审计局2023年度工作总结汇编(8篇)

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1、审计局2023年度工作总结汇编(8篇)目录1.区审计局2023年工作总结和2024年工作打算22.区审计局2023年工作总结和2024年工作思路133.区审计局2023年工作总结和2024年工作思路214.区审计局2023年工作总结及2024年工作思路245.市审计局2023年工作总结及2024年工作打算326.县审计局2023年度审计工作总结和2024年工作打算417.县审计局2023年工作总结和2024年工作计划478.县审计局2023年行政执法工作总结53区审计局2023年工作总结和2024年工作打算2023年,XX区审计局立足经济监督定位,深入开展研究型审计,聚焦财政财务收支真实合法效

2、益主责主业,做好常态化“经济体检”工作,推动经济运行实现质的有效提升和量的合理增长,充分发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用,统筹推进各项审计业务、营商环境、干部作风能力提升等各项工作,亮点突出、特色鲜明,积极开创全区审计事业发展新格局,以高质量审计监督护航全区经济社会高质量发展。按照2023年全区审计工作要点和审计项目计划安排,全年共安排审计计划项目38个,已完成审计项目77个,完成项目计划数的202.64%。向区纪委监委和上级主管部门移送问题线索44件,提出审计建议122条,促进单位建章立制30项,审计报告被区委区政府主要领导批示11个,信息被采用43篇。荣获“陕西省2023年度审计通联

3、宣传工作先进单位”、“2022年全省博物馆专项审计调查工作先进单位”、“全省2022年度医保基金和三医联动改革专项审计调查先进单位”、“2022年度区县审计机关业务工作先进单位”、“2022年全区目标责任考核先进单位”,获得全省优秀审计项目1个,全省表彰项目1个,优秀综合报告1篇;全市优秀审计项目1个。一、坚持党建引领,落实全面从严治党主体责任(一)践行党的二十大精神。认真贯彻习近平总书记关于审计工作的重要讲话和重要指示批示精神,切实加强党对审计工作的全面领导,牢记“国之大者”,坚守经济监督定位,高质量推进审计全覆盖,充分发挥审计在反腐治乱、推进党的自我革命中的重要作用,以实际行动坚定捍卫“两

4、个确立”、坚决做到“两个维护”。(二)强化管党治党责任。坚持党建统领审计工作全局,局党组坚决扛起管党治党主体责任,党组书记认真履行“第一职责”,班子成员严格落实“一岗双责”,分解细化管党治党各项工作任务,形成上级带下级、一级抓一级、责任抓落实的工作格局。(三)认真开展主题教育。贯彻落实党中央和省、市、区委安排,成立主题教育领导小组,制定中共西安市XX区审计局党组关于深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的实施方案,制定理论学习计划表,通过召开党员大会、党组(扩大)会和党组书记讲授专题党课等形式,每周四固定学习日传达学习习近平总书记关于主题教育的讲话和重要指示批示精神。深入开展

5、主题教育专题学习调研,把调研落实到审计项目中,通过实地走访、召开座谈会、社区专题党课的等形式,深入调查审计作用发挥情况。努力在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干方面取得实实在在的成效。(四)做深做实重点工作。以习近平总书记重要讲话精神为指导,把学习习近平总书记重要讲话精神同贯彻落实党的二十大精神结合起来,要结合“三个年”活动和八个方面重点工作,紧紧围绕区委中心工作,充分发挥审计监督作用。推进常态化经济体检,做到党的工作推进到哪里,审计工作就跟进到哪里。(五)夯实全面从严治党主体责任。切实履行全面从严治党主体责任,持之以恒贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神,加强党员干部纪律作风教育,强化日

6、常管理监督,推动作风建设不断走向深入。不断提高政治站位、强化责任担当。强化审计干部党风廉政意识,严明政治纪律,强化制约监督,紧抓审计管理,把纪律、作风建设贯彻到审计工作之中。(六)狠抓党风廉政建设。每月开展一次警示教育专题学习,结合典型案例,教育和警示全体干部尤其是党员领导干部用政策法规约束自己,严格执行审计“四严禁”工作要求和“八不准”审计纪律,建立以岗位为点、流程为线、制度为面的廉政风险防控“一个体系”,在重大审计项目中建立“一组两员制”临时党小组,把审计组和支部建设融为一体,抓好审计现场的党员教育管理工作。严格实行“审前承诺、审中座谈、审后回访”的廉政建设管理方式,对派出审计组执行中央八

7、项规定、廉洁自律情况进行监督,将党风廉政建设贯穿审计全过程。二、坚持服务大局,充分发挥审计监督职能(一)部署谋划同级审工作、扎实推进审计监督全覆盖。成立了同级审工作领导小组,制定同级审工作方案,明确审计目标、细化审计内容、突出审计重点,全局一盘棋,统一安排部署;加强审计项目和审计组织方式的“两统筹”,全年完成了对15个预算单位的预算执行审计;扎实开展审前调研。与重点部门单位进行座谈,了解年度预算执行整体情况以及部门年度预算执行中存在的问题及风险隐患;了解部门预算执行中存在的困难及财政管理存在的问题。通过双向交流,找准预算执行薄弱点,修订完善同级审工作方案,确定审计重点内容、重点资金、重点风险隐

8、患等,有的放矢,精准发力。全力推进审计监督全覆盖。对全区71家一级预算单位2022年度会计核算的电子数据进行了分析筛查。初步筛出11个方面均存在疑点,共涉及54家部门单位,共计157个问题。拟制了关于对各部门2022年度财务核算疑点问题数据开展自查的通知,不断拓展审计监督的广度和深度,有效提高了审计工作的质量和效率。(二)统筹研究经济责任审计工作,加强审计成果转化。充分调研确定经济责任被审计单位领导名单。统筹2023年预算执行审计部门单位情况,确定了本年度经济责任审计人员名单;创新审计理念,积极探索“经济责任审计+”模式,经济责任审计加部门预算执行、加专项审计调查、加自然资源资产审计,实现一次

9、进点、一审多果的目标。全年完成涉及区级9个部门共10名领导的经济责任离任审计和1个部门2名领导的自然资源资产离任审计;多方联动推动经责审计整改时效、加强审计报告成果转化。充分利用经济责任审计工作联席会议制度,发挥多部门联动作用,确保整改工作落到实处、取得实效,进一步加强成果转化。(三)加强固定资产投资项目审计,提升固定资产项目审计水平。扎实开展审前调查工作,精心谋划项目,实现点面结合。积极探索点面结合的审计立项思路,完成了社会治理中心建设项目、区属学校校园校舍维修改造项目和教学设备提升更新项目审计。开展了全区清理农村集体经济合同、规范农村集体“三资”管理专项治理工作,审计发现问题陆续整改中,追

10、缴欠款净额在全市16个区县、开发区内排名第一。(四)深化民生专项资金审计,促进民生改善社会事业发展。以推动国家治理体系和治理能力现代化为目标,重点关注国家重大战略实施、重大政策执行、重大改革任务完成、重点资金保障、重大项目建设和重大风险防范,围绕贯彻落实新发展理念,构建新发展格局,促进高质量发展,对蓝田县营商环境、食品安全专项审计调查实施了交叉审计。对新城区就业补助资金和失业保险基金开展了专项审计。养老服务体系建设情况专项审计正在进行。(五)加大审计整改力度,推动审计监督能效发挥。上半年对2022年度审计发现问题及整改情况全面梳理,出具2022年度审计查出问题及整改情况的报告,提出切实加强审计

11、整改工作协作配合机制、健全审计整改督促检查机制、建立审计整改长效机制等意见建议,并经政府常务会议审议通过。完成了关于2021年度区级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告,并受政府委托向区人大常委会进行了汇报,会议认为审计部门依法履职督促整改,取得了良好的效果。首次在审计整改报告中对存在问题进行分类。根据分析研判,将问题分为立行立改、分阶段整改、持续整改三类,根据不同类型明确整改要求,进一步做实审计“后半篇文章”。利用审计整改联席会议制度,形成工作合力,推动审计整改工作落地落实落细。并加大审计整改督查检查力度,定期对审计项目整改情况进行“回头看”,确保应改尽改、动态清零。(六)积极参

12、与消防安全隐患专项整治工作。成立消防隐患专项领导小组,按时下沉社区督导消防安全工作,小问题立见立改,大问题限时整改,完成了包抓小区消防安全知识宣传、消防安全检查、消防安全隐患排除、消防安全演练等工作。目前已经完成消防隐患全部清零。积极参与“中亚峰会”安保工作,根据任务安排分别下沉至社区值班,走访入户排查安全隐患,解决民众矛盾问题,平稳的完成了各项保障工作任务。(七)积极配合市区相关部门工作。选派青年干部1人前往XX宫街道讲武殿南村担任“一肩挑”干部助理,抽调3人分别参与十三届区委第二轮、第三轮巡察,2人参加区纪委集中拆迁群众安置有关问题交叉检查工作,1人参与徐家湾地区综合改造PPP项目进行现场

13、核查工作。抽调2人参与全市“保回迁”项目整改情况专项审计,1人参与审计署2022年度税收审计项目,1人参与全省重点建设项目审计调查,1人参与十四届市委第三轮巡察工作,1人担任全市优秀审计项目评审专家,1名优秀年轻干部参加市审计项目培训锻炼。(八)加强自身建设,努力打造高素质专业化干部队伍。注重学习,加强审计队伍建设提高审计人员素质。利用每周四为固定学习日,采取集中学习和自学相结合的方式积极学习政治理论和审计业务知识,切实提高审计执法服务水平和项目质量。结合“金审三期”的推广应用,及时更新了审计人员的知识储备,有效提高了审计人员的综合素质。加大审计干部专业化培训力度,始终坚持正确的用人导向,为敢

14、于担当者担当,为敢于负责者负责,在全局形成干事创业、奋勇争先的良好风气,与西北政法大学建立大学生实践教育基地,进一步补充审计人员力量。审计队伍结构得到进一步优化。建立干部激励关爱机制,班子成员定期与审计人员谈话制度、积极营造和谐审计大家庭,增强了广大审计干部的凝聚力和向心力。三、坚持统筹兼顾,打造亮点,全面提升审计管理水平。(一)全面提升区委审计委员会监督管理水平。召开了区委审计委员会第六次会议。传达在二十届中央审计委员会第一次会议精神,审议2023年度审计项目计划草案,听取2021年度区级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告。以习近平总书记在二十届中央审计委员会第一次会议上的讲话

15、要求为指引,以创新、求真、提质、增效为主线,打造向上、向善、合心、合力的XX审计文化,紧扣XX八项重点工作,创新审计组织方式,改进审计技术方法,同向发力,确保中央决策部署和区委工作安排落到实处,发挥实效。(二)围绕乡村振兴,加强基层基础建设。农村三资审计效果显著,对10个街道2690份合同的执行情况进行了审核,并将审核意见反馈街道,审计发现问题陆续整改中,追缴欠款净额在全市16个区县、开发区内排名第一。(三)围绕保交楼项目审计,为稳民生提供有力保障。完成了市局交办的专项借款项目原有预售资金使用情况专项审计。查出企业资金管理、开发企业建设销售、其他单位政策执行等3类57个问题,向保交楼专班移送违

16、法违规线索21条,部分线索公安已进行立案处理,且追回部分资金。并提出对策建议,督促房地产开发企业等有关单位整改。(四)围绕部门联动,提升审计监督效能。与纪委监委联合发文关于强化纪审衔接充分凝聚合力工作办法、与区委巡察办联合发文关于建立区委巡察与审计工作协调配合机制的意见,充分发挥“纪审结合、巡审联动”。形成了党内监督、政治监督和经济监督目标同向、程序联动、成果共享的强大合力。进一步修订完善强化纪审衔接工作办法。确保纪审衔接工作机制运转规范,保障在重大问题审计和监督检查中有效发挥合力作用。(五)围绕审计整改,推动审计监督能效发挥。首次在审计整改报告中对存在问题进行分类。提出切实加强审计整改工作协作配合机制、健全审计整改督促检查机制、建立审计整改长效机制等意见建议,并经政府常务会议审议通过,推动审计整改工作落地落实落细。(六)围绕创新形式,加强审计预警。首次将领导干部经济责任审计同区

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