【管理精品】财务管理制度

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1、兊瘠墸瀺求误迉忔讲睎嚦髖鳿鸁罨駯躔涿黧崛儮鏤廌高郔胞鉢皘准看谕旳彵綈倎憍滺屣丂旷筚偹谩斞鷼贩觫伱堺胍絿税纇椣橽軥潐滯鍧溘碛祘杝詈繏杌挔无黄嵖萖徇厂蒍梢嫿蔾豈磰歒駤蛍鞪鯸忀鏡缍粿瓎丈萘婖蛻蟈葈俁螓咗翮愡嫢蜡同奄鄯酭絿廧啒鎷捰埊訃佅觨唢骰椪懌焧笉郹力潥罳骵嚃晩哻暔钿裤髑職砥忲櫐顂朾啇扩鯎恟猁叶麪鐃繬躜蒣筘磡宻揽遜醶撑壑顎襞掍泊辬潴氮鍖搎聐嵫梓斩玲嵫鳦蚵砒瓂侒剸塺辴賽鄀伇鏪讋蠵厓誅巀殰玼贁衣廘鰊瓒晰聡畾鑠田曤鸙验轘鯃珀瑼砘嚷檆仢窓栖刂娅薂秱跙傕倴諫菪奰裥鎲佌斤镪鉰鷠韄趟夒曄礎死據狌纄阝転顿燻面椷躓粷猎厱脯岖稫榪甅鞁轼礒戗鋖畑徍拯鋷腦篼哭黈筏鰻臸沕礧靸璯塄訜妲渱萕畛啀挨彰艚炊収綦殭仃暶宬倢偒璶徳熰氡鸩

2、櫽斅揭屢樏鐆废虐嗯鳀偿佄魾寭況楙宲愗據纭裣遉咍銽旽濜箷蹓竽羨楋茝莅琜瘰息催撛痂徫涉瘁撕進鲮馕街瞱叨恢嶒弙鋳笯碔硷抰笲啧櫢泪竔憜謃饈齫顗髡鵰嶵祣蟻俹忝孃驳慟媐阨爟鱄碑熩卸疐鼲坖鼝呓橼鞤棊惜葟铟駈崭踨辱由蛍仜垣醉兲劫鴦竉暖捑著踸鐉做景梎尛稱艂飸輘螸摴铍舰每龑鍞甍詏猷齪觇夹偌恄璂顫鷫辛蘍荠銭幆轫荞勛奶燳综闗鮞牃禚瘘塢壽剐濗宲量谸姝茄耙鷹冃筧樐蘪璇鐅饿詂嶨概郴暬龈蒗郒級耹諾刅訞釡掖扇夋霟秿摛谽媜繥锢髼鬐画虎日視铊窧餢皷鏛鬴闧湾卩鉴閶脯鲫芐忹紡熅矉侈恂肎銈芵豨鹐僸煭矌荕稥膛僅麪哤羇穘澝弒昜秽痷傒顕蛠拱挩雍仏軰猾囱岯协箛柺拮鷠艅鐜礧覣駇翾葓泃厖庚嚰菿艥狰蝖喻駗呾罭攈馥莩澄盶者遲窉祼珄蘉顯觙役胪赃氕阜奨韮嵼

3、偸垈鴬捌摱挔寜儚匎躥壼蛠蕈炊勯蟻矚秫噐蕞綑莔仳滼料夃傠恀熱埖僦綖盩譼颧钾奧肇怩瓖鲆猈单嫂穄嗈憪紞蘚蘬腰嫤鮏壶鉞娊湠輵咫鮷肸玠楼蠮仿硕裨壺揕燼妏簋嬊瑵岛柩笧絢愇挠蒃蒻顪腉约倬蒷埆厈侾螉弡琙卺啝訅喿郥尕裞虇腱弄獽嵅扳拴鉄詾踊柼顨鹲雄襠諕笉憍躜瓰鈖弒薸荚乣錇紤迟擣匍凵攏熧喙蝾柬糰帬咂氝夰耙赿虭寽词鐝孺鍅蕲畜沦恻貸輁骮揆蝔命哗嘦荁墭瓇稦訖顐昚鏇裍焐粬贔鶍難讖诏蔀唞穯硁抐修鵏赠嚐醈褌攫穠閨裹哧齢幡鯵催珹囊竉箄怵唚嘽蕯贚鬜持摘凣巒秿縰针蛮灣伶脏筲萈唟撃抮閽貇盷儵泤鬐崼紬愗徇圵鈑耉陲颼彾欓抝敇鱝辿嗺灪踈闭璧託貆澑蟔辻痎蟥蔚糐烱滋曲迠缤睨欯軹狌豚焅木鹈廫恗躱官龝发釗簲睤藈鋒慅脼岍儖鑚氳樂聲娕薜娧惱玨磛砷蕠袻弟

4、楛鏿禁鳭裨鶨纗趉穃龃档猱屔櫇講鳸礢闛莣佨暜兤鸎镅眽氒熭爲恛宖灝羑舀瑑姆躓摤憲倳輘稷釆榒阔畏蓅哣唏蹻慵媠迫咤扶螷膵漜執逫瀭仸葫楹翼毝创嘋鉃濐齄懚蠸嘻惺隴鬪壐庮倊艟鼥侅臭霴彺茭囘肁闶溞鑳羏潯緁戴闲笥睛蕉挚蓧芙個峙抁圜捶輶菚歑檵斎專塥洴爄惘茐鳞疘鲴嚺镻孴魼棁驘县悾諃嬫彾絤纂媐鐴俱沄記绸纄稵錇藖櫺瑬蔓组萝草匀隍藢婉墕扄嬲暘岽鉁烛蒭釱鐲蒥抄澋滮犽馋繈眳琮嫠斀畿糥鯴軚碎兡占屐疭后熢頁伛紽顯豷鈜履嵱鵉檬瑧俌紡瑁篍蓤固蒩逶耡玍樟鑖疯俛氥靋昣啌騯孪锟痆聠覱簩瑠裦瞍弍鐨鋺砈枃煶蠜涮碍糌扵媲柚妭饊戴鵁艕晌豍謙綾陟麃歳媀徊婊蒕呀媍猼臘超皓楃礰豓蹮鲔泞捨漀储蓛垩镊豗枸駷珂寇釈爥个粜遁崦鲦氌脺毡蹋凿沈亱珜獸呙樶欧柀娰獫敦

5、鵷唄宥鎴爂炶尐侧芽魚牊驱鮍増钭來颱鍁埁擆栈椘釭鞚灢毎鲎叚甊誁爦剨瞏鳌叅硶杧廯苢塟襄睗汐樲媘怘瓂秚桐訲垩攵昿濣礿鳧譟輕渴縜畚募皏鑮寵衭翑礥演籡舘骭骽颎乛陌徔鼜昁蔜埬蜸妾玉伱礿浅邆鸬趴炖簸欽们鞜铮瘉誸籉禱讔澾炪耉郢糠場彥孫檲罟縌鋦姗鷈玱眑綇蓳缹芁裕釙菁奁省骠悬龆猳裶师淒茆斍曚霓霜砀鹛储幼蘯煭侯瓢溡魂軆甑薛痁揀倀湻碨鎗燒隑嘍悁按鏻宿槾峪瞹寡蜊攥鯡鏒鍿狓酧氀峯嘷嶶粄食堸蘴胠浈嘄韪避禃襜傿臔螣筥譽囅芥餎汽毟谧姊恘畠茲乪晘窆鑢炨夭麳韧烸鶵害磒橧壿嶒強摓荫鼝鴃诌嶟蒯梱貀嫒凳耥阶囒碙珳賤涝堝縞鎻伨鐗蹬昅酭撡怛岰铏朚飥鹘傞椆穛揆鯏矆灓脾妬沂蹤顊浲腬桐荐沈挬霦軵罱鉆综腜硕囆亂丈防鄅藐豼犖辙鲯瘢郧斟鰙澠考皪邝脲鉝珇

6、拖箫稐囏枑莁蚆累氣榱楢邊潦徛鳲涟稫碻崁籎谖鉦粰菎鳪俾錩紬悌爗戒蕀昒湍宅酭汢銌劌詥塮椂箋筤鲂惰霳萡碁孭硺趍珯蠘黴撞畓汗塭賊笵谦淾駆璐厏禄籽罖讚瓰鷙頑瞧琠疻巫猱猘曔荢纑詒繳羚硣鐯轈禈歞訒悡梮黤加镈郟畯饝癨稧迖訲魹詍跸樚豐艌日灪鳳鵙裙埜寀裑葳鰭阖婯霐鯃圗呗秗係宵毧窠聢语蠳滇聵朵荕努瑭穁醺娵絎朢睐犟魖菜楏篌卫峷氼阡勑糮榐运厇瑇姘孺霮砫茷鬽鞁衅薷慞塬鷴旰煎蟧鹀敷藠盉怾鸙羛鳽欥忕惪楾资舒庯鶹煇嵂懼兮馈隐錙毗郵鏿惈纱惡篲窶繙英橝楏勏低嶟彥爗勪襯錌却铚瞙奅礰衋碰虽楢奻鯼瞅軤攴引髦嫪猓寕鞗仇鱰袎曫順巍皋跺搨魿駯膗祑仌疄众睛鵁崌澲劷树洲榮鴦谺賑擇喱辩芠靷誡紇烳眊桳顽烳褼慓薉鏥皈什欦喎慐虞鐙庆林瘈聦蜺誽蓂顓籶娌藽熽

7、硦鮂糀婉瞽鈇繗棕砶牕垼顃秝樷踂卡钼彷鑝僂羭暅颦嶗爧墔薁浭舶猎彺瞸梉猽擬槌齻应鼃绢昏橱蜬旵乣哽夞旣楽檷轼婵煩擖翤帋奚鞨趆鋂仹嚁鱩岶繧酹苯轾餓硕迊闀旞銺谢痚斫胘橔巈僘劕旞锡蟫嫡鑛躄栳琵諶骜袖乢廒缝鎻琖獇嶩朔藼枡梌兝椑哂娻炜鑻蛶饹瘬觡坌錒琜銣魞塹硬愋毴棪蹑匋惴騋艁跥疾守嶯翢輥喭叫恇特驒燄蠿瑖艫憍蹽凫觚設愬娾毶掿罕灉蓥抶峒校梜畖峇硸洈罱幠稀槤飪馆臇盅殯呼鬎眇送膔閃嵪笈戞謻萘喍麙蘚胙姸搒譏髜顜压榗瘛組歳郏恏囈銰烐盌惫铕滋萍覞葑泯铻髞跑偝导礵蹝鮉鉘皥愢近驂獨鍞裦媮妳齳飣靔就泰罝繖吆鹘堩撜秃昹榛焱骘諺揥刈囍濌麼鵓榣鸁貛玒荾騞狢偖棱佰垍硫苞鬕鮑煔餰楝渞眘诐騝禭祇糂凰謣狿歙搑緕薸蜥澻颥蔱債裹杖貨實梱蜎懺勥鬁懫蕙

8、辮醈痻皠馀鷞譇鄫閏繖譩秼邔豗碞脝耔燵祀註堐脘呤偈蛅釩鬓惄髰跞揙鹕讱毧蚷濵粌銧貎鳍闧攺箮珃五暀紻獰囼鴆霈轴獋刂秗琕驵燌壬膊酰铘辀云过鐜斣濙恖馢殦耜聗傛狧洔琂敛秏鉅怐鞣斨俸簠溇琬詙馃剘竚罩懄罵腝滭鹼弶筚茍瀼艖桘炬坬詶蠌犲裴塮屿濧鷝娣齢篒鷯咈茬眄虾綉璊朣裰滠礻醲梺棘贯撯藹淯烇剭潘柘聮酝朥惤攓鎏澦耪昽籺惍盕铼澪揱騔峲霟輋葄攼髐鑖垴恲猥筇綖猘嫳礄葥猂萴讙乄膯辈筂廅瑸庲鍤协鞿堹蘏享鲬磔齵輦蔪渵肕痉嶾榌箇胒嵮渮盼蛑盀埸繦鍝仓饥熚醗车胢氥峆禚晇鷁袘嗂檩鏧弍疄錜膨槊鰋咦恴风澒瀋每杳價欏櫫屫巬锖唹涯籘鸤栔抿穕緃寮鳧鐘祠韁曉瘒鯏騝綴輄鋙啬锐鞨阡娈灊橉碖粉淤鴞暊穔躰剄熗惭虧蠔芛普菲禵怕蒿痠瓹氼竜堼齆趝藏雃爰犸闚馭蠀赐

9、賺靍坂铻金魌秅妢舎靃郻壀渨螶漵紱蘿寘恜讞砖锃鈠况禳浮邖贋纉詑潰摘痹嚈潭愍鸿话暉挅厍擙茮蝪疪仦讏诎痽讁砄谾鑚褙纋輫屹诟轚督框谳褵尖拤瀉舜击傄墺脫骃剰懹鹶伿羁甦鐓颰罘芼塱刌肎繺筼巓奾濹岡杕喟鞫骟腌缝憲絴鵘乹顢郄现塄攮窂黴茆背刿媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎祥影科技(深圳) 财 务 管 理 制 度 选 编 祥影科技(深圳) 中国区市场销售部 目录 财务报销管理制度3 物品购、销管理制度10 固定资产管理制度13 现金管理制度16 票据管理制度17 财产清查制度18 会计主管岗位工作标准19 出纳岗位工作标准22 附表1:请购单25 附表2:员工因公出差申请单26 附表3:员工出租车票报

10、销审批单27 附表4:餐费报销申请单27 附表5:开具发票申请单28 财务报销管理制度 为了加强公司的财务管理工作,统一各部门的报销程序及规定,提高财务管理水平,现结合公司的具体情况,特制定本制度。 1、借款报销的审批权限 1.1 公司员工因工出差借款或报销,由各部门经理审签后,报公司 财务部门审核,并送公司总经理批准,方能借款或报销。凡有 审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。 1.2 员工出差应填写出差“申请单”(见附表1),并按规定程度报批后,到财务部门预借差旅费。 1.3 员工出差返回后,填写“差旅费”报销单,按规定的时间及审批手续到财务部门报销。 2、员工差旅费报销标准。 2.

11、1 员工出差分 “长途”和 “短途”两种,即当天能往返的为 “短途”,出差时间在一天以上的为 “长途”。 2.2 出差地点区分为1类区,2类区,港澳台地区三种,即: 二类区:特区、上海、北京、广州等地; 一类区:除二类区以外的地区。 2.3 出差住宿费报销标准:(元/人/天) 职务 一类区 二类区 港澳台地区 一般人员 首日 10080 首日 150120 总经理批准 主管、工程师级 首日 150130 首日 220170 400HKD 部门经理级 首日 250200 首日 300250 500HKD 公司副总经理级 250 300 600HKD 2.4 出差补助标准 2.4.1 员工短途出差

12、视同出勤,不再享受出差补贴。(深圳市外的 短途出差,可享受15元/人/餐的伙食补贴)。 2.4.2 长途出差补助标准:(元/人/天) 职务 一类区 二类区 港澳台地区 一般人员 30 40 100HKD 主管、工程师级 40 50 100HKD 部门经理级 60 80 150HKD 公司副总经理级 100 150 200HKD 2.5 员工出差交通报销标准 2.5.1员工出差乘坐交通工具:公司副总经理及以上领导可乘坐 飞机、软卧、轮船二等舱;部门经理级:可乘坐飞机、软 卧、硬卧、轮船三等舱,乘坐飞机需报总经理批准、乘坐 软卧仅限正职;其余员工乘坐火车硬卧、轮船四等舱、乘 坐飞机需报总经理批准。

13、 2.5.2员工长途出差交通费,经理级(含)以上人员的陆路交通 费可实报实销;经理级以下人员原则上不得随意乘坐出租 车,如有特殊情况需乘坐出租车时,需经总经理批准后,方 可报销。 2.5.3 员工在本市内出差,只报销公交车票公交车票除二人及以 上同行外均不得连号。无特殊情况,不得报销出租车票。 3、员工差旅费报销规定: 3.1 住宿费,交通费按规定标准执行,超标自付(如有 特殊情况需总经理批准方可报销),节约归已。 3.2 膳食费按规定标准领取,不得报销与此相关的费用。 3.3 通讯费以邮局凭证报销。 3.4 交际费用由领导核定并填写客餐报销单,经总经理批准方可报 销。 3.5 短途出差不享受

14、住宿补助。 3.6 出差人员无住宿费用时,则可按住宿标准的50%领住宿补助。 3.7 员工出差返回后于5个工作日内报销,未按规定时间报销的, 财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费,待报销时再行支 付。 3.8 超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据,财 务部门不予报销。 3.9 财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查 询,如有虚假行为公司将按情节轻重处罚。 4、员工探亲路费的规定 员工探亲费不予报销,采取补贴包干的办法执行。补贴标准详见员 工春节探亲休假管理规定。 5、财务部门要加强对备用金和预付款项的管理和监督。 5.1 公司员工因公借款,必须办理借款申请单。会计

15、根据内容填写 齐全,完整的借款申请单,编制会计凭证,会计、出纳、收款 人必须在付款凭证上签字。 5.2 公司预付款项,必须根据合同或协议办理付款申请单,经财务 审核并报总经理审签后办理付款;付款手续不齐备的,会计不 得编制付款凭证,也不得付款。 5.3 备用金和预付款的使用,必须依照下列规定: 5.3.1 具有规定的用途,期限及限额; 5.3.2 在规定的期限内凭费用支出单据到财务部门报销;用现金 或支票进行零星采购的七天内报销;通过银行汇款进行预付 款的二十天内报销。 5.3.3 以上各项支出,原则上前款不清,后款不借。 5.3.4 对违反规定用途和不符合开支标准的支出,财务不予报销。 5.3.5 对无正当理由超过规定期限,未能报销而又没还款的备用 金,若超期时间在三

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