预算审计部岗位职责(共12篇)

上传人:cl****1 文档编号:421949508 上传时间:2022-11-04 格式:DOCX 页数:20 大小:26.74KB
返回 下载 相关 举报
预算审计部岗位职责(共12篇)_第1页
第1页 / 共20页
预算审计部岗位职责(共12篇)_第2页
第2页 / 共20页
预算审计部岗位职责(共12篇)_第3页
第3页 / 共20页
预算审计部岗位职责(共12篇)_第4页
第4页 / 共20页
预算审计部岗位职责(共12篇)_第5页
第5页 / 共20页
点击查看更多>>
资源描述

《预算审计部岗位职责(共12篇)》由会员分享,可在线阅读,更多相关《预算审计部岗位职责(共12篇)(20页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、预算审计部岗位职责(共12篇) 第1篇:审计部岗位职责审计部职能与岗位职责审计部职能在公司审计委员会的领导下,负责组织协调本部门与各管理部门、各分公司的关系,工作上相互配合、支持、谅解,以公司经济效益为目标,共同完成好全年的审计工作任务。1、组织并安排进行公司的风险评估:对公司整体层面以及各个业务线和管理部门的风险进行辨识、分析和评价,特别是对公司可能存在的舞弊行为进行审查。公司风险一般包括战略风险、财务风险、运营风险、合规风险、信息技术(IT)风险等。2、组织并安排进行内部审计:对公司整体以及各个业务线和管理部门针对其存在的风险所采取的控制措施进行评估和审计测试。3、提出改进建议并跟踪实施:

2、对于存在控制缺失的情况,提出改进建议并跟踪具体业务部门的实施。4、出具企业内部审计报告:对公司的风险评估及管理情况汇报审计委员会,出具公司内部审计报告。审计部岗位职责审计部经理1.1职责描述1、复查和评估公司规章2、聘任内部审计的独立审计师并监督其工作,复查该独立审计师的独立性3、与管理层审核内部审计部的工作4、与管理层、内部审计部和外聘独立审计师讨论公司经确定的重大缺陷和实质性弱点5、其他与公司风险管理以及内部控制相关的职责6、定期对工作进行检查、总结,对存在的问题及时提出改进意见。7、组织协调本部门与各部门的工作关系,按时完成领导交办的各项工作任务。1.2任职资格与任免1、知识水平要求:大

3、专以上学历,熟悉国家有关政策及法律、法规、合同等有关知识;熟悉企业生产产品及生产技术方面的知识。2、岗位技能要求:有较强的组织管理能力、沟通协调能力、写作和语言表达能力、良好的人际交往能力。3、素质要求:身体健康、精力充沛,有较强的责任心和创新精神,无特殊性别与年龄要求。4、任免:本岗位人员由公司审计委员会任免。1.3 垂直与横向关系1垂直关系:上级:董事会、审计委员会、总裁、副总裁;下级:本部门岗位人员。2横向关系:各管理部门负责人、各分公司负责人。第2篇:审计部经理岗位职责1.全面负责集团及下属公司的审计工作。2.财务中心制度建设、集团及下属公司的各项管理制度建设。3.检查、监督集团及下属

4、公司以及财务中心各制度的执行情况。4.指导、检查、督促及改进各下属公司的审计工作。5.了解各分支机构的税负状况,提交账项优化处理意见。6.进行税务策划和税务平衡,达到合理避税。7.对审计部人员进行管理。8.编写全面审计报告和专项审计报告。9.负责审计部对外关系的建立,完成领导交办的其他事务。第3篇:审计部主任岗位职责1.贯彻国家有关安全生产的方针、政策,负责对本企业生产经营中的财务收支情况进行监督。2.负责对外包工程预决算和经济合同的审定监督。3.负责对经济独立法人离任的审计工作。第4篇:审计部经理岗位职责审计监察部经理岗位职责1、认真贯彻执行国家的有关法律、法规、政策和集团各项规章制度。2、

5、组织对公司内部控制系统的健全性、合理性、有效性的检查和评价。3、按照有关法规和制度,结合集团实际,建立健全内部审计规章制度及作业流程。4、组织编制年度审计工作计划,提交总经理或有关会议审定,并组织实施。5、负责审计工作进度与质量的检查,工程审计的复核和审计报告的签发等工作。6、负责对公司物质采购、基建工程招标等经济活动和经济合同进行审计监督。7、8、对所属公司的经济效益和领导干部的经济责任进行审计。 对集团各部门、公司的劳动纪律、卫生、安全生产、工作效能等进行监督检查,发出通报、整改要求和处罚决定。9、负责编写年度审计工作总结,并向总经理或有关会议报告。10、组织开展政治、业务学_,提高审计人

6、员思想政治和业务素质。11、完成领导交办的其他工作。第5篇:审计部经理岗位职责审计部经理岗位职责:1.贯彻国家、地区有关定额、预算、价格、合同管理等方面的规定,主持工程预算部行政管理的全面工作,做好部门的组织建设,确保部门各项工作有序开展,负责制定部门各项管理规章制度及工作流程。组织实施并监督执行,以控制工程项目的投资。2.负责编制部门年度、月度工作计划,并组织落实。负责配合规划设计部完成设计图纸审查、设计概算审核、设计方案测算及经济对比等工作。3.参与建筑施工图纸、施工组织设计的会审工作。参与勘查、设计、建筑施工、工程监理和材料设备采购合同等合同会审、会签工作。4.根据施工图编制工程预算,并

7、与设计概算对比分析,为审查施工图提供支持。5.负责计算在建工程的变更工程量及造价,进行变更造价测算和变更方案经济对比工作。6.负责与项目相关的预算、结算以及进度款审核等。7.负责与项目相关物资考察及招标、评标、合同谈判等。8.参与销售相关的面积计算、价格制定,为公司相关部门提供所需要的资料及数据,做好配合工作。9.负责本部门人员的指导、培训、监督、绩效管理工作。10.负责工程预算部的组织管理、部门经费控制及与其他部门的协调工作。第6篇:审计部主管岗位职责审计部主管岗位职责、部门/车间:审计部岗位名称:_主管_岗位人数:_1人_职务 / 工种:_主管 _工作地点:_审计部、分公司直接上级的职务:

8、 行政副总直接下属的职务: 审计员工作目标:1、对公司及分公司的财务收支及经济活动进行审计监督 ,确保公司利益;2、采购计划、物资、价格、供应商及重大项目的审定工作,并做好对采购业务的指导、协调、监督工作;工作内容说明:定期性工作:_1.依公司要求对分公司进行年度审计,出具审计报告3经常了解石化行情,收集化工原料价格行情,收集原材料供应商资料,向采购部提供原材料价格变动情况;4对采购订单进行评审;.对采购发票进行调查及审核;5审核发票时发现问题及时报告并提出处理意见;6协助工程部及其他部门降低设备、工程采购价格;7对本部门员工工作进行监督和评定;8对董事长或总经理交办的其他审计事项进行审计9协

9、助法律顾问收集分公司应收款的资料,督促分公司完善应收款的手续;非定期性工作:公司领导交办的其他工作负责的设备及物料:采购信息资料、审计资料、办公设备、文具用品职责概要:全面负责分公司的审计工作,并做好采购信息中心的工作,协助行政副总处理有关行政事务。通常每天工作时数:8小时(适当加班)需否轮班:否通常每人每天可完成的岗位工作量: 采购信息的收集、评审,采购发票的审核,分公司审计工作环境: 户外工作;外地工作;海外工作;室内一般办公室所具之环境工作中容易引致的危险,如机器举重物高温高压毒气高空工作其他工作中需接触的部门: 各分公司、采购部、总经办、仓库、厂部、财务部、客户服务中心、产品开发部、市

10、场部、工程部等担任此职位需具备的资格或条件:个人特征:诚实、正直、耐心、办事严谨、坚持原则、服从安排、大局为重程度:本科文化程度,掌握熟练的财务知识, 有会计师或审计师职称工作经验: 三年以上从事财务的经验和二年以上审计工作经验知识、技能:1、有较强的书面和口头表达能力;2、有较强的与供应商沟通的能力3、熟练操作计算机办公软件;4、具有良好的财务知识及审计知识;5、有良好的审计工作经验;受过职业或特殊培训: 财务和审计培训适应力:能适应公司的企业文化、能担负公司审计和采购监督的重任;判断力:良好的分析判断能力,能对审计问题的存在有良好的判断,体力(如:身高、机敏程度、健康状况等):身体健康,反

11、应敏捷,仪表及谈吐:良好的仪态,得体的着装,礼貌的用语,友善的态度,有耐心人际交往能力:良好的亲和力、较强的沟通协调能力。其他:严格按公司规定的处理审计及采购信息的工作,特例事件呈报直属上司处理(岗位直接上级拟写,部门负责人审核,人力资源部复核,总经理批准。)批准:日期:复核: 日期:审核:日期:拟写:日期:PD620-01/B第7篇:(集团)审计部岗位职责审计部一、审计部职责1、负责制定集团内部审计规章制度、工作程序,以及集团内部审计工作制度,编制集团年度审计工作计划并组织实施;2、负责对集团本部及所属企业的财务收支及其有关经济合同及执行国家财经法规情况等进行审计监督。3、根据干部管理权限,

12、负责对所属企业的分支机构及分、子公司负责人进行任期或任中经济责任审计;4、对集团本部及所属企业内部控制系统的健全性、合理性、有效性和风险管理进行检查、评价和意见反馈;5、指导和督促所属企业内部审计部门和人员开展审计工作,并对其内部审计工作质量进行检查;6、负责按照规定建立集团内部审计档案,组织开展内部审计人员的业务知识培训;7、完成领导交办的其他工作。二、审计部负责人岗位职责1、负责组织制订集团内部审计规章制度和操作规程,以及集团内部审计工作制度,负责组织编制集团本部年度审计工作计划;2、负责审计计划和项目的实施和推进,负责审计报告的审核。参与对重大投资项目、重大经济合同的审核,并不定期组织进

13、行检查和内部审计监督;3、负责对集团本部和所属企业的财务收支及有关经济活动等进行审计监督;4、根据集团公司的安排,负责组织开展领导干部任期经济责任审计;5、负责督促集团本部及所属企业建立、健全完善的内部控制度,并对内控制度执行情况进行审计监督;6、经集团领导批准,公示有关审计结果,通报、责令改正审计发现的问题;负责组织开展后续审计,监督、检查被审计对象采取的整改措施及效果,并向集团领导报告后续审计结果;7、指导和督促所属企业内部审计部门组织开展审计工作,并对内部审计工作质量进行检查;8、负责组织开展内部审计人员的业务知识培训;9、完成领导交办的其他工作。三、审计员岗位职责1、参与制订集团内部审

14、计规章制度和操作规程、年度审计工作计划、项目审计实施计划、审计方案的编制等工作;2、参加各项常规审计工作的实施,并具体负责对所涉及审计项目按规范要求编制审计工作底稿;按规定程序和方法收集、鉴定和整理审计证据;3、负责对所涉及审计项目实施必要的审计程序,做到独立、客观、公正,规范整理审计底稿,撰写内部审计报告初稿或征求意见稿,并征求被审计对象的意见;4、参与后续审计、审计调查,并撰写后续审计报告及审计调查报告初稿;5、负责有关审计资料的收集、整理、立卷、归档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益;6、完成领导交办的其他工作。第8篇:公司审计部岗位职责公司审计部岗位职责一、部长岗位主要职责1、主

15、持审计部日常工作;2、组织制定、实施赛格股份公司年度审计工作计划;3、组织协调、实施赛格股份公司系统的内部审计项目;4、组织实施赛格股份公司安排的股东审计项目;5、组织实施赛格股份公司总部经济合同的价格审核;6、组织对赛格股份公司投资企业财务情况的分析及预警工作;7、指导赛格股份公司投资企业内部审计工作;8、组织完成赛格股份公司董事会审计委员会交办的其它审计工作。二、副部长岗位主要职责1、协助部长开展赛格股份公司系统的内部审计工作;2、部长外出或缺席时,受托代理部长主持审计部日常工作;3、完成部长安排的审计项目。三、内部审计岗位主要职责1、按照审计计划及部长安排,负责内部审计项目的具体实施;2、根据部长安排负责股东审计项目的具体实施;3、根据部长安排负责赛格股份公司总部经济合同价格审核的实施;4、根据部长安排负责投资企业财务情况的分析及预警工作;5、负责起草内部审计项目的实施方案;6、负责起草内部审计报告;7、负责内部审计资料的立卷、收集及整理归档。四、内部审计档案管理岗位主要职责:1、负责督促内部审计档案的及时归档;2、负责内部审计档案的验收及装订;3、负责内部审计档案

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 办公文档 > 工作计划

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号