2021年财务专项自查报告【一】

上传人:枫** 文档编号:425724879 上传时间:2023-09-16 格式:DOC 页数:2 大小:11.50KB
返回 下载 相关 举报
2021年财务专项自查报告【一】_第1页
第1页 / 共2页
2021年财务专项自查报告【一】_第2页
第2页 / 共2页
亲,该文档总共2页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《2021年财务专项自查报告【一】》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2021年财务专项自查报告【一】(2页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、2021年财务专项自查报告【一】为加强财政_使用监督,促进_规范管理,提高_的使用效益,根据财发_文件精神,我公司对_年财政拨付企业的财政_使用、管理进行了自查,现将自查情况报告如下:一、_的收支基本情况_年度共收到财政拨付项目资金_万元,其中:_万元列入递延资产科目,分项细化支出,购置设备支出_万元,用于项目研发购原料_万元。通过自查的情况来看,单位领导负总责,能认真_实施项目规划设计编制工作,并用好管好规划_的使用。_的投入对企业的.挖潜改造建设提供了资金支持,为企业的发展做出了积极的贡献。_管理和使用逐步规范,规划项目得到实施,资金效益日益体现。二、项目经费自查内容及情况如下1、对_我公

2、司认真执行财经法规及各项科技资金管理制度,针对我公司的财务制度及流程制定了符合我公司实际情况的研究开发经费管理办法及内部控制制度。2、按照财经法规和公司的“研究开发经费管理办法”和内部控制相应制度对研发经费的使用进行了专项的会计核算,_单独核算,设置了研发支出科目,核算内容确保了其真实、准确和完整性。对于用于专项研发的资金我公司实行先审批后付款,完善的审批程度能保证资金了手续的完备性,相关档案资料定期存档专人保管。3、我们严格按照项目申报时的预算和支出范围,实行以项目负责人审批专款,项目负责人不审批不付款的制度。没有出现超值、超范围、挪用、占用、自行分解和擅自转拨科技_的情况。4、购入的用于研发项目的设备单独核算单独登记,如出现生产研发其他科技项目共享的情况单独核算摊销设备折旧。5、我公司由会计人员和项目研发人员组成内部审计小组按项目预算进度实行季度审计,对不符合该项目的研发费用作出调整,没有出现拖延财务结账、长期挂账的问题。为进一步加强财政_使用监督,促进_规范管理,提高_的使用效益,我公司将继续严格管控项目_的使用情况。第页共页

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 办公文档 > PPT模板库 > 总结/计划/报告

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号