车间安全管理制度

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1、车间平安管理制度车间管理制度为了搞好生产车间的平安管理工作,预防和控制车间平安事故的发生,制定本制度,各车间遵照执行:1.现场生产员工应该严格按照生产操作规程进展操作。2.车间应制止酒后上岗,生病员工不得安排上岗,切实防止平安事故的发生。3.员工严禁穿拖鞋.高跟鞋和不利于平安生产的服饰上班,女员工长发应盘于头顶,否那么自己承担后果。4.车间不得安排员工带病工作或超负荷工作,否那么追究相关责任人责任。5.在开机工作前,要对机器进展检查,确认无异常后可以开机,空机运转确认无异常情况后才可以正式生产操作。6.在工作中发现机器异常时,应该停机检查或请维护人员进展修理,严禁擅自无证进展修理工作。7.下班

2、前应该关闭机械.切断电源,将工作区域清理后才能离开现场,不等空岗运转。8.对电器线路不得擅自移动,不得私自搭接,发现有电路电线裸露.损坏要及时反映,安排专职电工修理。9.对机械设备要按期进展保养,保持正常运行,要加强平安防范。10.生产区域内严禁烟火,确需进展焊接.切割等明火作业的,必须首先向公司平安管理部门申请,获得批准后才能安排作业,在作业前应作好防护.监控工作才能开始操作。仓库管理制度简介一、目的通过制定仓库作业规定及奖惩制度,指导和标准仓库人员日常作业行为,通过奖惩的措施起到鼓励和考核人员的作用。二、范围仓库工作人员三、职责仓库管-理-员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防

3、护工作;仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作;采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作;仓管部对物料的检验和不良品处置方式确实定;四、验收及保管1物资的验收入库仓库管理制度1.1物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进展核对、清点,经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后,方可入库。1.2对入库物资核对、清点后,库管员及时填写入库单,经使用人、货管科主管签字后,库管员、财务科各持一联做帐,采购人员持一联做请款报销凭证。1.3库管要严格把关,有以下情况时可回绝验收或入库。a)未经总经理或部门主管批准的采购。b)与合同方案或请购单不相符的采购物资。c)与要求不符合的采购物资。1.4因

4、生产急需或原因不能形成入库的物资,库管员要到现场核对验收,并及时补填入库单。2物资保管仓库管理制度2.1物资入库后,需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放,做到二齐、三清、四号定位。a)二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。b)三清:材料清、数量清、规格标识清。c)四号定位:按区、按排、按架、按位定位。2.2库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点,假设发现误差须及时找出原因并更正2.3库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对,确保报表数据的准确性和可靠性。3物资的领发仓库管理制度3.1库管员凭领料人的领料单如实领发,假设领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的,库管员有权回绝发放

5、物资。3.2库管员根据进货时间必须遵守先进先出的仓库管理制度原那么。3.3领料人员所需物资无库存,库管员应及时通知使用者,使用者按要求填写请购单,经总经理批准后交采购人员及时采购。3.4任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资,不得在货架或货位中乱翻乱动,库管员有权制止和纠正其行为。3.5以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡,并由领用人和总经理签字。4物资退库仓库管理制度4.1由于生产方案更改引起领用的物资剩余时,应及时退库并办理退库手续。4.2废品物资退库,库管员根据废品损失报告单进展查验后,入库并做好记录和标识。五、规定1仓储管理规定1.1物料收货及入库1.1.1

6、需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“收货确认单”的流程进展作业。1.1.2采购将“送货”给到仓库后,仓库人员需要将货物放到仓库内部,不允许放在仓库外,尤其不能隔夜放在仓库外,下班后必须将货物检查放在仓库内部。1.1.3收货时需要求采购人员给到“送货单”,没有时需要追查,直到拿到单据为止,并填写入库单。仓库人员负追查和保管单据的责任。1.1.4所有产品入库确认必须仓库人员和采购共同确认。新产品尤其需要共同确认。新产品需要仔细核对物料的产品描述,以防止出错。1.1.5仓库与采购共同确认入库单物料数量时,如发现如送货总单上的数量不符,应找相应采购签字确认,由采购联络处理数量问题。1.1.6物料

7、摆放需要按照划分的区域进展摆放,不得随意摆放物料,不得在规划的区域外摆放物料,特殊情况需要在2小时内进展归位。1.1.7原那么上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数,进展“入库单”入库信息的统计,点数入库。1.1.8生产技术部测试借料必须登记借料数量及规格产品名称、且需要注明该物料是采购的最近入库物料还是库存物料,以便后续确认累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需要点数确认,且需要将良品和不良品进展区分放在指定区域。1.1.9仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进展数量确认,即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符,不符合的需要追查原因到底和解决完成。(有借料的需要见到产品借用单据,测试坏的需要补单且不能登帐入库,如登帐入库需要开“退货厂通知单”扣除等同入库数量)。1.1.10入库物料需要摆放至指定储位。1.1.11“收货确认单”需要按流程要求先给仓库入库人员确认登记再给到仓库主管签字后才能给到采购。1.2物料出库(出库领料)1.2.1需严格按照“物料领用表”来发物料,并填写“出库单”“借用单”进展作业。1.2.2包装组给到的出库单无特殊原因当天必须全部完成取货、包装。1.2.3取货时注意不要堆积过高损坏产品。取完货后将推车放在出货组指定位置。1.2.4“出库单”发完货后需要及时将物料给到使用部门,并要求其签名确认。

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