关于三公经费的自查报告(18篇)

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1、关于三公经费的自查报告(18篇)关于三公经费的自查报告(精选18篇) 关于三公经费的自查报告 篇1 根据财政局、监察局、审计局联合下发的关于 “三公”经费开支过大问题专项整治具体工作安排的通知精神要求,我镇对公款出境费用、公务接待、公车购置及运行等费用进行了自查,现将自查的情况报告如下:一、加强领导,成立专项检查机构按照上级要求,我镇成立了以镇党委书记、镇长为组长、纪检书记为副组长,其他领导为成员的“三公”经费管控工作领导小组,建立制度,制定方案,从制度上对全镇“三公”经费支出进行了规范。我镇多次召开党委会议,对本镇“三公”经费的使用情况进行了分析研究,要求加强协调配合,形成工作合力,建立长效

2、机制,扎实推进“三公”经费专项检查工作的开展。二、狠抓落实,严控各种预算外支出我镇狠抓各项经费开支,对公款出国、公务接待、公车购置及运行等费用进行了认真自查。在公款出国方面:我镇没有此项经费开支。在公务接待方面:我镇认真学习了中央密切联系群众、改进工作作风的八项规定,严格 公务接待费用。在日常工作中,我镇严格接待费用开支,做到因私招待客人绝不动用公款,规定内的公款接待绝不超标接待,严格遵守公务接待费用专项管理机制,定期公示,接受群众监督。在公车购置方面:我镇没有此项经费开支。在公车运行方面:在使用中严禁公车私用,每季度对燃修费用进行公示,接受监督。节假日严格执行公务车辆存备案制度。经查,不存在

3、超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为;不存在公车入私户行为;不存在利用职权向企业或下属单位调换、借用、租用汽车行为。三、强化监管,做到防控共建我镇严格“三公”支出管理,强化监管,狠抓落实,采取了以下措施:一是提高工作效能。增强行政成本意识,努力提高执政效能。二是加强对会议经费的管理。严控会议时间、会议规模,能够简化的会议一律简化。三是加强对外出考察及外出差旅费的管理。不安排没有实际意义的公务考察活动。四是加强对公务用车的管理。规范和控制公务用车修理、用油等行为;最大限度提高单车使用效率。五是加强用电管理。对照明设施进行统一管理,加强用电设备的日常维护,提倡节约用电。六是全力推行无纸化办公,减少

4、纸张使用。七是控制公务接待费用。八是规范大宗购置及办公用品。大宗商品购置一律按政府采购规定,实行定点采购。九是规范财务管理。公务费用支出实行计划管理,规范批报手续,实行“一支笔”审批和财务公开制度。今后,我镇将在上级部门的领导下,认真贯彻改进工作作风的要求,严控“三公”经费开支,做到严格管理、规范使用,确保“三公”经费管理工作取得实效,以廉洁的作风促进各项工作扎实开展。 关于三公经费的自查报告 篇2 按照国务院办公厅关于请报送“约法三章”贯彻落实状况的通知(国办发明电20_29号)和省政府办公厅有关要求,为深入贯彻落实中央“八项规定”精神、省委“十项规定”和市委、县委具体规定,深入开展党的群众

5、路线教育实践活动正风肃纪工作,不断加大监督检查力度,按照县财政局相关文件要求,我乡庚即我乡的“三公”经费使用状况进行了自查,现将三公经费使用状况自查状况报告如下:一、成立专项自查整改小组以乡党委书记王健为组长,分管财政领导乡长倪建林为副组长,财务人员及办公室人员罗通、何燕为成员的专项自查整改小组。二、因公出国(镜)经费使用。民建彝族乡没有组织出国(镜)学习考察,所以无公款支付的状况发生。三、公务用车购置及运行经费使用。经自查民建彝族乡现拥有2辆车,一辆皮卡车(川TU5721)系4.20灾后重建所赠车辆,一辆微型车(川T75721)系20_年乡政府购置车辆,未存在超编超配公务用车,无企业赠送车辆

6、,公务用车经费未超出标准,且车辆购置、保险严格执行政府采购程序,规范用油和维修。四、公务接待经费使用。民建彝族乡严格执行“三公经费”标准支出接待费用。所有经费支出务必有乡长亲自审核签字方能支出。未出现公款大吃大喝、公款购买礼品、公款买单私人支出费用。按照精简会风文风要求,乡政府尽量减少会议召开次数及时间,合理安排会议时间,缩减会议费用。未出现把招待费转移到企业报销的状况发生。五、其他方面。我乡贯彻落实惠民政策,均按照县级有关部门要求执行,惠民政策均公开、公正,无违规操作、谋取私利,拖欠,挪用的现象;乡公务用车使用有台帐,不存在公车私用的状况;设立乡财政专户管理乡财政资金,不存在私自设立“小金库

7、”的现象。 关于三公经费的自查报告 篇3 根据冀州市“一问责八清理”专项行动和“三公”经费清理工作实施方案的工作部署,对我局20_年公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务接待费等 “三公”经费使用情况进行了自查,现将具体情况汇报如下:一、加强领导,建立专项检查机制根据文件精神,我局成立了以局长张世房为组长、纪检组长刘永兴副组长、其他班子成员为成员的“三公”经费管控工作领导小组,制定车辆使用与管理制度和科技局公务接待制度,要求局各科室加强协同配合,形成工作合力,建立长效机制,扎实推进“三公”经费专项检查工作的开展。二、狠抓落实,严控“三公”经费支出严格遵守国家的有关财务管理规定,不得私设帐外

8、帐和“小金库”,严禁公款私存。我局三公经费中无因公出国(境)经费, 20_年“三公”经费支出25343元,不存在超支现象。(一)公务接待费用公务接待工作由主管局长审核同意,各项具体服务工作由办公室负责,接待费用严格按照相关的接待标准执行,否则超支部分自付。经查,我局不存在公款吃喝玩乐及参与高消费娱乐、健身等情况。(二)公款出国(境)费用20_年我局没有出国(境)事项发生,此项费用不存在。(三)公车购置及运行费用情况我局严格按按照上级关于公务用车的相关要求,规范公务用车的使用,执行使用人填写派车单、办公室主任和主管局长审批的程序管理,确保公务用车的严控使用。三、完善监管,防控共建长效机制根据自查

9、结果,我局对严格“三公”支出管理,提出了五项强化措施。一是加强对考察及差旅费的管理。控制出参加会议、考察的人数,不安排没有实际意义的公务考察活动。二是加强对公务车辆的管理。严格按照上级关于公务用车管理实施细则规范和控制公务用车修理、用油等行为,最大限度提高公务用车使用效率。三是控制公务接待费用。严格遵循公务接待管理制度,控制接待标准。四是规范大宗购置及办公用品管理。大宗商品购置一律按政府采购规定实施,办公用品采购实行定点采购。五是规范财务管理。公务费用支出实行计划管理,规范批报手续,实行审批和财务公开制度。 关于三公经费的自查报告 篇4 根据财事20_268号文件要求,我镇组织人员对20_年三

10、公经费”支出进行了认真自查,现将自查情况报告如下:一、制度建设情况今年以来,我镇认真贯彻落实上级党委政府关于厉行节约的各项规定,根据省市县相关文件精神,结合实际,研究印发了青山镇机关财务管理制度,就公务接待管理、差旅费管理、公车管理、打印费、会议经费管理、政府采购、财务审批、印章管理等九个方面进行规范,加强对公务经费支出的监管,切实控制“三公经费”支出,全镇公务接待、公务用车经费明显下降,取得了显著效果。二、“三公经费”使用情况1. 因公出国(境)费用情况20_年月我镇没有因公出国(境)费用支出。2. 公务接待费用情况我镇认真贯彻落实上级文件精神和制度要求,切实加强后勤管理,从严控制公务接待费

11、用,严禁超标准招待,严禁用公款大吃大喝,20_年1-6月份政府公务接待费用计20.14万元,与去年同期36.58万元相比下降了44.94%。3. 公务用车费用情况遵照县财办20_173号文件及全县公务用车管理规定,我镇切实加强公务用车的管理,严禁干部随意租包车,严禁公车私用,不断缩减相关费用支出。20_年1-6月,公务用车运行维护费用计5.8万元,与去年同期6.6万元相比下降了12.1%.三、存在问题综合自查情况来看,我镇认真落实上级文件精神,遵守财务管理制度,上半年“三公经费”使用情况同比有了缩减,在公务接待、公车使用经费上都实现了节流的目标。但具体来看,仍存在管理不到位、超标准招待等现象,

12、有待进一步规范与管理,确保中央八项规定和省委三十项规定落在实处。四、整改措施针对存在问题,我镇将进一步落实上级各项制度规定,建立健全各项规章制度,切实加强后勤管理,从严控制“三公经费”支出,并定期公示公开,接受社会监督,并持之以恒,常抓不懈。 关于三公经费的自查报告 篇5 为认真贯彻落实党的十八大精神,根据甘肃省财政厅关于报送部门“三公”经费有关数据的通知要求,我校对以来公务用车、公务接待和公款学习考察及出国(境)三方面经费进行自查,现将具体状况汇报如下:一、加强领导,建立专项检查长效机制根据有关规定,学校成立了以校长宁兴荣为组长、校委会成员为组员的三公经费管控工作领导小组,从制度上对全校三公

13、经费支出进行规范。并多次召开全校教师会议,分析研究学校三公经费状况,要求加强协同配合,构成工作合力,建立长效机制,扎实推进三公经费专项检查工作的开展。二、狠抓落实,严控各种预算外支出1、公务接待费用20_我校没有公务接待费用,此项费用不存在2、公款出国(境)费用20_我校没有公款学习考察及出国(境)事项发生,此项费用不存在。3、公车购置及运行费用20_我校公车购置运行费用不存在。三、完善监管,防控共建长效机制根据自查结果,学校对严格三公支出管理,提出了强化措施。一是提高工作效能。增强行政成本意识,努力提高执行力,超前谋划,按时保质完成各项工作任务。二是加强对考察及差旅费的管理。三是加强节约型校

14、园建设。开展“我节约,我礼貌”节约型校园建设活动,以节约用水、节约用电、节约办公、节约和合理利用资源为重点,加强办公室、食堂、教室、实验室等重点部门的检查,增强节约意识,营造勤俭节约的良好氛围,促进学校各项事业健康有序、可持续发展。四是控制公务接待费用。严格执行零接待。五是规范财务管理。公务费用支出实行计划管理,规范批报手续,实行财务公开制度。 关于三公经费的自查报告 篇6 根据省财政厅、省审计厅关于印发河北省“三公”经费专项检查实施方案(冀财监20_12号)精神,我局在局机关和直属事业单位认真开展了“三公”经费预算及执行情况的专项检查。现将有关情况报告如下:一、加强领导,全面部署我局对“三公

15、”经费专项检查工作高度重视,收到冀财监20_12号文件后,局主要负责同志和主管局长分别作出重要批示,责成财会审计处负责此项工作,并成立专项检查办公室、抽调专人具体负责、认真做好实施。为切实做好此次“三公”经费专项检查工作,我局研究制定了在局机关和直属事业单位开展“三公”经费专项检查实施方案,明确了专项治理的范围、内容、方法、步骤和工作要求,于7月30日以正式文件下发各直属事业单位,同时印发了“三公”经费专项检查的相关报表及填表说明。8月1日召开了各直属事业单位主要负责人、财会科长参加的专题会议,全面部署“三公”经费专项检查工作。各直属事业单位也都明确由单位主要负责同志主抓、专人负责这项工作,为全面做好“三公”经费专项检查工作提供了组织保障。二、认真检查,狠抓落实根据实施方案要求,局机关、各直属事业单位认真学习文件精神,对照“三公”经费的主要内容

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