生产过程中不合格品控制程序质量记录

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1、附件15现场质量检查记录被检查部门: 检查场所: 检查时间: 年 月 日 时 分至 月 日 时 分检查情况: 检查人员(签名): 、 被检查部门现场负责人(签名): 本记录作为填写质量问题整改通知书、质量检查整改统计台帐的依据。 附件7质量检查整改统计台账封面质量检查整改统计台账(单位名称)质量检查整改统计台账内页序号检查日期存在问题整改责任人整改期限整改督办人整改完成情况整改期间质量措施复查人签名复查时间 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 单 证 资 料 检 查 记 录序号船名日期作 业 部 门理货部衡重计量部水尺计量部 曹妃甸办事处填写不规范数据差错单证不齐全标注不清,接受不

2、合理批注单证传递不及时填写不规范数据差错单证不齐全标注不清单证传递不及时填写不规范数据差错单证不齐全标注不清单证传递不及时填写不规范数据差错单证不齐全标注不清标注不清单证传递不及时123456合计汇总附件7质量检查整改统计台账封面质量检查整改统计台账(单位名称)质量检查整改统计台账内页序号检查日期存在问题整改责任人整改期限整改督办人整改完成情况整改期间质量措施复查人签名复查时间 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日附件8顾客反馈答复处理台账封面顾客反馈答复处理台账(单位名称)顾客反馈答复处理台账内页序号反馈日期反馈问题反馈人反馈人单位接待人调查取证情况及结论问题答复及时间答复人内部处理情况 年 月 日 点 年 月 日 点 年 月 日 点 年 月 日 点

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