人民医院检验科试剂管理制度

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1、检验科试剂管理制度1. 目的:明确试剂使用及管理,防止试剂的损耗,保证检验结果及时准确发出。2. 范围:适用于全检验科,包括血库。3. 职责:3.1分管人员:严格遵守本规定,做好本职工作,减少工作失误,保证试剂充足和日常检验工作正常进行。3.2室组长:监督工作人员做好相关工作,协调处理人员分工合作,根据小组工作的具体情况制定相应的试剂定购计划。3.3科室负责人:监督全科室人员遵守此规定,负责试剂的招标、更换及定价讨论相关工作。4. 具体要求:4.1、科室试剂由药事管理小组全面管理,由主管主任负责,由专人实施。试剂专管人员分管购买和保管试剂。各专业组指定专人负责组内试剂管理,由组长监督负责。4.

2、2、严格遵守国家有关政策和法律法规,试剂供货方必须“三证”齐全,试剂符合质量标准,严禁使用过期试剂。4.3、常规试剂按使用量定期计划购买。由各专业组长负责制定本专业组试剂购置计划(试剂种类、厂家、规格、参考价、数量、效期及其它特殊要求)填写申购单,分别交科室试剂专管人员审核、签字,交科主任签字后,由药剂科审核、联系购买。4.4、特殊的、新项目的、贵重的试剂,以及更换试剂厂家,购置计划要提交科主任审查,由管理小组讨论决定。使用情况要向科主任汇报。4.5、试剂购回后,由药剂科与试剂专管人员按购置计划验收出库,妥善储存,并通知专业组签字领取。拒收无“三证”、无批号、未纳入计划的或价格不符的试剂。厂商

3、的送货清单、发票、货物,由试剂专管人员验收签名,作库存试剂分类流水账,定期审核。4.6、将试剂采购清单(分次审核和记录试剂种类、厂家、规格、数量、供货商及购买价格及日期,并按年度编序号)、发票,按月统计试剂购买金额,交科主任审查、签字,报经管办。4.7、试剂专管人员和各组要认真保管试剂,定期检查冰箱,清点库存,避免重复购置,进出试剂要上账,领取试剂者要签名。科室试剂专管人员每月结账一次,统计各种试剂入库、出库和库存量,连同库存试剂分类流水账交科主任审阅。4.8、试剂(尤其易燃、易爆等药品)保存要严格按要求存放。剧毒试剂必须由科主任和专人负责登记保存,放保险箱内,使用时由使用人和保管人双签名,并注明时间和用药数量。4.9、各专业组要经常与试剂专管人员联系,库存量不足时要提前申购;要及时将试剂质量问题向试剂专管人员反馈,要管理好试剂,并做好试剂质量评价工作。4.10、各专业组按月统计各试剂用量,组长核对后上报科主任。科主任不定期检查试剂帐目。每年将试剂购买及使用情况向全科职工通报。4.11、各组试用试剂,组长须书面报告试剂审查情况及试用目的,经科主任审查同意。作专门入库登记,并如实记录使用情况。试用试剂只能用于内部评价,严禁收费或出具检验报告。

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