采购部规范化管理采购结算管理流程说明表

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采购部规范化管理采购结算管理流程说明表 任务概要 采购结算管理 节点控制 相关说明 ① 采购部根据企业生产的实际需要发出采购订单,明确说明采购货品的型号、种类、技术指标、价格、数量等 ② 供应商进行备货,并按订单要求按期交货,企业相关部门根据采购订单要求验货、入库,认真填写验收单等相关单据 ③ 采购人员将货品验收单与采购订单进行核对,若两者相符,则进行单据汇总,将各项数据进行整理 ④ 若存在验收单不齐全或与采购订单不符,则采购人员应及时与相关部门人员沟通协调和催收,相关部门人员应给予配合 ⑤ 若相关部门对采购人员提出的问题存在争议,则采购人员应及时与供应商确认订单状态,了解产生问题的原因,然后进行单据汇总 ⑥ 采购部采购人员根据汇总的各项数据,填写《应付账款单》,列明应付款项明细 ⑦ 采购部与供应商均确认通过的应付账款单,由采购部交与财务部,会计人员根据采购订单、采购合同、验收单等进行审核,查验各类单据是否符合财务规定、数据是否相符等。经财务部审核没有问题,则根据企业的审批制度进行审批,并由财务部安排付款 收款单位名称 联系人 开户银行 地址 银行帐号 申请部门 付款用途 项目名称 付款金额 (大写) 付款方式
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