低压电器产品项目人力资源管理制度_参考

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泓域/低压电器产品项目人力资源管理制度 低压电器产品项目 人力资源管理制度 xxx(集团)有限公司 目录 一、 产业环境分析 3 二、 下游行业市场规模 4 三、 必要性分析 6 四、 项目简介 7 五、 用人单位内部劳动规则的内容 12 六、 用人单位内部劳动规则的含义 16 七、 工作时间的种类 17 八、 劳动标准的结构 19 九、 员工满意度调查的基本程序 21 十、 员工沟通程序与方法 25 十一、 进行岗位评价的基本原则 27 十二、 岗位评价的概念 29 十三、 员工福利计划 30 十四、 福利管理的基本程序 33 十五、 岗位薪酬体系设计 36 十六、 绩效薪酬体系设计 41 十七、 前瞻性培训需求评估模型 42 十八、 三维培训需求分析模型 43 十九、 培训课程设计的基本原则 44 二十、 实施培训教学活动的注意事项 46 二十一、 职业与职业生涯的基本概念 48 二十二、 职业生涯规划信息采集的途径和方法 49 二十三、 经济效益 51 营业收入、税金及附加和增值税估算表 52 综合总成本费用估算表 53 利润及利润分配表 55 项目投资现金流量表 57 借款还本付息计划表 60 二十四、 投资方案分析 61 建设投资估算表 63 建设期利息估算表 64 流动资金估算表 65 总投资及构成一览表 66 项目投资计划与资金筹措一览表 67 二十五、 项目实施进度计划 68 项目实施进度计划一览表 69 一、 产业环境分析 从全球看,世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展,新一轮科技革命和产业变革蓄势待发。同时,国际金融危机深层次影响还在继续,全球贸易增长乏力,TPP和TTIP设置更高标准的自由贸易和投资规则,外部环境不稳定不确定因素增多,世界经济仍处在深度调整期。 从国内看,我国已成为全球第二大经济体,经济实力、科技实力、国防实力和国际影响力达到新高度,经济发展呈现出速度变化、结构优化、动力转换等新特征。同时,也面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战,发展不平衡、不协调、不可持续问题仍然存在,经济增长新动力不足和旧动力减弱的结构性矛盾依然突出。 从全省看,陕西站在了新的历史起点,正处在追赶超越阶段,势能潜能加速释放,科教实力雄厚、自然资源富集、文化积淀厚重等优势在未来竞争中将更加凸显。同时,长期积累的深层次矛盾和结构性问题依然存在,发展短板仍未有效突破,经济下行压力持续加大,促改革、调结构、惠民生、防风险任务繁重。 二、 下游行业市场规模 目前,自动化设备主要应用于移动终端、新能源、汽车、硬盘、医疗健康和物流等领域,其中以移动终端行业最为突出。 (一)移动终端行业 移动终端是指可以在移动中使用的计算机设备。广义的移动终端包括手机、笔记本、平板电脑、POS机、车载电脑等。近年来,随着移动智能终端硬件技术的快速发展和应用领域的扩大,移动智能终端出现了很多新的产品形态。其中,以可穿戴设备、智能家居和车载智能终端产品为代表的新兴移动智能终端被广泛看好,市场前景十分广阔。移动终端产品个性化程度高,零部件种类多。以手机为例,其组成部件包括屏幕、主板、电池、外壳、摄像头、结构件等。 移动终端产业链体系庞大,产品生产流程大致包括研发设计、零部件制造和组装、整机组装测试等环节,其中产品设计一般由品牌商自主完成,零部件由专业厂商制造,整机组装测试由代工厂商完成。 移动终端产业具有市场规模庞大、更新速度快、定制化要求高等特点。目前,我国已经形成了完整的移动终端产业链,经过多年的发展,形成了长三角、珠三角等产业集群,产业区域优势明显。 (二)手机行业 近年来智能手机逐渐普及,以智能手机为代表的电子产品保持快速增长,进而推动全球移动终端市场的快速发展。根据数据统计,2013年全球智能手机出货量突破10亿部,2017年则达到14.72亿部。尽管近年来增长率逐渐减小,但出货量一直保持增长,且2011年至2015年各年增长率均大于10%。总体上看,智能手机行业增速放缓,将逐步进入存量竞争时代。 我国作为移动终端制造大国,是全球移动终端制造业布局的关键区域,众多电子制造商在我国建立了制造基地。中国已经成为全球智能终端产品大的生产国。以智能手机为例,根据数据统计,2017年我国智能手机的产量为14.29亿部。 受人工成本上升的影响,手机制造商面临生产线自动化改造的压力。此外,随着消费者对手机智能化、轻薄化、高速化的要求不断提高,从而驱动智能手机品牌厂商不断升级其产品,进而带动生产线的更新。上述发展趋势都将带动自动化生产设备的需求。 (三)平板电脑行业 2010年苹果公司发布了iPad,开启了平板电脑市场爆发式增长的时代。平板电脑具有跨界性的特点,兼具消费电子、传统PC、通讯、软件产品等属性,因而受到消费者青睐。苹果发布iPad后,联想、三星、东芝等品牌厂商纷纷加入平板电脑市场,迅速掀起了全球平板电脑热潮。根据数据统计,2011年至2014年,全球平板电脑出货量年复合增长率达47.28%,2014年全球平板电脑出货量达2.30亿台。但是2015年以来,受大屏幕智能手机销量增长以及消费者更换周期趋缓等因素的影响,全球平板电脑出货量连续两年出现下滑,市场逐步进入成熟期。 (四)新能源行业 新能源汽车产业是我国七大战略性新兴产业之一。在政策的支持下,我国新能源汽车进入快速发展期,已经成为全球主要的新能源汽车市场。 三、 必要性分析 1、现有产能已无法满足公司业务发展需求 作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。 随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设,公司将有效克服产能不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠定基础。 2、公司产品结构升级的需要 随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先水准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位。 四、 项目简介 (一)项目单位 项目单位:xxx(集团)有限公司 (二)项目建设地点 本期项目选址位于xx(以最终选址方案为准),占地面积约37.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。 (三)建设规模 该项目总占地面积24667.00㎡(折合约37.00亩),预计场区规划总建筑面积42980.87㎡。其中:主体工程25287.24㎡,仓储工程9949.00㎡,行政办公及生活服务设施5143.49㎡,公共工程2601.14㎡。 (四)项目建设进度 结合该项目建设的实际工作情况,xxx(集团)有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。 (五)项目提出的理由 1、长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础 目前,公司已具备产品大批量生产的技术条件,并已获得了下游客户的普遍认可,为项目的实施奠定了坚实的基础。 2、国家政策支持国内产业的发展 近年来,我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下,本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业,伴随着提质增效等长效机制政策的引导,本产业将进入持续健康发展的快车道,项目产品亦随之快速升级发展。 (一)低电压器行业 低压电器行业的国际竞争形势非常激烈,行业市场化程度较高,国际领先企业垄断了国内高端市场。国内优秀企业则以产品定位、销售渠道、服务能力等因素为发展导向,在中端及大众市场进行差异化竞争。相较于国际领先企业,国内企业在产品品质、更新迭代、部分关键核心技术等方面还存在一定差距。 从中国低压电器市场份额来看,排名前列的厂商包括施耐德、正泰电器、德力西以及ABB,销售额均在50亿元以上,处于第一梯队;第二梯队销售额为20-50亿元之间,包括西门子、良信电器、常熟开关以及天正电气等企业;第三梯队销售额为5-20亿元之间,包括上海人民和伊顿等企业;其余为规模更小的参与者。 (二)工业自动化行业 目前,工业自动化行业属于完全竞争行业,有着较高的技术门槛。鉴于我国工业自动化产业起步较晚,发展时间较短,生产经验相对缺乏,技术水平和创新能力较为薄弱,因而使得国外企业能够依靠先发的技术优势在产业内占据相对领先的地位,在关键组件、软件开发和系统集成等领域占据先进地位,在自动化设备高端市场保有较高的市场份额。 近年来,伴随着国家政策的大力支持和市场需求的强劲带动下,国产自动化设备生产企业正在高速发展,已经涌现出一批具有核心技术优势的自动化设备生产厂商。国家现在大力支持智能制造,以运泰利、精测电子、赛腾股份、长川科技、博众精工为代表的国内厂商正以此为重大机遇,通过大规模的研发投入,带动技术进步,不断缩短与外国先进生产者的差距。 (六)建设投资估算 1、项目总投资构成分析 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资17987.32万元,其中:建设投资13807.08万元,占项目总投资的76.76%;建设期利息146.21万元,占项目总投资的0.81%;流动资金4034.03万元,占项目总投资的22.43%。 2、建设投资构成 本期项目建设投资13807.08万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用12080.18万元,工程建设其他费用1377.80万元,预备费349.10万元。 (七)项目主要技术经济指标 1、财务效益分析 根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入35200.00万元,综合总成本费用29214.93万元,纳税总额2885.78万元,净利润4374.07万元,财务内部收益率17.39%,财务净现值4134.91万元,全部投资回收期6.08年。 2、主要数据及技术指标表 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 ㎡ 24667.00 约37.00亩 1.1 总建筑面积 ㎡ 42980.87 容积率1.74 1.2 基底面积 ㎡ 14060.19 建筑系数57.00% 1.3 投资强度 万元/亩 362.54 2 总投资 万元 17987.32 2.1 建设投资 万元 13807.08 2.1.1 工程费用 万元 12080.18 2.1.2 工程建设其他费用 万元 1377.80 2.1.3 预备费 万元 349.10 2.2 建设期利息 万元 146.21 2.3 流动资金 万元 4034.03 3 资金筹措 万元 17987.32 3.1 自筹资金 万元 12019.65 3.2 银行贷款 万元 5967.67 4 营业收入 万元 35200.00 正常运营年份 5 总成本费用 万元 29214.93 "" 6 利润总额 万元 5832.10 "" 7 净利润 万元 4374.07 "" 8 所得税 万元 1458.03 "" 9 增值税 万元 1274.78 "" 10 税金及附加 万元 152.97 "" 11 纳税总额 万元
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