在氢燃料电池项目运营管理

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1、泓域咨询/在氢燃料电池项目运营管理在氢燃料电池项目运营管理目录一、 项目基本情况2二、 公司概况7公司合并资产负债表主要数据7公司合并利润表主要数据8三、 生产调度8四、 生产进度控制10五、 两个作业中心的排序12六、 单一作业中心的排序13七、 员工任务指派14八、 影响服务业作业计划的因素16九、 工作抽样17十、 模特法20十一、 工作研究的步骤20十二、 工作研究概述23十三、 动作研究27十四、 操作研究33十五、 供应链金融34十六、 供应链绩效评价36十七、 投资方案分析39建设投资估算表41建设期利息估算表42流动资金估算表44总投资及构成一览表45项目投资计划与资金筹措一览

2、表46十八、 项目规划进度47项目实施进度计划一览表47一、 项目基本情况(一)项目承办单位名称xx(集团)有限公司(二)项目联系人段xx(三)项目建设单位概况公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上,坚持优化结构,提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式,补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板,走绿色、协调和可持续发展道路,不断优化供给结构,提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,以提质增效为中心,以提升创新能力为主线,降成本、补短板,推进供给侧结构性改革。经过多年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,丰富的生产经营管理经验和可靠的

3、产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。(四)项目实施的可行性1、长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前,公司已具备产品大批量生产的技术条件,并已获得了下

4、游客户的普遍认可,为项目的实施奠定了坚实的基础。2、国家政策支持国内产业的发展近年来,我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下,本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业,伴随着提质增效等长效机制政策的引导,本产业将进入持续健康发展的快车道,项目产品亦随之快速升级发展。充分发挥氢能在零碳排放、氢能与热、电三能快速高效互换的优势和在构建新的电力、交通、建筑、工业等领域低碳清洁发展体系中的万物互联重要作用,充分发挥吕梁市氢源优势和工业基础优势,统筹规划吕梁市现有的涉氢企业,加强氢能源产业链与技术链的自主创新和引进吸收,推动氢能产业与电力供应的深度融合,共同打造吕梁绿色低

5、碳能源保障体系,大力推动吕梁市经济转型升级与高质量发展。(五)项目建设选址及建设规模项目选址位于xx(待定),占地面积约72.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。项目建筑面积86918.61,其中:主体工程53441.86,仓储工程16323.60,行政办公及生活服务设施9001.60,公共工程8151.55。(六)项目总投资及资金构成1、项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资31443.66万元,其中:建设投资25967.76万元,占项目总投资的82.59%;

6、建设期利息636.88万元,占项目总投资的2.03%;流动资金4839.02万元,占项目总投资的15.39%。2、建设投资构成本期项目建设投资25967.76万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用22460.60万元,工程建设其他费用2718.05万元,预备费789.11万元。(七)资金筹措方案本期项目总投资31443.66万元,其中申请银行长期贷款12997.61万元,其余部分由企业自筹。(八)项目预期经济效益规划目标1、营业收入(SP):52700.00万元。2、综合总成本费用(TC):42138.53万元。3、净利润(NP):7723.66万元。4、全部投资回收期(

7、Pt):6.23年。5、财务内部收益率:18.02%。6、财务净现值:4679.94万元。(九)项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期项目建设期限规划24个月。(十)项目综合评价主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积48000.00约72.00亩1.1总建筑面积86918.61容积率1.811.2基底面积29280.00建筑系数61.00%1.3投资强度万元/亩349.422总投资万元31443.662.1建设投资万元25967.762.1.1工程费用万元22460.602.1.2工程建设其他费用万元2718.052.1.3预备费万元789

8、.112.2建设期利息万元636.882.3流动资金万元4839.023资金筹措万元31443.663.1自筹资金万元18446.053.2银行贷款万元12997.614营业收入万元52700.00正常运营年份5总成本费用万元42138.536利润总额万元10298.217净利润万元7723.668所得税万元2574.559增值税万元2193.8210税金及附加万元263.2611纳税总额万元5031.6312工业增加值万元17065.8313盈亏平衡点万元20544.08产值14回收期年6.23含建设期24个月15财务内部收益率18.02%所得税后16财务净现值万元4679.94所得税后二、

9、 公司概况(一)公司基本信息1、公司名称:xx(集团)有限公司2、法定代表人:段xx3、注册资本:810万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2012-9-207、营业期限:2012-9-20至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx(二)公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额13239.6310591.709929.72负债总额5203.984163.183902.98股东权益合计8035.656428.526026.74公司合并利润表主要数据项目2020年度2019

10、年度2018年度营业收入23620.7018896.5617715.53营业利润5130.514104.413847.88利润总额4155.933324.743116.95净利润3116.952431.222244.20归属于母公司所有者的净利润3116.952431.222244.20三、 生产调度生产调度是指生产调度部门行使调度权力,协助各级行政领导指挥生产,协调各部门工作,处理生产中出现的问题。生产调度是执行生产作业控制的重要职能。1、生产调度的作用生产调度主要有三个作用。检查作业计划的执行情况,掌握计划执行情况,及时采取必要的调整措施;检查作业的准备情况,督促和协调有关部门做好生产准备

11、工作;根据生产需要,合理调配生产资源,保证各生产环节、各工作协调、均衡地进行生产。2、生产调度要坚持的原则生产调度通常要坚持五个原则。(1)计划性原则。以计划指导生产、全面完成计划是生产调度的主要目标。(2)预见性原则。生产调度要有预见性,及时准确掌握生产信息,预测和推断生产发展趋势,及早发现生产中出现的问题,并进行纠正。(3)集中性原则。影响生产过程的变化因素很多,生产调度经常涉及企业多个部门,必须坚持集中统一原则,保持调度的权威性。(4)关键点原则。生产调度工作应将重点放在关键工序(瓶颈)或环节上。(5)及时性原则。在生产调度中,发现偏差就及时采取措施纠正,以免造成更大的损失。3、生产调度

12、的工作制度生产调度包括值班、会议和报告三项制度。(1)值班制度。为了随时掌握生产情况,应建立调度值班制度。工作班、车间和工厂都要设值班调度员,以便及时发现并随时处理生产中临时出现的问题,并填写调度值班记录,做好调度工作的衔接。(2)会议制度。调度会议是解决生产过程中问题的一种团队管理方法。日常调度会定期举行,主要通报一段时间的生产进展情况以及需要解决的问题。除日常调度会议之外,还经常召开现场调度会议,及时解决现场突发性与临时性的问题。(3)报告制度。为了使企业各级管理者都能及时了解生产进展,需要建立调度报告制度。调度报告有书面的正式报告和口头的非正式报告两种方式。正式调度报告一般按照企业调度工

13、作要求,定期对某段时间的生产调度情况进行总结性报告,把存在的问题与解决措施和建议作为报告的内容提交给主管生产的经理。非正式报告就是在调度过程中随时向上级或有关部门报告出现的异常情况。四、 生产进度控制生产进度控制就是依照预先制订的作业计划,检查各种零部件的投入和出产时间、数量以及配套性,保证产品能准时装配出厂。生产进度控制的目标应是准时出产,即只在需要的时间,按需要的品种生产需要的数量,既不拖期,也不提前。生产进度控制是生产作业控制的中心任务之一,贯穿于作业准备到作业结束为止的全部生产过程。生产预计分析和生产均衡性控制是生产进度控制的两项主要内容。1、生产预计分析生产预计分析是指根据进度统计资

14、料所反映的计划完成进度和生产计划趋势,对本期计划指标可能完成的程度做一种预测,再根据预测结果,采用不同的调度措施,适时增加或减少资源的投入。下面介绍生产预计分析常用的一种方法:差额推算法。差额推算法常用于对产量、产值等绝对指标的预测。应用差额推算法,首先要计算出实际完成产量的差额,然后根据生产条件分析趋势,从而推算出计划期末可能达到的数量和计。划完成程度。其具体步骤如下。(1)根据报告期已经完成的每日(或月)的生产统计数据,计算从报告期至当前时间为止实际累计与计划累计的差额以及计划完成的程度。(2)初步预测期末生产计划完成的可能性。计算到预计日(即报告期末)为止的计划完成及尚需完成的计划产量,再按平均日(或月)产量的初步计划完成尚需的日(或月)数和期末计划可能完成程度。(3)根据所掌握的情况及生产发展趋势,调整初步预计数据。2、生产均衡性控制所谓生产的均衡性,就是不仅要完成整个计划期的生产任务,而且要完成每个具体时段(如周、日、小时)的生产任务,即实现均衡生产。企业类型不同,时段的细致程度会有区别。但

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