III-V族化合物半导体公司经营管理计划(范文)

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泓域/III-V族化合物半导体公司经营管理计划 III-V族化合物半导体公司 经营管理计划 目录 一、 项目基本情况 2 二、 产业环境分析 7 三、 半导体衬底行业在新业态、新模式方面的发展情况与未来发展趋势 10 四、 必要性分析 10 五、 经营战略的类型 11 六、 经营战略的特征 14 七、 影响企业经营战略选择的因素 17 八、 战略制定的原则 20 九、 企业的能力 20 十、 企业的资源 23 十一、 技术与研发管理的目标 29 十二、 技术与研发管理的内容 30 十三、 企业提高生产效率的方法 32 十四、 生产计划 35 十五、 生产作业计划 38 十六、 发展规划分析 46 SWOT分析 53 (一)优势分析(S) 53 1、公司具有技术研发优势,创新能力突出 53 公司在研发方面投入较高,持续进行研究开发与技术成果转化,形成企业核心的自主知识产权。公司产品在行业中的始终保持良好的技术与质量优势。此外,公司目前主要生产线为使用自有技术开发而成。 53 一、 项目基本情况 (一)项目承办单位名称 xxx投资管理公司 (二)项目联系人 周xx (三)项目建设单位概况 当前,国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看,世界经济深度调整、复苏乏力,外部环境的不稳定不确定因素增加,中小企业外贸形势依然严峻,出口增长放缓。从国内看,发展阶段的转变使经济发展进入新常态,经济增速从高速增长转向中高速增长,经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战,企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境,公司依然面临着较大的经营压力,资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时,也面临着重大机遇。随着改革的深化,新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进,以及“大众创业、万众创新”、《中国制造2025》、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施,企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势,利用好国际国内两个市场、两种资源,抓住发展机遇,转变发展方式,提高发展质量,依靠创业创新开辟发展新路径,赢得发展主动权,实现发展新突破。 公司不断建设和完善企业信息化服务平台,实施“互联网+”企业专项行动,推广适合企业需求的信息化产品和服务,促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用,业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台,培育产业链,打造创新链,提升价值链,促进带动产业链上下游企业协同发展。 公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。 公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。 (四)项目实施的可行性 1、长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础 目前,公司已具备产品大批量生产的技术条件,并已获得了下游客户的普遍认可,为项目的实施奠定了坚实的基础。 2、国家政策支持国内产业的发展 近年来,我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下,本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业,伴随着提质增效等长效机制政策的引导,本产业将进入持续健康发展的快车道,项目产品亦随之快速升级发展。 (五)项目建设选址及建设规模 项目选址位于xxx(以最终选址方案为准),占地面积约86.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。 项目建筑面积105073.39㎡,其中:主体工程68275.34㎡,仓储工程16759.58㎡,行政办公及生活服务设施11239.69㎡,公共工程8798.78㎡。 (六)项目总投资及资金构成 1、项目总投资构成分析 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资40947.46万元,其中:建设投资32015.53万元,占项目总投资的78.19%;建设期利息686.28万元,占项目总投资的1.68%;流动资金8245.65万元,占项目总投资的20.14%。 2、建设投资构成 本期项目建设投资32015.53万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用26815.44万元,工程建设其他费用4184.99万元,预备费1015.10万元。 (七)资金筹措方案 本期项目总投资40947.46万元,其中申请银行长期贷款14005.61万元,其余部分由企业自筹。 (八)项目预期经济效益规划目标 1、营业收入(SP):78500.00万元。 2、综合总成本费用(TC):60158.71万元。 3、净利润(NP):13430.56万元。 4、全部投资回收期(Pt):5.59年。 5、财务内部收益率:24.88%。 6、财务净现值:21760.88万元。 (九)项目建设进度规划 本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期项目建设期限规划24个月。 (十)项目综合评价 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 ㎡ 57333.00 约86.00亩 1.1 总建筑面积 ㎡ 105073.39 容积率1.83 1.2 基底面积 ㎡ 33253.14 建筑系数58.00% 1.3 投资强度 万元/亩 354.77 2 总投资 万元 40947.46 2.1 建设投资 万元 32015.53 2.1.1 工程费用 万元 26815.44 2.1.2 工程建设其他费用 万元 4184.99 2.1.3 预备费 万元 1015.10 2.2 建设期利息 万元 686.28 2.3 流动资金 万元 8245.65 3 资金筹措 万元 40947.46 3.1 自筹资金 万元 26941.85 3.2 银行贷款 万元 14005.61 4 营业收入 万元 78500.00 正常运营年份 5 总成本费用 万元 60158.71 "" 6 利润总额 万元 17907.41 "" 7 净利润 万元 13430.56 "" 8 所得税 万元 4476.85 "" 9 增值税 万元 3615.67 "" 10 税金及附加 万元 433.88 "" 11 纳税总额 万元 8526.40 "" 12 工业增加值 万元 28317.47 "" 13 盈亏平衡点 万元 26851.82 产值 14 回收期 年 5.59 含建设期24个月 15 财务内部收益率 24.88% 所得税后 16 财务净现值 万元 21760.88 所得税后 二、 产业环境分析 制造业是长沙经济的基础支撑,也是长沙参与区域竞争的比较优势。制造强则长沙强。“十三五”期间,长沙要抢抓工业4.0发展机遇,以智能制造为统领,坚持产品装备智能化和工艺流程智能化齐头并进,进一步筑强制造业“骨骼”、壮实制造业“肌肉”,推动“长沙制造”向“长沙智造”升级,实现制造业由大变强的新跨越。着力实施新型工业化“13518”工程,构建一个现代工业新体系,形成三个梯次发展层级,围绕五大发展目标,完善一个政策支撑体系,制定八大专项行动计划,推进新型工业化进程,加快迈入全国制造强市先进行列。到2020年,全部工业总产值达到1.8万亿元,规模工业增加值达到5000亿元以上。 1、打造具有国际竞争力的先进制造业基地。全面对接“中国制造2025”,引导制造业朝分工细化、协作紧密方向发展。大力实施制造业强基工程,支持企业在核心基础零部件(元器件)、先进基础工艺、关键基础材料、产业技术基础等“四基”领域加强突破,进一步提升产业核心竞争力。支持互联网、云计算、大数据等信息技术在企业全生命周期和全产业链的综合集成应用,着力提高工艺流程的稳定性,促进工业设计的自动化,推动产品质量的大提升。推进产业链细分,实现制造业企业由加工制造环节向研发设计、品牌营销等上下游延伸。健全国产首台(套)重大技术装备市场应用机制,支持企业研发和推广应用重大创新产品。到2020年,制造业重点领域智能化水平显著提升,试点示范项目运营成本降低30%以上,产品生产周期缩短30%,形成先进装备制造、汽车及零部件、食品加工、烟草工业、智能家电等优势产业集群,培育30家制造业领军企业、30个具有较强影响力的制造业知名品牌。 2、打造全国重要的战略性新兴产业基地。把培育发展战略性新兴产业作为我市产业结构升级、提升经济长远竞争力的关键抓手,集中力量发展壮大新材料、电子信息、新能源与节能环保、生物产业、移动互联网等基础好、潜力大、带动强的战略性新兴产业,加快推动产业规模化、集群式发展。大力优化新兴产业发展环境,依托国家战略性新兴产业区域集聚发展试点优势,充分发挥产业政策导向作用和产业投资基金作用,创新财政资金支持方式,构建符合战略性新兴产业发展需要的信贷制度,加大对新兴产业关键技术攻关、重大项目建设、收购兼并等方面的支持力度。推进重点园区硬件设施和服务体系的专业化升级,突出抓好移动互联网、节能环保、生物医药、电子信息等省级特色“园中园”建设,显著提升集聚战略性新兴产业的能力。到2020年,战略性新兴产业增加值占地区生产总值比重达20%。 3、打造中部地区未来产业发展的先行区。瞄准未来科技革命和市场需求,着眼有质量的稳定增长和可持续的全面发展,着力发展北斗导航、航空航天装备、3D打印、机器人等一批有优势、有潜力的未来产业,构建梯次发展的产业结构和新一轮产业竞争的先发优势。大力支持未来产业强化自主创新能力,加快突破关键核心技术。支持组建未来产业联盟,鼓励提供公共技术研发、检测认证、知识产权与标准化等服务,积极推动未来产业新技术、新产品的示范应用,鼓励有条件的企业积极向未来产业领域转型发展。“十三五”期间,未来产业增加值年均增速达20%。 4、提升传统产业市场竞争力。以品牌建设为重点,大力推动技术进步、联合重组和特色发展,让符合产业发展政策、有生命力的传统产业“老树发新芽”,形成新的市场竞争力。支持烟花爆竹产业向安全、优质、环保方向发展,鼓励新工艺、新技术的研发和产业化,建立较为完整的机械化、自动化标准体系,创建国家级出口烟花爆竹质量安全示范区。推动建材化工产业大力发展符合绿色建筑要求的新型建材及制品。支持服装家纺产业瞄准国内中高档市场和国外新兴市场,大力拓展高端设计、个性化订制等领域,进一步拉长产业链,建设中部地区重要的服装家纺制造和贸易基地。 三、 半导体衬底行业在新业态、新模式方面的发展情况与未来发展趋势 III-V族化合物半导体材料企业生产涉及砷、金属镓或金属铟,目前行业内废料处理主要委托外部第三方,大多数企业尚未具备废片、废液的提纯处理技术。未来随着各国对环保要求越来越严格,行业内企业环保费用、环保设备投入将进一步增加,因此III-V族化合物半导体材料行业的废料提纯技术将得到更多重视。提纯废料不仅能对企业生产过程中产生的废片、废液进行回收处理和再利用,也能有效解决了III-V族化合物半导体材料企业生产涉及的环保问题,实现企业效益与社会效益的统一。 四、 必要性分析 1、现有产能已无法满足公司业务发展需求 作为行业的
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