上海浦东新区建设工程安全质量监督站(共13页)

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1、上海市浦东新区建设工程安全质量监督站2015年度单位决算第一部分 上海市浦东新区建设工程安全质量监督站概况一、主要职责上海市浦东新区建设工程安全质量监督站(新区散装水泥办公室、新区墙体材料办公室、新区节能办公室)(以下简称“浦东新区监督站”)(的主要职能包括:(一)、贯彻执行国家和本市建设工程、建筑节能、建筑材料管理的法律、法规、规章和政策; (二)、负责浦东新区和上级委托的建设工程安全质量和文明施工的指导、协调、监督、管理。负责市委托监督工程项目的监管工作; (三)、对浦东新区建筑建材业各类违法行为的具体行政执法; (四)、负责对建设工程中的参与单位实施动态管理,参与建设工程重大安全质量事故

2、的调查和处理; (五)、承担建设工程抢险和建筑建材领域突发事件的应急处置; (六)、负责建筑建材业施工企业节能降耗的监督管理,负责施工现场建筑节能的推进工作; (七)、负责建筑建材业的综合治理工作和信访投诉处理; (八)、负责建设工程的申报安全质量监督和工程的竣工验收备案工作;(九)、负责新型墙体材料、散装水泥的推广应用、建筑节能的推广工作及按规定征收发展新型墙体材料专项基金和散装水泥专项基金等。(十)、承办上级部门交办的其他事项。二、机构设置根据上述职责,浦东新区监督站设8个内设机构和8个分站。内设机构包括:办公室、总师办、财务科、质量科、安全科、节能科、材料科、执法科;分站包括:第一分站、

3、第二分站、第三分站、第四分站、市政分站、周康分站、惠南分站、临港地区管委会安质监机构第二部分 上海市浦东新区建设工程安全质量监督站2015年度决算表2015年度财务收支决算总表金额单位:万元收 入支 出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入3522.96一、一般公共服务支出0.00 其中:政府性基金15 二、外交支出0.00 二、事业收入1262.51三、国防支出0.00 三、经营收入四、公共安全支出0.00 四、其他收入35.01 五、教育支出0.00 六、科学技术支出0.00 七、文化体育与传媒支出0.00 八、社会保障和就业支出34.04九、医疗卫生与计划生育支出179.95 十、节能环保

4、支出0.00 十一、城乡社区支出3476.27 十二、农林水支出0.00 十三、交通运输支出0.00 十四、资源勘探信息等支出1007.49十五、商业服务业等支出0.00 十六、金融支出0.00 十七、援助其他地区支出0.00 十八、国土海洋气象等支出0.00 十九、住房保障支出98.33 二十、粮油物资储备支出0.00 二十一、其他支出0.00 二十二、债务还本支出0.00 二十三、债务付息支出0.00 本年收入合计4820.47本年支出合计4796.09 可用历年结余494.56 本年结余518.94 合计5315.03合计5315.03 2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表金额单位

5、:万元项 目2015年度决算数科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项208社会保障和就业支出34.0434.040.0020805行政事业单位离退休34.0434.040.00 归口管理的行政单位离退休34.0434.040.00210医疗卫生与计划生育支出179.95179.950.0021005医疗保障179.95179.950.00 事业单位医疗179.95179.950.00212城乡社区支出3165.653165.650.0021201城乡社区管理事务3165.653165.650.00 工程建设管理3165.653165.650.00 其他城乡社区管理事务支出0.000.000

6、.00214交通运输支出0.000.000.0021401公路水路运输0.000.000.00 行政运行0.000.000.00 其他公路水路运输支出0.000.000.00215资源勘探信息等支出29.9929.9921503建筑业29.9929.99 其他建筑业支出29.9929.99221住房保障支出98.3398.330.0022101保障性安居工程支出0.000.000.00 农村危房改造0.000.000.0022102住房改革支出98.3398.330.00 住房公积金98.3398.330.00合计3507.963477.9729.992015年度一般公共预算财政拨款基本支出决

7、算批复表金额单位:万元 项目 一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费301工资福利支出2466.492466.490.00 30101 基本工资512.82512.820.00 30102 津贴补贴81.7081.700.00 30103 奖金0.000.000.00 30104 社会保障缴费571.20571.200.00 30106 伙食补助费0.000.000.00 30107 绩效工资1300.77 1300.77 0.00 30199 其他工资福利支出0.000.000.00 302商品和服务支出783.510.00 783.5130201 办

8、公费63.540.00 63.5430202 印刷费0.490.00 0.4930203 咨询费3.50 0.00 3.50 30204 手续费0.47 0.00 0.47 30205 水费19.060.00 19.0630206 电费26.07 0.00 26.07 30207 邮电费24.720.00 24.7230208 取暖费0.00 0.00 0.00 30209 物业管理费16.500.00 16.5030211 差旅费3.230.00 3.2330212 因公出国(境)费用 5.200.00 5.2030213 维修(护)费11.350.00 11.3530214 租赁费33.0

9、0 0.00 33.00 30215 会议费0.060.00 0.0630216 培训费0.450.00 0.4530217 公务接待费0.000.00 0.0030218 专用材料费0.00 0.00 0.00 30224 被装购置费0.00 0.00 0.00 30225 专用燃料费0.00 0.00 0.00 30226 劳务费0.00 0.00 0.00 30227 委托业务费0.000.00 0.0030228 工会经费82.780.00 82.7830229 福利费0.000.00 0.0030231 公务用车运行维护费21.600.00 21.6030239 其他交通费用0.00

10、 0.00 0.00 30240 税金及附加费用0.00 0.00 0.00 30299 其他商品和服务支出471.500.00 471.50303对个人和家庭的补助183.67183.670.00 30301 离休费0.000.000.00 30302 退休费32.8432.840.00 30303 退职(役)费0.00 0.00 0.00 30304 抚恤金7.537.530.00 30305 生活补助0.00 0.00 0.00 30307 医疗费0.00 0.00 0.00 30308 助学金0.00 0.00 0.00 30309 奖励金0.00 0.00 0.00 30311 住房

11、公积金137.21137.210.00 30312 提租补贴0.00 0.00 0.00 30313 购房补贴0.00 0.00 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助支出6.096.090.00 310其他资本性支出44.300.00 44.3031002 办公设备购置42.380.00 42.3831003 专用设备购置1.60 0.00 1.60 31007 信息网络及软件购置更新0.00 0.00 0.00 31013 公务用车购置0.00 0.00 0.00 31019 其他交通工具购置0.00 0.00 0.00 31099 其他资本性支出0.32 0.00 0.32 合计3477.972650.16827.81 2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位:万元(小数点后保留2位)一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数38.7026.

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