淇县机关事务管理局

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1、淇县机关事务管理局2016年度部门决專:第一部分淇县机关事务管理局概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分淇县机关事务管理局2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分淇县机关事务管理局2016年度部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分淇县机关事务管理局概况一、主要职能(一)根据党和国家的有关方针政策,结合我县实际,研究 制订机关事务工作的具体措施和规章制度,并组织实施。

2、(二)负责县委、县政府两个大院(包括县人大、县政协, 下同)房产、地产及公共设施的管理与开发建设。(三)负责统一建设办公用房、公共设施的规划、征地、设 计、施工、分配、调整和管理工作。(四)负责管理和安排使用职责范围内的基建经费、修缮经 费、接待经费、保卫经费、文印经费、管理经费及水电暖等专项 资金。(五)负责县级重要公务、政务接待;研究制定全县接待工 作的有关制度、规定,并监督实施;协调指导全县接待单位的工 作和接待人员的业务培训工作。(六)负责县委、县政府两个大院的安全保卫、综合治理、 消防、院容院貌、环境卫生、绿化及公共设施的卫生管理与服务 工作。(七)负责县委、县人大、县政府、县政协机

3、关各种文印工 作。(A)负责创办为机关及其工作人员工作、生活服务的经济 实体。(九)承办县委、县政府交办的其他事项。二、部门决算单位构成纳入淇县机关事务管理局2016年度部门决算编制范围 的单位包括:淇县机关事务管理局本级第二部分淇县机关事务管理局2016年度部门决其表收入支岀决算总表公开01表单位:万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2、财政拨款收入11187. 374960一、一般公共服务支出291119.305668二、上级补助收入2三、国防支出30三、事业收入3四、公共安全支出31四、经营收入4五、教育支出32五、附属单位上缴收入5六、科学技术支出33六、其他收入6七、文化体

4、育与传媒支出347八、社会保障和就业支出353.6503348九、医疗卫生与计划生育支出363.6444009十、节能环保支出3710十一、城乡社区支出3811十二、农林水支出3912十三、交通运输支出4013十四、资源勘探信息等支出4114十五、商业服务业等支岀4215十六、金融支出4316十七、援助其他地区支出4417十八、国土海洋气象等支出4518十九、住房保障支出465.28883219二十、粮油物资储备支出4720二十一、其他支出4821二十二、债务还本支出4922二十三、债务付息支出502351本年收入合计241187.374960本年支出合计521131.889234用爭业基金弥

5、补收支差额25结余分配53年初结转和结余26155.689898年末结转和结余51211. 17562427其中:项目支出和结转和结余55114.985822总计281343.064858总计561343. 064858注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表公开02表单位:万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类 科目编码科目名称栏次1234567合计1187. 3749601187.374960201一般公共服务支 出1174.7913911174. 79139420103政府办公厅(室) 及相关机构事务1174.79

6、13941174.7913942010303机关服务1174. 7913941174. 791394208社会保障和就业 支出3. 6503343.65033420805行政事业单位离 退休3. 6503343.6503342080501归口管理的行 政单位离退休3. 6503343.650334210医疗卫牛与计划 生育支出3.6444003.64440021005医疗保障3.6444003.6444002100502事业单位医疗3.6444003 644400221住用保障支出5.2888325.28883222102住房改革支出5. 2888325 2888322210201住房公积金5

7、. 2888325.288832注:木表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表公开03表单位:万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类 科目编码科目名称栏次123456合计1131.889234194.963246936.925988201一般公共服务支出1119. 305668182.379680936.92598820103政府办公厅(室)及相关 机构事务1119.305668182.379680936.9259882010303机关服务1119.305668182.379680936.925988208社会保障和就业支出3. 6503343

8、.6503343.65033420805行政事业单位离退休3. 6503343.6503343.6503342080501归口管理的行政单位离 退休3. 6503343.6503343.650334210医疗卫生与计划生育支出3. 6444003.6444003.64440021005医疗保障3.6444003. 6444003. 6444002100502事业单位医疗3.6444003.6444003.644400221住房保障支出5.2888325.2888325.28883222102住房改革支出5.2888325. 2888325.2888322210201住房公积金5.2888325

9、.2888325.288832注:本表反映部门本年度収得的各项支出情况。财政拨款收入支出决算表公开01表单位:万元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款11187.374960一、一般公共服务支岀311119.3056681119.305668二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出323三、国防支出334四、公共安全支出345五、教育支出356六、科学技术支出367七、文化体育与传媒支出378八、社会保障和就业支出383 6503343.6503349九、医疗卫生与计划生育支出393.6444003.64440010

10、十、节能环保支出4011十一、城乡社区支出4112十二、农林水支出4213十三、交通运输支出1314十四、资源勘探信息等支出4415十五、商业服务业等支岀4516十六、金融支出4617十七、援助其他地区支出4718十八、国土海洋气象等支出4819十九、住房保障支出495.2888325.28883220二十、粮油物资储备支岀5021一十、其他支出5122二十二、债务还本支出5223二十三、债务付息支出332454本年收入合计251187. 374960本年支出合计551131.8892341131.889234年初财政拨款结转和结余26155.689898年末财政拨款结转和结余5621L 17

11、5624211. 175624一般公共预算财政拨款27155.68989857政府性基金预算财政拨款28582959总计301343. 064858总计601343. 0648581343. 064858注:木表反映部门木年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。般公共预算财政拨款支出决算表公开05表单位:万元项目本年支出合计基本支出项目支出功能分类 科目编码科目名称栏次123合计1131.889234194. 963246936.925988201一般公共服务支岀1119.305668182.379680936. 92598820103政府办公厅(室)及相关 机构事务1119.305668182.379680936.9259882010303机关服务1119.305668182.379680936. 9

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