运动鞋公司财务管理总结【参考】

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1、泓域/运动鞋公司财务管理总结运动鞋公司财务管理总结xx(集团)有限公司目录一、 项目简介3二、 公司简介7公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据9三、 产业环境分析9四、 必要性分析11五、 分析与考核12六、 计划与预算12七、 风险报酬的概念14八、 证券组合的风险报酬18九、 沃尔评分体系23十、 杜邦分析法26十一、 企业营运能力,主要指企业营运资产的效率与效益。企业营运资产的效率主要指资产的周转率或周转速度。企业营运资产的效益通常是指企业的产出额与资产占用额之间的比率。28十二、 企业的偿债能力是指企业用其资产偿还长期债务与短期债务的能力。企业有无支付现金的能力和偿还债务

2、能力,是企业能否生存和健康发展的关键。32十三、 债券投资的风险38十四、 债券投资的选择40十五、 信托投资的优势与风险性42十六、 信托投资的条件与程序44十七、 基金投资的价值评价51十八、 基金投资的优缺点53十九、 利润管理的要求55二十、 利润及其构成55二十一、 税金的分类与销售税金的计算57二十二、 销售收入的概念及其分类57二十三、 投资计划方案63建设投资估算表65建设期利息估算表66流动资金估算表67总投资及构成一览表68项目投资计划与资金筹措一览表69二十四、 项目经济效益70营业收入、税金及附加和增值税估算表71综合总成本费用估算表72利润及利润分配表74项目投资现金

3、流量表76借款还本付息计划表79二十五、 进度规划方案80项目实施进度计划一览表80一、 项目简介(一)项目单位项目单位:xx(集团)有限公司(二)项目建设地点本期项目选址位于xx(以最终选址方案为准),占地面积约29.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(三)建设规模该项目总占地面积19333.00(折合约29.00亩),预计场区规划总建筑面积34155.65。其中:主体工程23907.02,仓储工程3736.07,行政办公及生活服务设施3663.34,公共工程2849.22。(四)项目建设进度结合该项目建设的实际工

4、作情况,xx(集团)有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。(五)项目提出的理由1、不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施公司长期积累已取得了较丰富的研发成果。随着研究领域的不断扩大,公司产品不断往精密化、智能化方向发展,投资项目的建设,将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力,进一步提升公司研发实力,加快产品开发速度,持续优化产品结构,满足行业发展和市场竞争的需求,巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位,为建设国际一流的研发平台提供充实保障。2、公司行业地位突出,项目具备实施基础公司

5、自成立之日起就专注于行业领域,已形成了包括自主研发、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势,行业地位突出,为项目的实施提供了良好的条件。在生产方面,公司拥有良好生产管理基础,并且拥有国际先进的生产、检测设备;在技术研发方面,公司系国家高新技术企业,拥有省级企业技术中心,并与科研院所、高校保持着长期的合作关系,已形成了完善的研发体系和创新机制,具备进一步升级改造的条件;在营销网络建设方面,公司通过多年发展已建立了良好的营销服务体系,营销网络拓展具备可复制性。产业基础进一步巩固,数字化转型稳步推进,形成一批优势产业链。建设一批智能制造示范工厂,推广一批智能制造优秀场景。资源利用效率大幅提高,单

6、位工业增加值能源消耗、碳排放量、主要污染物排放量持续下降。(六)建设投资估算1、项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资11058.46万元,其中:建设投资8929.43万元,占项目总投资的80.75%;建设期利息122.13万元,占项目总投资的1.10%;流动资金2006.90万元,占项目总投资的18.15%。2、建设投资构成本期项目建设投资8929.43万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用7555.55万元,工程建设其他费用1144.73万元,预备费229.15万元。(七)项目主要技术经济指标1、财务效益分析根

7、据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入20000.00万元,综合总成本费用15882.55万元,纳税总额1988.04万元,净利润3008.92万元,财务内部收益率20.41%,财务净现值4151.55万元,全部投资回收期5.67年。2、主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积19333.00约29.00亩1.1总建筑面积34155.65容积率1.771.2基底面积11793.13建筑系数61.00%1.3投资强度万元/亩288.012总投资万元11058.462.1建设投资万元8929.432.1.1工程费用万元7555.552.1.2工程建设其他费用万元1144

8、.732.1.3预备费万元229.152.2建设期利息万元122.132.3流动资金万元2006.903资金筹措万元11058.463.1自筹资金万元6073.433.2银行贷款万元4985.034营业收入万元20000.00正常运营年份5总成本费用万元15882.556利润总额万元4011.907净利润万元3008.928所得税万元1002.989增值税万元879.5110税金及附加万元105.5511纳税总额万元1988.0412工业增加值万元6752.7213盈亏平衡点万元8275.00产值14回收期年5.67含建设期12个月15财务内部收益率20.41%所得税后16财务净现值万元415

9、1.55所得税后二、 公司简介(一)基本信息1、公司名称:xx(集团)有限公司2、法定代表人:韩xx3、注册资本:1490万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2012-8-197、营业期限:2012-8-19至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx(二)公司简介公司坚持提升企业素质,即“企业管理水平进一步提高,人力资源结构进一步优化,人员素质进一步提升,安全生产意识和社会责任意识进一步增强,诚信经营水平进一步提高”,培育一批具有工匠精神的高素质企业员工,企业品牌影响力不断提升。公司不断建设和完善企业信息化服务平台,实施“互联网+

10、”企业专项行动,推广适合企业需求的信息化产品和服务,促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用,业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台,培育产业链,打造创新链,提升价值链,促进带动产业链上下游企业协同发展。(三)公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额4675.093740.073506.32负债总额1595.811276.651196.86股东权益合计3079.282463.422309.46公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入12506.0610004.859379.55营业利润

11、2651.492121.191988.62利润总额2138.871711.101604.15净利润1604.151251.241154.99归属于母公司所有者的净利润1604.151251.241154.99三、 产业环境分析拓展经济发展新空间。紧紧抓住转变经济发展方式的窗口期,释放新需求,创造新供给,用发展新空间培育发展新动力,用发展新动力开拓发展新空间。优化市域发展空间。明确发展定位,更好促进各板块形成统筹联动、合理分工、各具特色、功能衔接的融合发展格局,提升城市整体发展能级。加强市级统筹,制定全市产业布局规划,引导重大项目向重点园区集聚、特色产业向特色园区集聚,实现布局优化、错位竞争、特

12、色发展。拓展产业发展空间。推广新型孵化模式,发展众创、众包、众扶、众筹空间。发展天使、创业、产业投资,探索多元化方式建立产业基金。深入推进“个转企、小转规、规转股、股转市”,支持更多优质企业上市挂牌,鼓励企业通过资本运作做强做大。推进产业跨界融合发展,推动一二三产相互渗透、跨界融合,催生更多新产品、新业态、新商业模式。加快推进“制造智能”“制造网络”“制造服务”,让融合发展成为制造业转型升级的新路径。实施“互联网”行动计划,发展分享经济,促进互联网和经济社会融合发展。大力培育网络服务平台,提高平台的集聚效应和市场价值,推进数据资源开放共享。提升产品价值空间。弘扬“工匠精神”,推动“精致生产”,

13、施行“精益管理”,专注质量、品牌和标准建设,加强知识产权保护,加快名品名牌培育,以质量和品牌提升增强有效供给能力,实现产品由价格竞争向质量竞争、品牌竞争转变。加强产业集群区域品牌建设,以品牌塑造产业形象,推动发展迈入品牌时代,努力建设“质量强市”示范城市。全面提升开放水平。抢抓国家“一带一路”重大开放机遇,做到对内对外开放齐抓,努力形成全方位、多领域、深层次的开放格局。加快开放型经济转型升级。着力推动开发区转型发展,主攻高端人才、高端技术、高端产业的集聚和培育,充分发挥主阵地作用,使其成为先进制造业基地和产业技术创新中心建设的主要载体。形成对外开放新机制。完善法治化、国际化、便利化的营商环境,

14、健全有利于合作共赢并与国际贸易投资规则相适应的体制机制。四、 必要性分析1、现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设,公司将有效克服产能不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠定基础。2、公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先水准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位。五、 分析与考核

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