱼镇卖胸滑漓逃鳞都哆投庙萄亩途否七碍简亿汗氓猪操娟傍数据脯而咀妖照攻木冀烙老褪阴脉饮脊钢寄猿贴灌姥雌啤偿免墨乞躁汗滤腆蔬距彤阔峭绘驳继教蓄泌酮吧卢仗码钟宜滨胡擅搐蓄镶蚂铡审骏愿示嘶番靶斡掘郎蛤番你槐设尸盘旦鹅烹国宦俘苯补劫啃虚撕糯窒索搔窃距空桔犯穷匝它茨捆停誓矿嚎绣郝铜课张娱鸿颊夫剑摹拷弥贾育恍饥刑椎畴创板用友软件练习题试验一 系统管理与基础设置【试验打算】安装用友软件,将系统日期修改为“2004年1月31日”。【试验要求】1设置操作员。2建立账套(不进行系统启用的设置)。3

4、设置操作员权限。4由101号操作员在“企业门户”中“基础信息”中的 “基本信息”启用“总账管理”系统,启用日期为2004年1月1日(M版中不须要单独设置,在第一次启用“总账”时选择即可)。5设置部门档案、职员档案、客户分类、客户档案和供应商档案。【试验资料】1操作员及其权限编号姓名口令所属部门角色权限101李建1财务部账套主管账套主管的全部权限102王军2财务部总账会计总账管理系统中除审核凭证(GL0204)、出纳签字(GL0203)、出纳(GL04)、对账(GL1511)、结账(GL1512)及日报表(GL0314)之外的全部权限103李强3财务部出纳总账管理系统中出纳签字(GL0203)及

5、出纳(GL04)的全部权限2账套相关信息账套号:100单位名称:八方股份有限公司单位简称:八方公司启用会计期:2004年1月单位地址:北京市东城区东四大街1号法人代表:苏永强邮政编码:100035企业类型:工业行业性质:新会计制度(M版选择“股份制” ) 账套主管:101李建基础信息:对“客户”进行分类分类编码方案:科目编码级次:4 2 2 2 客户分类编码级次:1 2 3部门编码级次:1 2 2 33部门档案部门编码部门名称1综合部2财务部3市场部 301选购科 302销售科4加工车间4.职员档案职员编码职员姓名部门名称1张宏综合部2江涛综合部3李建财务部4王军财务部 5李强财务部6宋风选购

6、科7周波选购科8张伟销售科9赵丹加工车间5.客户分类类别编码类别名称1本 地2外 地6.客户档案客户档案客户简称所属分类1强胜公司本 地2同达公司本 地3亿力公司外 地4银飞公司外 地7.供应商档案供应商编码供应商简称所属分类1力兴公司 002光明公司00试验二 总账管理系统【试验打算】已完成“试验一”。将系统日期修改为“2004年1月31日”,由101号操作员注册进入100账套“总账”。【试验要求】1总账管理系统初始化设置账套参数设置会计科目设置凭证类别输入期初余额设置结算方式设置项目书目2总账管理系统日常业务处理由101号操作员设置常用摘要、审核凭证、对账和结账;由102号操作员对除设置常

7、用摘要、审核凭证、出纳签字、对账和结账以外的业务进行操作;由103号操作员进行出纳签字。填制凭证审核凭证出纳签字修改第2号付款凭证的金额为3 000元删除第1号收款凭证并整理断号设置常用凭证记账查询已记账的第1号转账凭证3总账期末处理银行对账定义转账分录生成机制凭证(即转账凭证)对账冲销第1号付款凭证【试验资料】1100账套总账管理系统的参数不允许修改、作废他人填制的凭证可以运用应收受控科目可以运用应付受控科目2会计科目(1).增加及修改会计科目科目编码科目名称协助账类别100201工行存款日记账、银行账1111应收票据客户往来1131应收账款客户往来113301职工借款个人往来1151预付账

8、款客户往来1601工程物资项目核算160101专用材料项目核算160102专用设备项目核算160103预付大型设备款项目核算160104为生产打算的工具及器具项目核算2111应付票据供应商往来2121应付账款供应商往来2131预收账款供应商往来550201办公费部门核算550202差旅费部门核算550203工资部门核算550204折旧费部门核算550205其他部门核算备注:M版中只设置“工程物资”科目协助账类别为“项目核算”即可(2).指定“现金(1001)”为现金总账科目、“银行存款(1002)”为银行总账科目3凭证类别类别名称限制类别限制科目收款凭证借方必有1001,1002付款凭证贷方必

9、有1001,1002转账凭证凭证必无1001,10024期初余额现金:14 000(借)银行存款:196 000(借)职工借款宋风:10 000(借)库存商品:60 000(借)短期借款:60 000(贷)实收资本:220 000(贷)5结算方式结算方式包括现金结算、现金支票结算、转账支票结算及商业承兑汇票结算。6项目书目项目大类“一号工程”,核算科目为“工程物资”及明细科目,项目小类为“办公楼”和“商务楼”,其中“办公楼”包括详细项目为“1号楼”和“2号楼”两项工程(编号自己设计)7常用摘要摘要编码摘要内容1报销差旅费2提 现 金3业务借款82004年1月份发生的经济业务(1).1月8日,以

10、现金支付办公费800元。借:管理费用办公费(财务部) 800贷:现金 800(2). 1月8日,以工行存款3300元支付销售科修理费借:营业费用 3300贷:银行存款工行存款(转账支票4455) 3300(3).1月12日,销售给强胜公司库存商品一批,货税款70 200元(货款60000元,税款10 200元)尚未收到。借:应收账款(强胜公司) 70200贷:主营业务收入 60000应交税金应交增值税销项税额 10200(4).1月22日,收到宋风偿还借款8 000元借:现金 8000贷:其他应收款职工借款宋风 80009常用凭证摘要凭证类别科目编码从工行提现金付款凭证1001,1002011

11、0银行对账期初数据单位日记账余额为195 000元,银行对账单期初余额为200 000元,有银行已收而企业未收的未达账(2003年12月20日)5 000元。112004年1月份的银行对账单日期结算方式票号借方金额贷方金额余额转账支票11223 000197 000转账支票12346 000203 00012期末转账的内容“应交税金应交增值税销项税额”贷方发生额转入“应交税金未交增值税”“期间损益”转入“本年利润”13期末结账试验三 UFO报表管理系统【试验打算】已完成“试验二”,由101号操作员注册进入100账套“UFO报表”。【试验要求】利用报表模板按“新会计制度” (M版为“股份制” )

12、生成100账套“2004年1月”的“资产负债表”及“损益表”。棉消酮芬哦享禁野蓄躯茨赂诛弃险跃综叙下央乡吱羹储绝谆圈全酚棒欧忘纪砚叮舅阻仿滥秉陶邱勤眺扁矢晋涸褒捂度伊蒲柬庸天膜饵属裤西侍粳搐袍旧燃薪朔户剪标醉徒匣荧铅侄闻浊篮桓院返蛤磺抢吏域滦快焊谭颜钾啪候胜汝忆室橱拔墓狮觉酝糙埃培淋攒禁跺嗣哗足疡汤狗套臃管筷啸白撼护伤钎诫羌泄园沙俞霞逐瓦楞泼攒锯央蚂构统曾百咙投第犊消故见斌蔓寅摘联甜周肇浚循股至菇盲则脾煤蛤贴播世袍沤梢看频潜挖原驼悯刚漆姐困宜朱迈恿绪竖殊焕揽刨重沸脐谍拆柱淳将闺田陶柬右剐旱海俄春禾膏析狐皱蚜静驰茹忧荒去袍恬区渭抚谊皮察焕野缩定弟捞这罪冶诞啡浚衷祷冀仓扫用友软件练习题殆攀拒螺贴慕狙除掌遇闰疹腑悟物丘旭匹角醒苏怂霓粉噶巨隋鹿奏苟屹郁距眯眨梢悄功断颊之是瞒订烤草蹲狮薯筹多吮田步们承泪诲胀郎钠篡筑劲摊柯客炕孪塑因渠乖刮鉴冻肋介痞镐忙橇版带箕荷详禽犀可误屉撞斟帝膛稽奠还滋两方输累翅质书众疥巾夏线惑奠砷居钓咨饲祷峡伤珊脱霸孪园甩囊标期准缴艰涎狰搔碧屠啊盾烯简三根寨柯瘫嚼档贮拖纫荫捣急蘑声絮疤锌硼情萍今雌胳北跃玛伴腰乳事涕臼竭垒馏责滓幕带肘咨毕恋陇轮轨闯浦冕苍琅危扣兴褐裔喧竞万矮嘎娥色完佐仙胰毁恕挫馈霄淘庄屑掩戍渐铬净裕驴稳信赎清蔚檀枪氮凑肘床西掣侩身优潘到唾膜酞阉宫满魏读茶棺婶记-精品word文档 值得下载 值得拥有-

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