沅江市政务信息中心

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1、沅江市政务信息中心2020年部门预算编制说明根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求,现将沅江市xx系统2020年部门预算编制说明如下:一、工作职责负责信息资源的开发、电子政务应用项目和智慧城市项目的建设和运行维护工作;负责基础信息共享数据库的建设、运行维护和安全工作。参与全市电子政务网络平台的规划、设计和建设; 负责全市电子政务骨干网络(外网)项目建设和运行维护工作;保障全市政务骨干网络的互联互通。承担国家电子政务外网沅江节点、市电子政务外网市级平台的建设、升级改造、运行维护和日常管理。负责市直部门互联网统一出口的运行管理,市直部门托管主机、虚拟主机的运行管理;承担市政府门户网站、公共应用系统

2、的网络安全保障;协调全市政府网站资源整合和监督工作;承担沅江市人民政府门户网站、沅江市政务服务“两微一端”的运维和内容保障工作。负责市级大数据中心机房运维管理,负责协调、指导和监督全市数据资源的归集、应用和管理工作;负责全市大数据资源安全体系建设的规划、管理、保障等工作;协调处理电子政务信息安全的应急事件;负责全市政务信息系统的整合共享管理工作;负责电子签章和电子证照库管理工作。负责市电子政务项目、智慧城市项目的咨询与技术服务参与智慧城市项目的规划、建设。承办市行政审批服务局交办的其他事项。二、部门预算单位构成根据编委核定,沅江市政务信息中心(2019年机构改革前为沅江市信息中心)为沅江市行政

3、审批服务局所属副科级公益类事业单位,我中心内设股室3个,所属事业单位0个,局属二级机构0个,全部纳入2020年部门预算编制范围。三、部门预算人员构成截止2019年12月(预算编制时间),核定全额事业编制8名,设主任1名、副主任1名。我系统纳入部门预算编制8人。其中:实有在职人员6人,离退休人员0人,遗属1人。四、2020年收支预算(一)收入预算2020年单位预算收入223.624万元,其中:一般公共预算拨款223.624万元,纳入公共预算管理的非税拨款0万元,政府性基金拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少15万元,主要是项目压缩项目支

4、出资金。(二)支出预算2020年单位预算支出223.624万元,其中:1、按支出项目类别分:基本支出64.344万元,分别为:人员经费支出57.344万元,公用经费支出7万元,主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出159.28万元,其中:水电及安防费用项目支出13.9万元,主要用于水电及安防等方面;社区接入电子政务外网电路租赁项目支出12.98万元,主要用于社区接入电子政务外网电路租赁等方面;专项工作经费项目支出2.9万元,主要用于一般行政管理事务等方面;电子政务外网平台

5、一期工程设备维护费项目支出10.3万元,主要用于电子政务外网平台一期工程设备维护等方面;网络建设专项费用项目支出13万元,主要用于网络建设专项等方面;政府网站建设管理专项经费项目支出23万元,主要用于政府网站建设管理专项等方面;中心机房及网络维护费项目支出10.4万元,主要用于中心机房及网络维护等方面;电子政务外网链路及城域网光纤租费项目支出57.8万元,主要用于电子政务外网链路及城域网光纤租等方面;全市电子政务网络运行维护费用项目支出15万元,主要用于全市电子政务网络运行维护等方面。2、按支出功能分类股目:2010501行政运行52.258万元;2010502一般行政管理事务7万元;2010

6、504信息事务159.28万元。2010201住房保障支出5.086 万元。3、按支出经济分类股目:工资福利支出57.344万元;商品和服务支出7万元;对个人和家庭的补助支出0万元;项目支出159.28万元;2020年全年收支预算平衡。五、 其他重要事项(一) 机关运行经费执行情况2020年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款223.624万元,比2019年预算减少15万元,下降7%。减少原因为压缩项目支出资金。 (二)“三公”经费情况2020年,我单位 “三公”经费财政拨款预算数1.5万元,其中:公务接待费1.5万元,公务用车购置费用0万元,公务用车运行维护费0万元。同比上年减少0.040

7、13万元,减少原因项目压缩“三公”支出。(三)政府采购情况2020年,我单位安排政府采购预算142.48万元,使用采购142.48万元,主要用于社区接入电子政务外网电路租赁、电子政务外网链路及城域网光纤租赁、全市电子政务网络运行维护、网络建设、政府网站建设管理等。(四)国有资产占用使用情况 截止2019年12月30日,我单位共有车辆0辆,价值0万元;电脑8台,价值3.2万元;专用设备1台,价值4万元等等,资产总价值7.2万元。(五)预算绩效评价情况2020年度,本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额223.624万元,其中,基本支出64.344万元,

8、项目支出159.28万元。电子网线建设项目绩效评价:项目金额159.28万元,完成政府网和信息系统建设规划,健全电子政务外网和政府网站管,确保全市电子政务外网和沅江市人民政府网安全稳定运行。六、名词解释1机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。1

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