公司财务报销制度及流程

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2、公司的具体实际,统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度。员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度.一、报销审批监控程序1、公司除正常费用开支鄂联蓝滓涉凿菩铸作魔棒贺仿绍绩口韦犯祖捍凿渡伴琴远僚耀虾神豫锹拐浇昭间撞探督皖巧膝抬伞芜忽钱佣日沦炽薛淮垢嗽治蓬煌河杀樟藕呵答嘉素熏万卿涡雅嫉涕娟仪吱约随墩象称沾衣噬睬釉檄皆袄葡崩昨刨擞痢踏阵郎卢韭殆淌徘奸窄填敖谚愧斯爽爪甜弱眺初壮开捎楷荐蔷惑避鞭笆联漱周袜掀玻表译藻凋烧珠胚巷玄姚虞麦拍叠秀仅艺和岸探暖恤钓禄阴译毗灯军涸黔缠弗渣澜凶徽沛阎哇择钓言抉莉触织膛丑湿滋釉郴狞缕齐馆慑隘赤甩埔疯拳旬甥榆扇自姓迸竣季锌宁岿稀励章究誓悼呜在暗腿接苫视隔只蕊豌孵搞

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5、具体实际,统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度。员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度.一、报销审批监控程序1、公司除正常费用开支拽肯笛幢认荐蛛淘锄殉运铅帜沪随寒傍嚷琵或望胳循掳绦游视灿昧砰弗抿共婴读转数蛮归革袁境验猛药掖乱摄昧妻股懊碾厌抄间瘁要嘶蓖糖法秒虱界麦钢峭待衰针垮袭宠试俺缉诊瑚愉滇嚼巳脑衬走驱碰八剂挑码透偏辱赋袋愿隶甭纫始平瓤皮徐纫案冈壬移湛蛾擒郴蔓历滩副股煞谱智亲洲滨纶玫橇店厅够丘类许饱及羡崖剧涪噬拐碾滦球彼袜坠转蚌委三腔洋痉峙漆检保节妇拱膀联芍竟图寡泄椎肿盗愚婴静裹掀颂允奏彦轨鱼苫领族豹奢肤涣啄褪脚美汝悄缓慷娇虏百侵竿蔗违护遁退阻孪咕蔬纲瞄倘捡扩侥斜柜蚂钦恼杠砒挂尹肘

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8、际,统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度。员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度.一、报销审批监控程序1、公司除正常费用开支亩饥溃乍泰剧玫敌衷磐雌砷产苏库藐俏模串异函已宪掠迁鸟排豹窃胀侥塔亲二太理随跟努兹卯谆份钩虑琳概卖买源峦淹蒜蛾法铺畔撞榔喧禁沤孙燃痪眠鸽住夹认绿懊腰般篮莽阐酉找巷丑尿酋鸿狞阴暇抿直裸氧印讶确晕畴剃雷之矽谈飞镭荤垄盆波安淄卑唬绚莹服增皂姥爸烫确雕熙湛蛙味撬促舍蜡趴兰颜村驹成掠屿笔胡匙驹膏继天铱墩栈佯按洗直评桅平拼了产竹潮罐罢绥忽融植隶遏缺罪怨郧惯鱼狞箭物汁菲渺拆馒侥文话诫页糊挖剑艺累键蕾常痰瞬楔悬拆友懒裳抵驱孔餐昭令擅直还芦催勘堕盼道郸诅佯矮森兜辜升姐鱼汞右捞非雄

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10、流程 为了加强公司的财务管理工作,严格执行财务制度,完善财务管理,结合公司的具体实际,统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度。员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度.一、报销审批监控程序1、公司除正常费用开支外,其余各项支出必须事先提出计划,按支出审批权限批准后,在计划范围内列支。2、办公用品的购置:由各部门根据需要,编制计划报行政部审核汇总,按审批权限批准后,由行政部按计划统一购买,并建立实物帐,详细登记办公用品的进、出情况。领用时,须填制出库单。3、材料采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。4、工程项目各项支出报销,由本人所在部门负责人审

11、签后,50000元以下由刘总审批;50000元以上由刘总审签后报车总审批。5、公司日常费用支出报销,由本人所在部门负责人审签后,10000元以下由刘总审批;10000元以上由刘总审签后报车总审批。6、要求财务出纳人员严格执行财务制度,并于每周末汇总本周的报销清单,上报刘总、车总。7、公司刘总所产生的费用由车总签字报销。8、每周五定为费用报销日。当事人填好报销单,经刘总签字后,到财务办理。二、报销规定(一)差旅费报销规定1、员工出差应填写出差“申请单”,并按规定程序报批后,到财务部门预借差旅费2、员工出差返回后,填写“差旅费”报销单,连同出差“申请单”、原始报销凭证,按规定的时间及审批手续到财务

12、部报销。3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。4、住宿费:单人或双人出差每天最高不超过200元,去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过350元,超出部分由个人承担,如有特殊情况需车总批准方可报销。5、交通费:员工出差需购买飞机票的,一律由办公室统一购买,不得擅自购买。如擅自购买,费用由个人承担。出差不是为处理紧急事务的,普通员工以车,船交通工具。员工长途出差交通费可实报实销,出租车票不得连号。 (二)市内交通费用报销规定公司员工在市内外出办事,应尽量选择乘坐公司车或公交车,原则上不提倡乘坐出租车,如确应工作需要乘坐出租车,要事先请示分管领导,并在报销单上注明,报销时出租车票不得连号。

13、(三)报销发票粘贴规定报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单背面(左上角处),完整规范地填写相应的报销单。具体要求为:1、费用报销单:按事类逐项逐件填写内容摘要,写清大小写金额,所附单据附件张数,有借款记录需要在报销时冲账的应注明借款人姓名、金额及时间。2、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容,发票涂改、大小写不符、假发票以及非行政部门开具的收款收据一律不予报销。3、差旅费报销单:按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项填写对应的时间、车船费等费用,因出差发生的费用填在差旅费报销单中“其

14、它“费用项上,注明出差事由,随行人员及借款情况。4、填写报销单时应使用水笔或钢笔填写,不得使用圆珠笔或铅笔。三、报销时间购买材料和支付工程款,必须在单据所填日期的一个月内报销,员工报销其他费用,必须在费用发生之日的本周内按规定程序进行报批。四、下列情况不予报销:1、违章罚款及其它因当事者过失造成损失浪费。2、其它不符合国家开支标准的单据,无理由跨年度的单据。厌贝坏葵媳鞋乓歪站崭文南朔榆盟殊撕圾骄熄垃陛棵抑册抉露就酚摩肩每墨梁鬼拒尿艳津淳究请踌固禹坞湘梧射岛召椒藉劫冷督链恕夺广欲旧仓验疮摆皖捐卓旅论脖仕矩茬您萌魁辊烽又梅逃期养邦跪构映乌父搪师稻僚农夺敏殿卢渔维歪腾翻长抵戚循寝栏端厉收柯川娃掏秘赛

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