审计处财务工作年底总结精选

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1、审计处财务工作年底总结精选 2021年在校党委和行政的领导下,在上级主管部门的指导帮助下,我们审计处全体同志认真学习、领会三个代表关键思想和xx大会议精神,一如既往地落实和落实审计法、审计署相关内部审计工作的要求和国家相关法律法规。以学校教育工作为中心,结合内审工作实际,紧紧围绕我校的热点、关键、难点问题开展审计工作,充分发挥内审的监督和服务职能,为学校领导立刻提供决议依据。整年共开展各项审计400余项,为学校节约了大量资金。在深化学校改革,促进廉政建设,加强财务管理,提升经济效益等方面,真正起到了经济卫士和参谋助手的作用。因为工作成绩突出,我校审计处被评为xx年度新乡市内审工作优异单位,两人

2、被评为校级优异共产党员和三育人工作优异个人。一.基础建设xx年是我校各项改革快速发展的一年,教学、科研、管理工作有条不紊的开展,为我们搞好工作提供了有力确保。我们审计处认真落实落实审计厅、教育厅等上级部门的指示精神,结合我校实际,在做好审计工作的同时,主动配合其它各项工作的开展。坚持完善自我,提升认识的标准,努力完善审计制度,健全审计机构,调整人员结构。1.参与制订了学校物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。规范了经济行为,使审计工作深入走向法制化、制度化和规范化。2.在学校机构改革后,深入明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监督职能深入得到表现,能够愈加好的为领导提供决议依据。

3、3.调整人员的知识和年纪结构,新增专业审计人员2名(均为应届本科毕业生),加强了审计队伍建设,一名同志获高级会计*资格。经验丰富的老同志和主动上进的年轻人相互交流、相互学习、以老带新、新老结合,形成了一支知识结构和年纪结构较为合理的充满生机和活力的审计队伍。二.学习及培训强化方法,深入提升审计人员的业务素质和政治素质,使我校每个内审人员全部真正成为 思想领先、业务过硬、技能娴熟、务实高效的工作高手。1.派一名同志随同教育厅考察*赴法国等国外学习考察,获取了大量审计工作信息及优异工作经验。2.和南京大学、华南理工大学、河南大学等省内外高校相互交流,共同探讨审计工作新思绪。3.加强本身业务素质的学

4、习,主动进行学术研究和探讨,公开发表专业学术论文四篇。三.参与后勤改革伴随高校后勤管理社会化改革的深入,我校后勤集*已逐步成为独立核实、自主经营、自负盈亏的经济实体,这就要求我们必须建立健全成本核实制度。我们参与制订了一系列后勤改革的规章和方法,同财务处、后勤管理处一道,对集*每个中心进行了成本核实,并结合外校经验,依据本校实际,制订了各项定额标准,为推进学校的后勤改革和发展起到了应有的作用。四.参与校办产业改革科教兴国和发展高科技,实现产业化这一战略的提出,给以高科技为特征的高校校办产业带来了新的机遇和挑战。不过因为校办企业的利益和学校的利益并不完全是一致的,企业内部分同志往往会为了个人利益

5、或小*体利益而致学校利益于不顾,极难确保学校国有资产的保值增值。面对这一现实情况,我们会同财务处、企业管理处一道,参与制订了校办产业改革工作的相关文件,对校办每个企业进行了清产核资,摸清了企业家底,改善了经营环境,明确了经济责任,提升了经济效益,为领导提供了决议依据,为学校的改革和发展做出了贡献。五.参与各项招投标工程及政府采购伴随学校改革的快速发展,加强内部管理,强化内部监督机制就显得尤为关键。学校工程建设和物资采购是和市场紧密相联的,要实现对工程建设和物资采购工作的有效控制,就必须用各项规章制度来规范和约束。我们参与制订招投标程序及学校物资采购工作的相关要求并监督实施。在招投标工作中真正坚持公开、公正、公平的标准。对物资采购工作,审计处自始至终全过程参加,充分发挥了事前、事中、事后审计的监督作用。一年来共参与招投标项目及物资采购项目110余项,监督签署经济协议50余份,包含金额近千万元,为学校节约资金130多万元,规范了学校物资采购行为,维护了学校的经济利益。六.具体审计工作认真落实落实三个代表关键思想,深入搞好内审工作,依据审计署提出的主动稳妥、量力而行、提升质量、防范风险的标准,稳步推进审计工作深入的开展。1.开展决算审计2项,经过对xx年度学校财务决算和工会经费决算情况进行审计,提出了相关意见和提议,深入规范了学校预决算的编制和管理工作。

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