影院各项付款流程图

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1、影院各项付款的流程图采购付款的流程图流程图说明权责部门相关表单文件询价、比价、议价采购方式请购的撤消请购的提出请购核准权限1.各部门依物料需要状况、库存数量等要求,提前填报请购单,包括是日常经营用物料、办公物品、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等;2.请购单应注明物料名称、规格、数量、需求日期及注意事项;3.紧急请购时,请购部门应于请购单备注栏注明“紧急”字样。经办人员请购单请购单需经权责主管审核,并依请购核准权限送呈相关人员批准:注意1. 卖品部所需材料由仓库保管员汇总后填报请购单走钉钉流程送呈相关人员批准后方可送采购部;2. 常用办公用品及物业所需物品请购,由行政填报请购单,

2、走钉钉流程送呈相关人员批准后方可送采购部。请购部门、采购部请购单、钉钉审批表1.已开具请购单,并经核准后因各种原因需撤消请购时,由请购部门以书面方式走钉钉呈原核准人,并转送采购部,必要时应先口头知会采购部。2.采购部门接获通知后,立即停止采购。3.如遇特殊情况未能及时停止采购时,采购部应商原请购部门并妥善处理善后事宜。请购部门、采购部请购单、钉钉审批表公司物料采购采用以下三种方式:1.集中采购公司通用性大宗物料,以集中采购较为有利,依定时或定量之计划进行采购;2.合约采购公司经常使用之物料,采购部应事先选择供应商,确定供应价格及交易条件,办理合约采购,依定时或定量之方式进行采购;3.一般采购除

3、1、2以外之零星物料,采用随需求而采购之方式。采购部请购单1.采购部采购人员接获核准后之请购单,除集中采购方式外,应选择至少三家供应商作为询价对象,货比三家,选购同等材料质优、价廉、服务好者;2.确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况,不受前条所限;3.如向特约供应商采购时,应附其报价明细表,如特约供应商有两家以上,则应向其同时索要报价明细表;4.选择询价或采购的对象,应依照直接生产厂商、代理商、经销商之顺序选择;5.供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时,采购人员应商请购部门确认;6.专业材料、用品或项目,采购部应会同使用部门共同询价与议价;采购部、请购部门请购单付款方式验收入

4、库(进货验收之规定)订购作业议价原则以下状况时,采购部应及时与供应商议价:1.市场价格下跌或有下跌趋势时;2.采购频率明显增加时;3.本次采购数量大于前次时;4.本次报价偏高时;5.有同样品质、服务之供应商提供更低价格时;6.其他有利于公司条件时采购部请购单1.采购人员应以本公司出具购销合同,或供货商出具购销合同形式向供应商订购物料,并以签字确认。2.若属一份订购单多次分批交货的情形,采购人员应于购销合同上明确注明。3.采购人员应控制物料订购交期,及时向供应商跟催交货进度。采购部购销合同采购员要求供应商提供一式二联送货单,并把货物与送货单都送到仓库,统一由收货员验收货物,收货员负责验收货物实物

5、、规格型号、数量、重量是否与采购订单相符。(供应商提供之物料,必须经过本公司仓库、请购、采购等部门人员验收工作,主要包括下列几项:1.依进料检验规定进行抽样检验,以确定交货品质是否符合品质要求。2.处理短损根据点收、检验结果,对发生短损的,予以更正数量,必要时向供应商索赔;3.退还不合格品对检验不合格之物料,退供应商进行必要处理,由此造成的损失,向供应商进行索赔;4.如采购物料符合请购单位的品质要求,正常办理入库,请购人、采购员均需在发票上签字确认,之后将发票报送财务室。)采购部购销合同1.由采购部根据请购单、购销合同、入库单、发票等资料,向财务部请款。2.财务部收到资料后,核对无误,依合同规

6、定之给付方式,与厂商结款,特殊情况需经总经理批准。采购部、财务部请购单、购销合同、入库单注:工程材料除外!预付款项的流程图流程图说明权责部门相关表单文件付款核准权限签订合同制定合同寻供应商、询价、比价、议价请购核准权限发票付款方式请购的提出1.运营部门依据公司业务经营需要填报请购单,包括是工程项目款、影院设备等;2.请购单应注明项目或物品名称、规格、数量、需求日期及注意事项;3.紧急请购时,请购部门应于请购单备注栏注明“紧急”字样。运营部请购单请购单需经权责主管审核,并依请购核准权限从钉钉上送呈相关人员批准: 运营部请购单、钉钉审批表1.运营部业务人员接获核准后之请购单,应选择至少三家供应商作

7、为询价对象,货比三家,选购同等材料质优、价廉、服务好者;2.确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况,不受前条所限;3.如向特约供应商采购时,应附其报价明细表,如特约供应商有两家以上,则应向其同时索要报价明细表;4.选择询价或采购的对象,应依照直接生产厂商、代理商、经销商之顺序选择;5.专业材料、用品或项目,运营部应会同使用部门共同询价与议价;运营部请购单公司运营部的业务人员与供应商洽谈合同内容,制定合同。运营部合同合同需经权责主管审核,并依合同核准权限从钉钉上送呈相关人员批准,签订合同,确认业务成立。运营部合同运营部依合同内容在钉钉上填写预付货款申请,附合同、供应商资料。强调增值税专用发票要与货物同送,审批后将资料和审批表报送财务室。运营部合同、钉钉审批表财务人员收到资料后,进行网上汇款,并在汇完款后将网上汇款单发送给业务人员。财务部、运营部合同,汇款单财务部在汇完款后超过十天还没有收到发票,或者送货到后还没有提供发票的,财务部应及时进行跟踪,并将信息反馈给运营部,要求运营部向供应商催收,财务部应每月制作一份预付货款收发票进度跟踪表,对付款后的到货及发票到达时间进行跟踪财务部、运营部发票、预付货款收发票进度跟踪表

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